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  • [ 索引号 ] 11500229768897513R/2026-00006
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 城口县左岚乡人民政府
  • [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
  • [ 成文日期 ] 2026-02-12
  • [ 发布日期 ] 2026-02-12
  • [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
  • [ 有效性 ] 有效

左岚乡人民政府(本级)2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

  • 日期:2026-02-12
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左岚乡人民政府(本级)2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

一、2025年度预算执行情况

2025党委的统一领导下,在人大的监督下,在县财政局的指导下,上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻中央、市委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向财政坚持依法理财、科学理财、为民理财,服务保障乡党委工作部署,认真落实人大预算决议,统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定、惠民生等各项工作,持续保持财政收支运行总体平稳、风险可控,推动新时代新征程新左岚开好局、起好步。

(一)2025年一般公共预算执行情况

收入项目执行情况。2025左岚乡一般公共预算财政拨款收入2006.64万元,其中年初预算750.31万元,调整预算追加1256.33万元为调整预算数2025年无政府性基金预算财政拨款收入

支出项目执行情况。一般公共预算支出2006.64万元2025政府性基金预算财政拨款支出

左岚乡人民政府(本级)2025年决算收支平衡表

单位:万元

执行数

执行数

一般公共预算支出数

政府性基金支出数

2006.64

2006.64

2006.64

0

一、预算收入

2006.64

一、预算支出

2006.64

2006.64

0

一般公共预算收入

2006.64

一般公共服务支出

408.11

408.11


政府性基金收入

0


文化旅游体育与传媒支出

3.83

3.83


二、上年结转收入


社会保障和就业支出

86.10

86.10




卫生健康支出

24.80

24.80




节能环保支出

13.48

13.48




城乡社区支出

30.00

30.00




农林水支出

1378.45

1378.45




住房保障支出

54.00

54.00




灾害防治及应急管理支出

7.78

7.78




二、结转下年支出




——一般公共服务支出408.11万元。主要用于:保障政府机关及下属事业单位财政供养人员的待遇政府运行费用(包括办公费支出、水费、电费差旅费会议费公务接待费劳务费、工会经福利费、公务用车运行维护费、培训费用、杂志报刊订阅费用)。

——文化体育与传媒支出3.83万元。主要用于保障文化活动基本支出

——社会保障和就业支出86.10万元。主要用于:保障村级公用支出及行政事业退休人员退休费及其他生活补助,机关养老保险和职业年金缴费支出,临时救助,退休人员康养

——卫生健康支出24.80万元。主要用于:保障机关职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费

——节能环保支出13.48万元。主要用于:保障黑臭水体维护、污水管网维修维护、农村环境综合整治支出

——城乡社区支出30万元。主要用于垃圾清运费及垃圾分类费市政维护费、公路维护、电费等支出

——农林水支出1378.45 万元。主要用于:保障村干部工资、社保、村办公经费和服务群众工作经费等支出用于农村基础设施建设及产业补助各村户厕改造巴渝和美乡村创建、产业便道建设、老鹰茶产业配套项目建设、污水管网建设、油料作物种植奖补、通村公路道路修复、中药材产业示范提升、产业到户扶持等项目

——住房保障支出54.00万元。主要用于保障全体机关干部职工住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出7.78万元。主要用于:冬春救灾、防汛抗旱应急救灾项目

)落实人大决议情况

2025年在乡党委、政府的领导下,扎实抓好各项财政工作。

1.抓好各项资金的统筹整合,全力保障民生需求、人员待遇和重点支出。一是以资金统筹整合为着力点,调整优化支出结构。坚持经济恢复和保运转并重增强自身抗风险功能,调整财政支出结构,树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出,从严控制“三公”经费,让资金优先保障运转。是按时足额保障各项民生政策兑现。按时足额兑现临时生活救助、特困人员供养、因灾受损恢复重建等特殊群体的救助保障资金。三是全力保障财政供养人员的各项待遇。2025年足额保障了机关事业单位人员待遇调标刚性支出。

2.化财政监督管理职能,严防财政经济运行风险。一是严肃财经纪律。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》,加强预算编制、执行、监督的全过程管理,提高预算约束力、透明度和绩效性。认真落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定,从严控制“三公”经费及会议、培训等一般性开支。加强机关事业单位的内部控制建设,健全内控制度,把权力关进制度的笼子。二是扎实履行财政监督职能。围绕扶贫资金管理、行政事业单位财务管理、账户开设、内部控制、制度建设和预算执行等重点内容,结合上级主管部门的要求,对照开展自查工作。

二、2026年预算草案

2026年我们将坚持稳中求进的工作总基调,抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作,坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子,让群众过稳日子,不断优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,尽力而为、量力而行,逐步提高保障和改善民生水平。

(一)2026年一般公共预算收入草案

2026年财政预算收入总计728.41万元

左岚乡人民政府(本级)2026预算算收支平衡表

单位:万元

728.41

728.41

一、预算收入

728.41

一、预算支出

728.41

一般公共预算收入

728.41

一般公共服务支出

381.55

政府性基金收入

0


社会保障和就业支出

70.59

二、上年结转收入


卫生健康支出

24.37



城乡社区支出

30.00



农林水支出

198.53



住房保障支出

35.88

分支出功能科目安排如下:

——一般公共服务支出预算381.55万元。

——社会保障和就业支出预算70.59万元。

——卫生健康支出预算34.37万元。

——城乡社区支出预算30.00万元。

——农林水支出预算198.53万元。

——住房保障支出预算35.88万元。

需要特别说明的是:目前预算为基本收入,不包含工程项目类资金。因项目申报程序更改,2026年部分项目未确定。故无法估算2026年项目资金。

三、工作建议

针对2025年财政运行情况,结合我乡实际,2026年我们应该在以下几方面加强:

1.强化监督管理,规范财务运行。进一步加强制度建设,认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制,坚持事前、事中和事后监督相结合,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查,规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革,加大村级财务监督力度,加强巡查整改情况的检查,加强专项资金监督管理,确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改,加强对单位、村级的资金监管力度,保证资金安全。

2.调优支出结构,着力改善民生。强化涉农服务,继续做好全涉农补贴发放村级公益事业“一事一议”和农村公共服务运行维护工作。推进新型农村合作医疗保险,不断提高农村最低生活保障水平,加大困难群体、特困家庭的救助,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村。

3.保证基本运转,拉动经济发展。一是财政将在预算中首保障机关职工和村社干部的工资待遇;二是从严控制政府日常开支;三是全力保障乡党委、政府决定的工作事项经费,争取有关部门经费,对部分开展的工作在相关部门经费中列支;四是乡域经济社会的发展,离不开项目的投入,项目投资仍然是拉动我乡经济发展的重要引擎。因此,我乡一方面要按进度推动项目的建设,另一方面要加强与县级部门的沟通,争取项目资金,拉动经济发展。


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