- [ 索引号 ] 11500229771799375D/2025-00017
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县修齐镇人民政府
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 成文日期 ] 2025-11-07
- [ 发布日期 ] 2025-11-07
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
城口县修齐镇人民政府2024年财政决算公开
- 日期:2025-11-07
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一、部门基本情况
(一)职能职责
城口县修齐镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责有:
1.坚决贯彻党的路线、方针和政策,执行上级行政机关及同级党委的决定和镇人代会决议,并报告执行预决算情况。
2.负责制订本镇政府年度工作计划、工作总结,领导小组及分工安排和各项政府运行制度。
3.加强镇级财政的监督和管理。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,编制并执行财政预决算。
4.履职抓好本镇党建工作、各级组织换届工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、民政、计划生育、文化教育、卫生等上级机关交办的任务。
5.教育和管理职能。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚,抓好领导班子建设和村委会班子建设。
6.维稳监督职能。加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性事件,调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。
7.统筹指导和协助村委会、社区及片属单位工作,促进农村经济发展。
(二)机构设置
城口县修齐镇人民政府内设机构数5个。即党基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位5个,即:有便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5031.71万元,支出总计5031.71万元。收支较上年决算数增加1648.91万元,增长48.74%,主要原因是由于项目增加7个,其中城口县2023年修齐镇特色产业链综合体项目、城口县2023年修齐镇人居环境整治项目、城口县2023年修齐镇红色村史馆建设等项目涉及资金较大。。
2.收入情况。2024年度收入合计5031.71万元,较上年决算数增加1648.91万元,增长48.74%,主要原因是由于项目增加7个,其中城口县2023年修齐镇特色产业链综合体项目、城口县2023年修齐镇人居环境整治项目、城口县2023年修齐镇红色村史馆建设等项目涉及资金较大。其中:财政拨款收入5031.71万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5031.71万元,较上年决算数增加1648.91万元,增长48.74%,主要原因是由于项目增加7个,其中城口县2023年修齐镇特色产业链综合体项目、城口县2023年修齐镇人居环境整治项目、城口县2023年修齐镇红色村史馆建设等项目涉及资金较大。其中:基本支出976.31万元,占19.4%;项目支出4055.41万元,占80.6%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5031.71万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1648.91万元,增长20.46%。主要原因是本年工程项目等资金较去年增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3648.27万元,较上年决算数增加1197.82万元,增长48.88%。较年初预算数增加1573.59万元,增长75.85%。主要原因是项目预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3648.27万元,较上年决算数增加1197.82万元,增长48.88%。主要原因是一般公共服务支出有所减少。较年初预算数增加1573.59万元,增长75.85%。主要原因是项目预算增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出643.7万元,占17.64%,较年初预算数减少42.79万元,下降6.23%,主要人员工资及运转经费等。
(2)公共安全支出70万元,占1.92%,较年初预算数增加70万元,增长100.00%,主要原因是法治一条街、修齐镇场镇监控等建设。
(3)文化旅游体育与传媒支出15.79万元,占0.43%,较年初预算数减少8.07万元,下降33.82%。主要原因是修齐镇2023年村歌村晚费用及新时代文明实践中心人员1-4月的人工工资等。
(4)社会保障与就业支出325.09万元,占8.91%,较年初预算数减少29.34万元,下降8.28%,主要原因是便民服务中心1-4月工作人员工资、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金的支付等。
(5)卫生健康支出59.8万元,占1.64%,较年初预算数减少0.16万元,下降0.27%,主要原因是发放全年社会保险费用。
(6)城乡社区支出80.02万元,占2.19%,较年初预算数下降0.13万元,降低0.16%。主要是用于村级公路的修复、维修场镇污水管网、支付馨岚公司垃圾清理费等。
(7)农林水支出2222.37万元,占60.92%,较年初预算数增加1397.447万元,增长169.4%,主要原因是产业发展服务中心1-4月人员工资及农业项目增加导致支出加大。
(8)住房保障支出74.98万元,占2.06%,较年初预算数减少0.19万元,下降0.25%。主要原因是公积金支付。
(9)其他支付1353.54万元,占37.1%,较年初增加258.93万元,增长23.66%。主要原因是支付城口县2024年修齐镇人居环境整治、城口县2023年修齐镇特色产业链综合体等项目费用。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出976.31万元。其中:人员经费898.1万元,较上年决算数减少284.48万元,下降24.06%,主要原因是2024年机构改革,部分经费在站办所独立核算等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费78.21万元,较上年决算数增加27.68万元,增长54.78%,主要原因是新增人员导致公用经费定额、运转补助、设备维护、更换及办公耗材的增加。公用经费用途主要包括:办公费、差旅费、劳务费、及公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1383.45万元,较上年决算数增加932.34万元,增长48.38%,主要原因是支付城口县2024年修齐镇人居环境整治、城口县2023年修齐镇特色产业链综合体等项目费用。本年支出1383.45万元,较上年决算数增加932.34万元,增长48.38%,主要原因是支付城口县2024年修齐镇人居环境整治、城口县2023年修齐镇特色产业链综合体等项目费用。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.11万元,较年初预算数无变动。较上年支出数增加2.22万元,增长57.07%,主要原因一是车辆年久,维修较多;二安全检查等工作增加,导致用车频繁;三油价上涨,导致用车成本增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
修齐镇2024年度未发生因公出国(境)支出。与年初预算、上年决算保持一致。
公务车运行维护费6.11万元,主要原因一是车辆年久,维修较多;二安全检查等工作增加,导致用车频繁;三油价上涨,导致用车成本增加。费用支出较年初预算数无变动;较上年支出数增加2.22万元,增长57.07%,主要原因是油费上升,项目增多,公车出行需求增加。
公务接待费0.00万元,较上年支出无变化。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.5275万元。
四、其他需要说明的事项
(一)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额4.23万元,其中:政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,
预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,修齐镇人民政府对部门整体和95个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评95项,涉及资金3817.81万元,从评价情况来看,所有项目完成情况优良。
单位整体绩效自评表
|
主管 部门 |
修齐镇人民政府 |
财政处室 |
预算科、农业农村科 |
自评总分(分) |
95 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
规划建设管理环保办公室 |
联系电话 |
59280550 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
|
1677.96 |
2139.85 |
3817.81 |
100 |
100% |
50 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
1.保障了乡镇运转以及人员待遇。2.村社区日常运转保障等。3.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 |
1.实施基础设施建设,便于群众出行,提高群众生活质量。2.规范政府财政项目支出行为,健全科学的决策、建设和监督管理制度,提高政府项目运行效益。 |
1.贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成。2.精准发力,落实“精准扶贫”推进工作;加强项目建设,促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设; | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
|
执行序时进度 |
% |
《= |
12 |
0 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
保障工作运转率 |
% |
》= |
95 |
3 |
98 |
98 |
30 |
29 |
是 | |||||||
|
经费拨付率 |
% |
》= |
100 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
|
服务对象满意度 |
% |
》= |
95 |
3 |
98 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
一级/二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
城口县修齐镇2024年巴渝和美乡村示范村、达标村创建项目 |
项目 编码 |
自评 总分 (分) |
94 | |||||||||||
|
主管 部门 |
修齐镇 |
财政 处室 |
项目办 |
项目 联系人 |
项目办 |
联系电话 |
59280550 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
|
45 |
0 |
45 |
100 |
10 |
100 | ||||||||||
|
其中: 县级支出 |
|||||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
通过项目实施促进乡村特色产业提质增效、提升农村人居环境品质、完善农村基础设施建设、提高公共服务水平,进一步增加农村居民收入,促使乡风文明程度、乡村治理效能显著提升,提高群众满意度。 |
通过项目实施促进乡村特色产业提质增效、提升农村人居环境品质、完善农村基础设施建设、提高公共服务水平,进一步增加农村居民收入,促使乡风文明程度、乡村治理效能显著提升,提高群众满意度。 |
促进了乡村特色产业提质增效、提升农村人居环境品质、完善农村基础设施建设、提高公共服务水平,进一步增加农村居民收入,促使乡风文明程度、乡村治理效能显著提升,提高群众满意度。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
|
垃圾分拣中心建设个数 |
个 |
≥ |
4 |
0 |
4 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
