- [ 索引号 ] 11500229768897513R/2026-00006
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县左岚乡人民政府
- [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
- [ 成文日期 ] 2026-02-12
- [ 发布日期 ] 2026-02-12
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
左岚乡人民政府(本级)2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告
- 日期:2026-02-12
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左岚乡人民政府(本级)2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告
一、2025年度预算执行情况
2025年,在乡党委的统一领导下,在乡人大的监督下,在县财政局的指导下,全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻中央、市委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向。全乡财政坚持依法理财、科学理财、为民理财,服务保障乡党委工作部署,认真落实乡人大预算决议,统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定、惠民生等各项工作,持续保持财政收支运行总体平稳、风险可控,推动新时代新征程新左岚开好局、起好步。
(一)2025年一般公共预算执行情况
收入项目执行情况。2025年左岚乡一般公共预算财政拨款收入2006.64万元,其中年初预算750.31万元,调整预算追加1256.33万元,为调整预算数,2025年无政府性基金预算财政拨款收入。
支出项目执行情况。一般公共预算支出2006.64万元,2025年无政府性基金预算财政拨款支出。
左岚乡人民政府(本级)2025年决算收支平衡表
单位:万元
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收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
一般公共预算支出数 |
政府性基金支出数 |
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总计 |
2006.64 |
总计 |
2006.64 |
2006.64 |
0 |
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一、预算收入 |
2006.64 |
一、预算支出 |
2006.64 |
2006.64 |
0 |
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一般公共预算收入 |
2006.64 |
一般公共服务支出 |
408.11 |
408.11 |
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政府性基金收入 |
0 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.83 |
3.83 |
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二、上年结转收入 |
社会保障和就业支出 |
86.10 |
86.10 |
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卫生健康支出 |
24.80 |
24.80 |
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节能环保支出 |
13.48 |
13.48 |
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|
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
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农林水支出 |
1378.45 |
1378.45 |
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|
住房保障支出 |
54.00 |
54.00 |
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灾害防治及应急管理支出 |
7.78 |
7.78 |
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二、结转下年支出 |
——一般公共服务支出408.11万元。主要用于:保障政府机关及下属事业单位财政供养人员的待遇;政府运行费用(包括办公费支出、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用、杂志报刊订阅费用)。
——文化体育与传媒支出3.83万元。主要用于保障文化活动基本支出。
——社会保障和就业支出86.10万元。主要用于:保障村级公用支出及行政事业退休人员退休费及其他生活补助,机关养老保险和职业年金缴费支出,临时救助,退休人员康养费。
——卫生健康支出24.80万元。主要用于:保障机关职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。
——节能环保支出13.48万元。主要用于:保障黑臭水体维护、污水管网维修维护、农村环境综合整治支出。
——城乡社区支出30万元。主要用于:垃圾清运费及垃圾分类费、市政维护费、公路维护、电费等支出。
——农林水支出1378.45 万元。主要用于:保障村干部工资、社保、村办公经费和服务群众工作经费等支出;用于农村基础设施建设及产业补助(各村户厕改造、巴渝和美乡村创建、产业便道建设、老鹰茶产业配套项目建设、污水管网建设、油料作物种植奖补、通村公路道路修复、中药材产业示范提升、产业到户扶持等项目)。
——住房保障支出54.00万元。主要用于:保障全体机关干部职工住房公积金。
——灾害防治及应急管理支出7.78万元。主要用于:冬春救灾、防汛抗旱应急救灾项目。
(二)落实乡人大决议情况
2025年在乡党委、政府的领导下,扎实抓好各项财政工作。
1.抓好各项资金的统筹整合,全力保障民生需求、人员待遇和重点支出。一是以资金统筹整合为着力点,调整优化支出结构。坚持经济恢复和保运转并重增强自身抗风险功能,调整财政支出结构,树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出,从严控制“三公”经费,让资金优先保障运转。二是按时足额保障各项民生政策兑现。按时足额兑现临时生活救助、特困人员供养、因灾受损恢复重建等特殊群体的救助保障资金。三是全力保障财政供养人员的各项待遇。2025年足额保障了机关事业单位人员待遇调标刚性支出。
2.强化财政监督管理职能,严防财政经济运行风险。一是严肃财经纪律。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》,加强预算编制、执行、监督的全过程管理,提高预算约束力、透明度和绩效性。认真落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定,从严控制“三公”经费及会议、培训等一般性开支。加强机关事业单位的内部控制建设,健全内控制度,把权力关进制度的笼子。二是扎实履行财政监督职能。围绕扶贫资金管理、行政事业单位财务管理、账户开设、内部控制、制度建设和预算执行等重点内容,结合上级主管部门的要求,对照开展自查工作。
二、2026年预算草案
2026年我们将坚持稳中求进的工作总基调,抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作,坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子,让群众过稳日子,不断优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,尽力而为、量力而行,逐步提高保障和改善民生水平。
(一)2026年一般公共预算收入草案
2026年财政预算收入总计728.41万元。
左岚乡人民政府(本级)2026年预算算收支平衡表
单位:万元
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收入 |
支出 | ||
|
总计 |
728.41 |
总计 |
728.41 |
|
一、预算收入 |
728.41 |
一、预算支出 |
728.41 |
|
一般公共预算收入 |
728.41 |
一般公共服务支出 |
381.55 |
|
政府性基金收入 |
0 |
社会保障和就业支出 |
70.59 |
|
二、上年结转收入 |
卫生健康支出 |
24.37 | |
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城乡社区支出 |
30.00 | ||
|
农林水支出 |
198.53 | ||
|
住房保障支出 |
35.88 | ||
分支出功能科目安排如下:
—— 一般公共服务支出预算381.55万元。
—— 社会保障和就业支出预算70.59万元。
—— 卫生健康支出预算34.37万元。
—— 城乡社区支出预算30.00万元。
—— 农林水支出预算198.53万元。
—— 住房保障支出预算35.88万元。
需要特别说明的是:目前预算为基本收入,不包含工程项目类资金。因项目申报程序更改,2026年部分项目未确定。故无法估算2026年项目资金。
三、工作建议
针对2025年财政运行情况,结合我乡实际,2026年我们应该在以下几方面加强:
1.强化监督管理,规范财务运行。进一步加强制度建设,认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制,坚持事前、事中和事后监督相结合,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查,规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革,加大村级财务监督力度,加强巡查整改情况的检查,加强专项资金监督管理,确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改,加强对单位、村级的资金监管力度,保证资金安全。
2.调优支出结构,着力改善民生。强化涉农服务,继续做好全乡涉农补贴发放,村级公益事业“一事一议”和农村公共服务运行维护工作。推进新型农村合作医疗保险,不断提高农村最低生活保障水平,加大困难群体、特困家庭的救助,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村。
3.保证基本运转,拉动经济发展。一是财政将在预算中首先保障机关职工和村社干部的工资待遇;二是从严控制政府日常开支;三是全力保障乡党委、政府决定的工作事项经费,争取有关部门经费,对部分开展的工作在相关部门经费中列支;四是乡域经济社会的发展,离不开项目的投入,项目投资仍然是拉动我乡经济发展的重要引擎。因此,我乡一方面要按进度推动项目的建设,另一方面要加强与县级部门的沟通,争取项目资金,拉动经济发展。
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