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  • [ 索引号 ] 1150022979804751X5/2026-00001
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 城口县周溪乡人民政府
  • [ 主题分类 ] 其他
  • [ 成文日期 ] 2026-02-10
  • [ 发布日期 ] 2026-02-10
  • [ 体裁分类 ] 其他
  • [ 有效性 ] 有效

重庆市城口县周溪乡人民政府(本级) 2024年度决算说明

  • 日期:2026-02-10
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重庆市城口县周溪乡人民政府(本级)

2024年度决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职能是:乡政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。

党委职能是:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能是:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税款的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

本单位设基层治理指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个机关办公室。设有农业发展服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站5个事业单位。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2418.04万元。收、支与2023年度相比,增加11.77万元,增长0.5%,主要原因是人员变动导致。

1.收入情况。2024年度收入合计2418.04万元,2023年度相比,增加11.77万元,增长0.5%,主要原因是人员变动导致。财政拨款收入2418.04万元,占100.0%

2.支出情况。2024年度支出合计2418.04万元,2023年度相比,增加11.77万元,增长0.5%其中:基本支出361.76万元,占15.0%;项目支出2056.27万元,占85.0%

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2418.04万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加270.55万元,增长12.6%

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2374.48万元,2023年度相比,增加229.99万元,增长10.7%

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2374.48万元,2023年度相比,增加229.99万元,增长10.7%

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

一般公共服务支出266.13万元,占11.2%较年初预算数减少36.19万元,下降12.0%

文化旅游体育与传媒支出4.01万元,占0.2%较年初预算数减少7.56万元,下降65.3%

1)社会保障就业支出99.48万元,占4.2%较年初预算数减少36.32万元,下降26.8%

2)卫生健康支出18.73万元,占0.8%较年初预算数减少9.01万元,下降32.5%

3)节能环保支出3.20万元,占0.1%较年初预算数增加3.20万元,增长100.0%

4)城乡社区支出41.27万元,占1.7%较年初预算数减少7.28万元,下降24.3%

5)农林水支出1922.80万元,占81.0%较年初预算数增加1425.30万元,增长286.5%

6)商业服务业等支出12.65万元,占0.5%较年初预算数增加12.65万元,增长100.0%

7住房保障支出24.78万元,占1.0%较年初预算数减少10.00万元,下降28.8%

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出361.76万元。

其中:

人员经费331.60万元,2023年度相比,减少245.55万元,下降42.6%主要原因是人员调整减少,增加下属事业单位核算,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费30.16万元,2023年度相比,减少20.90万元,下降40.9%主要原因是贯彻中央八项规定精神,主要原因是注重节约,严控支出,该支出的才支出,不该支出的一律不支出,践行过紧日子的运行理念;公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入43.56万元,2023年度相比,增加40.56万元,增长1352.0%,主要原因是2024年建设体育场所使用基金25万元,公路养护资金使用基金,所以本年度基收入增加。本年支出43.56万元,2023年度相比,增加40.56万元,增长1352.0%主要原因是2024年建设体育场所使用基金25万元,公路养护资金使用基金,所以本年度基支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计7.89万元,较年初预算数减少0.73万元,下降8.5%,主要原因是我乡严格三公经费管理,在年初预算编制较去年减少。较上年支出数增加0.11万元,增长1.4%,主要原因是2024年因公车使用年数增加,维修次数增多,所以导致2024年三公经费大于上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车运行维护费5.79万元,主要用于主要用于乡村振兴产业发展及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

公务接待费2.10万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待128批次310人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,无增减本年度培训费支出0.00万元,2023年度相比,无变化本年度差旅费支出5.75万元,2023年度相比,增加3.95万元,增长219.4%,主要原因是职工外出参加县上会议较多。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出30.16万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用,机关运行经费较上年支出数增加30.16万元,增长100.0%,主要原因是机关办公费用、公务接待费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.87元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公物资。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我乡开展了绩效自评,涉及项目69个,涉及资金2012.72万元,从评价情况来看,各项目建设情况良好。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表


项目名称:

城口县周溪乡人民政府整体监控

财政归口处室:

预算科—乡镇

自评总分:

99.46

项目主管部门:

城口县周溪乡人民政府

部门联系人:

甘再宏

联系电话:

59292519

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率权重

执行率得分

年度总金额

10,608,861.57

31,923,723.87

30,200,028.79



其中:财政拨款

10,608,861.57

31,923,723.87

30,200,028.79

10.00

9.46

一般公共预算

10,396,991.57

31,461,853.87

29,764,478.79



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.保障乡镇日常运转。2.保障村社区日常运转保障、人员经费。3.保障贫困村服务群众经费,促进贫困村工作开展。

1.改善人居环境,为场镇居民打造优美舒适的居住环境。2.防洪抗汛,保障群众生命财产安全。3.贯彻落实各项基建、民生等项目,为群众增收,拓宽增收渠道。

1.贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成。2.落实乡村振兴推进工作;加强项目建设,促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设。

绩效指标

指标名称

指标性质

指标值

全年完成值

得分系数(%

指标权重

是否核心指标

说明

保障政府运转及乡村振兴有效发展

40

40

100

40


经济效益发展效益良好

30

30

100

20


社会效益评价良好

20

20

100

20


服务对象满意度升高

10

10

100

10


经济成本投入826.16万元

826.16

826.16

100

10


项目支出绩效自评表(二级项目)

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

城口县周溪乡2024年城口老腊肉加工基地建设项目


自评总分:

100.00

项目主管部门:

城口县周溪乡人民政府

财政归口处室:

005-预算科—乡镇

部门联系人:

甘再宏

联系电话

59592519

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率权重

执行率得分




一般公共预算

0.00

700,000.00

700,000.00



10.00

10.00



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成老腊肉加工基地建设

完成老腊肉加工基地建设

完成老腊肉加工基地建设

绩效指标

指标名称

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

是否核心指标

说明

老腊肉加工基地建设

40

40

0

100

40


社会效益良好,增加村民收入

30

30

0

100

20


服务对象满意度升高

30

30

0

100

10


经济成本投入70万元

70

70

0

100

20


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59292519


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城口县人民政府网站正在进行全面改版升级,内测期间,网站部分栏目还在不断调整、完善中,热忱欢迎社会各界人士对新版网站提出宝贵意见和建议,对网站中存在的问题和疏漏进行批评指正。
联系电话:023-59212345。