- [ 索引号 ] 11500229771799375D/2026-00007
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县修齐镇人民政府
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 成文日期 ] 2026-03-24
- [ 发布日期 ] 2026-04-03
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
修齐镇人民政府(本级)2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告
- 日期:2026-04-03
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一、2025年度预算执行情况
2025年,在镇党委的统一领导下,在镇人大的监督下,在县财政局的指导下,全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻中央、市委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向。全镇财政坚持依法理财、科学理财、为民理财,服务保障镇党委工作部署,认真落实镇人大预算决议,统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定、惠民生等各项工作,持续保持财政收支运行总体平稳、风险可控,推动新时代新征程新修齐开好局、起好步。
(一)2025年一般公共预算执行情况
收入项目执行情况。2025年修齐镇一般公共预算财政拨款收入3728.06万元,其中年初预算2050.86万元,调整预算追加1677.2万元,为调整预算数,2025年政府性基金预算财政拨款收入612.83万元。
支出项目执行情况。一般公共预算支出3728.06万元,2025年政府性基金预算财政拨款支出612.83万元。
修齐镇人民政府(本级)2025年决算收支平衡表
单位:万元
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收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
一般公共预算支出数 |
政府性基金支出数 |
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总计 |
3728.06 |
总计 |
3728.06 |
3728.06 |
612.83 |
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一、预算收入 |
3728.06 |
一、预算支出 |
3728.06 |
3728.06 |
612.83 |
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一般公共预算收入 |
3728.06 |
一般公共服务支出 |
701.38 |
701.38 |
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政府性基金收入 |
612.83 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.3 |
24.3 |
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二、上年结转收入 |
社会保障和就业支出 |
211.08 |
211.08 |
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卫生健康支出 |
71.31 |
71.31 |
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节能环保支出 |
36.9 |
36.9 |
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|
城镇社区支出 |
344 |
344 |
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农林水支出 |
1901.03 |
1901.03 |
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住房保障支出 |
47.77 |
47.77 |
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灾害防治及应急管理支出 |
71.46 |
71.46 |
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其他支出 |
318.83 |
318.83 |
——一般公共服务支出701.38万元。主要用于:保障政府机关及下属事业单位财政供养人员的待遇;政府运行费用(包括办公费支出、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用、杂志报刊订阅费用)。
——文化体育与传媒支出24.3万元。主要用于保障文化活动基本支出。
——社会保障和就业支出211.080万元。主要用于:保障村级公用支出及行政事业退休人员退休费及其他生活补助,机关养老保险和职业年金缴费支出,临时救助,退休人员康养费。
——卫生健康支出71.31万元。主要用于:保障机关职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。
——36.9万元。主要用于:林区道路的修复费用。
——城镇社区支出30万元。主要用于:垃圾清运费及垃圾分类费、市政维护费、电费等支出。