社会效益提升 |
定性 |
提升 |
提升 |
80 |
15 |
12 |
是 | ||||||||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
90 |
90 |
20 |
18 |
是 | ||||||
|
资金公示率 |
% |
≥ |
90 |
0 |
95 |
90 |
15 |
14 |
是 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
(二)单位绩效评价情况
城口县修齐镇2024年巴渝和美乡村示范村、达标村创建项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为45万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施促进乡村特色产业提质增效、提升农村人居环境品质、完善农村基础设施建设、提高公共服务水平,进一步增加农村居民收入,促使乡风文明程度、乡村治理效能显著提升,提高群众满意度。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
修齐镇决算公开信息反馈和联系方式:
修齐镇人民政府023-59260001
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,648.27 |
一、一般公共服务支出 |
643.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,383.45 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
70.00 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
325.09 | |
|
九、卫生健康支出 |
59.64 | ||
|
十、节能环保支出 |
68.16 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
79.89 | ||
|
十二、农林水支出 |
2,222.37 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
112.04 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
74.98 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
6.50 | ||
|
二十三、其他支出 |
1,353.54 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,031.71 |
本年支出合计 |
5,031.71 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
5,031.71 |
总计 |
5,031.71 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,031.71 |
5,031.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
643.70 |
643.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
620.76 |
620.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
552.16 |
552.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.09 |
325.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9.69 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.69 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.87 |
262.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.64 |
85.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.86 |
59.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.37 |
117.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
68.16 |
68.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
79.89 |
79.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.90 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.90 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,222.37 |
2,222.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
46.90 |
46.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,773.65 |
1,773.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
724.21 |
724.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
964.45 |
964.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
353.89 |
353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
353.89 |
353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
112.04 |
112.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
112.04 |
112.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
112.04 |
112.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,353.54 |
1,353.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,353.54 |
1,353.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
1,349.69 |
1,349.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
5,031.71 |
976.31 |
4,055.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
643.70 |
555.57 |
88.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
620.76 |
552.62 |
68.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
552.16 |
552.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
46.61 |
0.00 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.99 |
0.46 |
21.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
70.00 |
1.92 |
68.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
70.00 |
1.92 |
68.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
70.00 |
1.92 |
68.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
5.00 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
15.79 |
5.00 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.79 |
5.00 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.09 |
262.87 |
62.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.87 |
262.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.64 |
85.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.86 |
59.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.37 |
117.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
68.16 |
0.00 |
68.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
79.89 |
0.78 |
79.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
49.99 |
0.78 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
49.99 |
0.78 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,222.37 |
15.55 |
2,206.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
46.90 |
15.53 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
3.63 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
47.94 |
0.00 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
47.94 |
0.00 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,773.65 |
0.02 |
1,773.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
724.21 |
0.00 |
724.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
964.45 |
0.00 |
964.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
85.00 |
0.02 |
84.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
353.89 |
0.00 |
353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
353.89 |
0.00 |
353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
112.04 |
0.00 |
112.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
112.04 |
0.00 |
112.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
112.04 |
0.00 |
112.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,353.54 |
0.00 |
1,353.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,353.54 |
0.00 |
1,353.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