——农林水支出1901.03 万元。主要用于:一是保障村干部工资、社保、村办公经费和服务群众工作经费等支出;二是用于农村基础设施建设及产业补助(各村户厕改造、2025年淫羊藿种苗繁育中心项目、2025年修齐镇农村生活垃圾分类治理项目、2025年修齐镇巴渝和美乡村建设项目、2025年修齐镇香坪村人行桥梁建设项目、2025年河岸环境整治以工代赈项目、2025年修齐镇农村环境卫生治理项目、兴华村一社自然村硬化道路工程项目、产业到户扶持等项目)。
——住房保障支出47.77万元。主要用于:保障全体机关干部职工住房公积金。
——灾害防治及应急管理支出71.46万元。主要用于:自然灾害修复重建项目、铁索桥维修加固费用等支出。
——其他支出318.83万元。主要用于:修齐镇特色产业链综合体项目、修齐镇红色村史馆建设项目、修齐镇人居环境整治项目等项目费用。
——政府性基金财政拨款支出612.83万元。主要用于:巴蜀美丽庭院示范片项目、修齐镇农村公益性公墓工程等支出。
(二)落实镇人大决议情况
2025年在镇党委、政府的领导下,扎实抓好各项财政工作。
1.抓好各项资金的统筹整合,全力保障民生需求、人员待遇和重点支出。一是以资金统筹整合为着力点,调整优化支出结构。坚持经济恢复和保运转并重增强自身抗风险功能,调整财政支出结构,树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出,从严控制“三公”经费,让资金优先保障运转。二是按时足额保障各项民生政策兑现。按时足额兑现临时生活救助、特困人员供养、因灾受损恢复重建等特殊群体的救助保障资金。三是全力保障财政供养人员的各项待遇。2025年足额保障了机关事业单位人员待遇调标刚性支出。
2.强化财政监督管理职能,严防财政经济运行风险。一是严肃财经纪律。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》,加强预算编制、执行、监督的全过程管理,提高预算约束力、透明度和绩效性。认真落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定,从严控制“三公”经费及会议、培训等一般性开支。加强机关事业单位的内部控制建设,健全内控制度,把权力关进制度的笼子。二是扎实履行财政监督职能。围绕扶贫资金管理、行政事业单位财务管理、账户开设、内部控制、制度建设和预算执行等重点内容,结合上级主管部门的要求,对照开展自查工作。
二、2026年预算草案
2026年我们将坚持稳中求进的工作总基调,抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作,坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子,让群众过稳日子,不断优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,尽力而为、量力而行,逐步提高保障和改善民生水平。
(一)2026年一般公共预算收入草案
2026年财政预算收入总计1392.78万元。
修齐镇人民政府(本级)2026年预算算收支平衡表
单位:万元
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收入 |
支出 | ||
|
总计 |
1392.78 |
总计 |
1392.78 |
|
一、预算收入 |
1392.78 |
一、预算支出 |
1392.78 |
|
一般公共预算收入 |
1392.78 |
一般公共服务支出 |
808.55 |
|
政府性基金收入 |
0 |
社会保障和就业支出 |
216.48 |
|
二、上年结转收入 |
卫生健康支出 |
40.59 | |
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农林水支出 |
508.91 | ||
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住房保障支出 |
59.83 | ||
分支出功能科目安排如下:
—— 一般公共服务支出预算808.55万元。
—— 社会保障和就业支出预算216.48万元。
—— 卫生健康支出预算34.37万元。
—— 城镇社区支出预算344万元。
—— 农林水支出预算508.91万元。
—— 住房保障支出预算59.83万元。
需要特别说明的是:目前预算为基本收入,不包含工程项目类资金。因项目申报程序更改,2026年部分项目未确定。故无法估算2026年项目资金。
三、工作建议
针对2025年财政运行情况,结合我镇实际,2026年我们应该在以下几方面加强:
1.强化监督管理,规范财务运行。进一步加强制度建设,认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制,坚持事前、事中和事后监督相结合,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查,规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革,加大村级财务监督力度,加强巡查整改情况的检查,加强专项资金监督管理,确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改,加强对单位、村级的资金监管力度,保证资金安全。
2.调优支出结构,着力改善民生。强化涉农服务,继续做好全镇涉农补贴发放,村级公益事业“一事一议”和农村公共服务运行维护工作。推进新型农村合作医疗保险,不断提高农村最低生活保障水平,加大困难群体、特困家庭的救助,改善农村人居环境,建设美丽宜居镇村。
3.保证基本运转,拉动经济发展。一是财政将在预算中首先保障机关职工和村社干部的工资待遇;二是从严控制政府日常开支;三是全力保障镇党委、政府决定的工作事项经费,争取有关部门经费,对部分开展的工作在相关部门经费中列支;四是镇域经济社会的发展,离不开项目的投入,项目投资仍然是拉动我镇经济发展的重要引擎。因此,我镇一方面要按进度推动项目的建设,另一方面要加强与县级部门的沟通,争取项目资金,拉动经济发展。
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