1,349.69 |
0.00 |
1,349.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
3.85 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,648.27 |
一、一般公共服务支出 |
643.70 |
643.70 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,383.45 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
70.00 |
70.00 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
15.79 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
325.09 |
325.09 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
||||
|
十、节能环保支出 |
68.16 |
68.16 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
79.89 |
49.99 |
29.90 |
|||
|
十二、农林水支出 |
2,222.37 |
2,222.37 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
112.04 |
112.04 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
6.50 |
6.50 |
||||
|
二十三、其他支出 |
1,353.54 |
1,353.54 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,031.71 |
本年支出合计 |
5,031.71 |
3,648.27 |
1,383.45 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,031.71 |
总计 |
5,031.71 |
3,648.27 |
1,383.45 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,648.27 |
976.31 |
2,671.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
643.70 |
555.57 |
88.13 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
620.76 |
552.62 |
68.13 |
|
2010301 |
行政运行 |
552.16 |
552.16 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
46.61 |
0.00 |
46.61 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.99 |
0.46 |
21.52 |
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
70.00 |
1.92 |
68.08 |
|
20406 |
司法 |
70.00 |
1.92 |
68.08 |
|
2040612 |
法治建设 |
70.00 |
1.92 |
68.08 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
5.00 |
10.79 |
|
20701 |
文化和旅游 |
15.79 |
5.00 |
10.79 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.79 |
5.00 |
10.79 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.09 |
262.87 |
62.23 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.87 |
262.87 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.64 |
85.64 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.86 |
59.86 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.37 |
117.37 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
68.16 |
0.00 |
68.16 |
|
21104 |
自然生态保护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
2110501 |
森林管护 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
212 |
城乡社区支出 |
49.99 |
0.78 |
49.21 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
49.99 |
0.78 |
49.21 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
49.99 |
0.78 |
49.21 |
|
213 |
农林水支出 |
2,222.37 |
15.55 |
2,206.82 |
|
21301 |
农业农村 |
46.90 |
15.53 |
31.37 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
3.63 |
16.37 |
|
21302 |
林业和草原 |
47.94 |
0.00 |
47.94 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
47.94 |
0.00 |
47.94 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,773.65 |
0.02 |
1,773.63 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
724.21 |
0.00 |
724.21 |
|
2130505 |
生产发展 |
964.45 |
0.00 |
964.45 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
85.00 |
0.02 |
84.98 |
|
21307 |
农村综合改革 |
353.89 |
0.00 |
353.89 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
353.89 |
0.00 |
353.89 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
112.04 |
0.00 |
112.04 |
|
21602 |
商业流通事务 |
112.04 |
0.00 |
112.04 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
112.04 |
0.00 |
112.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
760.11 |
302 |
商品和服务支出 |
78.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
151.67 |
30201 |
办公费 |
29.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
276.09 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
42.23 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
10.00 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.64 |
30206 |
电费 |
2.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.86 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.19 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.45 |
30211 |
差旅费 |
2.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74.98 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
137.98 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
126.55 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
11.43 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.24 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
3.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.11 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
21.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.63 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
898.10 |
公用经费合计 |
78.21 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,383.45 |
1,383.45 |
0.00 |
1,383.45 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
29.90 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
29.90 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
29.90 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,353.54 |
1,353.54 |
0.00 |
1,353.54 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1,353.54 |
1,353.54 |
0.00 |
1,353.54 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
0.00 |
1,349.69 |
1,349.69 |
0.00 |
1,349.69 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:城口县修齐镇人民政府(本级) |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
78.21 |
|
(一)支出合计 |
6.11 |
6.11 |
(一)行政单位 |
78.21 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.11 |
6.11 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
7 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
6.11 |
6.11 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
1 | |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
6 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
2.78 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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