- [ 索引号 ] 11500229660853981Q/2025-00008
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县商务委员会
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 成文日期 ] 2025-11-05
- [ 发布日期 ] 2025-11-05
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
重庆市城口县商务委员会及下属事业单位2024年度决算公开说明
- 日期:2025-11-05
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城口县商务委员会2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家有关商贸流通、对外贸易经济、招商投资促进、国际贸易促进的法律、法规、规章和方针政策,提出县域发展战略和政策建议,并组织实施。
2.负责推进商贸流通业发展,拟订商务经济发展、促进消费的政策措施,培育、促进商贸流通企业发展。推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.负责城乡商贸统筹发展工作, 指导市场建设规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作, 推进城乡市场体系、流通体系建设。组织实施商贸流通重大项目建设,促进区域性商贸流通中心的形成。
4.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析商贸流通经济运行、市场运行、商品供求状况,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责重点商贸流通企业和餐饮住宿业、社区商业等商贸服务行业的指导、协调、管理、服务工作。
5.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、拍卖、木材节约、废旧商品回收利用等行业进行监督管理;负责散装水泥、酒类(除酒类生产)等重要商品经营的管理,按 有关规定对成品油流通进行监督管理。负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理, 参与打击商业欺诈等工作。组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。
6.负责推动商贸流通科技信息化建设,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金。
7.管理和指导全县产品市场开拓、对外贸易、外商投资 工作。指导协调国际服务贸易工作和外经贸进出口业务。负责外经贸标准化工作。办理有关获取自营进出口经营权的管理、审查、登记、申报、年审工作。
8.拟订对外经济合作的政策措施,负责对外经济合作,负责县内外出、外地来县举办的大型展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。负责区域经济合作、对口支援工作。拟订和审批全县境外承包工程、劳务合作、设计咨询项目的中长期规划及实施;负责指导全县外派劳务人员培训;管理全县接受外国政府和国际组织对全县的无偿援助及捐赠工作。管理和使用有关对外贸易经济发展基金。
9.承担全县的国际贸易促进工作职责。邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团出国访问与考察, 与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作; 参加有关国际组织及其活动; 收集、整理、传递和发布经贸信息; 为会员企业和其他企业提供服务;促进内地与香港、 澳门特别行政区, 祖国大陆与台湾地区的经贸交流,为内地同香 港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。
10.承担全县电子商务发展与服务工作职责。负责电子商务行业管理,统筹全县电子商务发展、指导、协调、服务工作;负责落实县电子商务发展工作领导小组的日常业务工作。
11.完成县委、县政府交办的其它任务。
(二)机构设置
县商务委为行政单位,下设城口县商务信息中心、城口县电子商务发展与服务中心2个事业单位;有行政编制9名,行政工勤编1人,事业编制11人。2024年在职职工20人,其中行政人员8人,工勤人员1人,事业人员11人,内设5个职能科室。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3016.02万元。收、支与2023年度相比,减少1370.90万元,下降31.3%,主要原因是上年结转结余项目经费使用完毕,本年项目拨款减少,项目支出减少,以及机构改革人员减少,人员收入支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2741.74万元,与2023年度相比,减少1370.90万元,下降33.3%,主要原因是本年项目拨款减少,项目收入减少,以及机构改革人员减少,人员收入减少。其中:财政拨款收入2741.74万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余274.28万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2741.74万元,与2023年度相比,减少1370.90万元,下降33.3%,主要原因是主要原因是本年项目拨款减少,项目收入减少,支出减少,以及机构改革人员减少,人员收入减少,支出减少。其中:基本支出625.20万元,占22.8%;项目支出2116.53万元,占77.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余274.28万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2754.79万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1146.18万元,下降29.4%。主要原因是本年项目拨款减少,项目收入减少,支出减少;以及机构改革人员减少,人员收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2741.74万元,与2023年度相比,减少1146.18万元,下降29.5%。主要原因是上年结转项目实施完毕,资金支付完成,本年市级下达的项目资金减少,以及机构改革人员减少,相应人员收入减少,总收入减少。较年初预算数增加917.29万元,增长50.3%。主要原因是年中增加了鲁渝协作资金、招商引资工作经费、市商务发展专项资金,以及中央服务业发展项目资金等预算。此外,年初财政拨款结转和结余13.05万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2741.74万元,与2023年度相比,减少1146.18万元,下降29.5%。主要原因是上年结转项目实施完毕,资金支付完成,本年市级下达的项目资金减少,项目支出减少,以及机构改革人员减少,相应人员支出减少。较年初预算数增加917.29万元,增长50.3%。主要原因是年中增加了项目预算,支出较年初预算增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出390.46万元,占14.2%,较年初预算数增加5.31万元,增长1.4%,主要原因是人员变动,调整预算增加相应支出。
(2)社会保障和就业支出181.22万元,占6.6%,较年初预算数增加0.35万元,增长0.2%,主要原因是人员变动,调整预算增加相应支出。
(3)卫生健康支出26.30万元,占1.0%,较年初预算数无增减。主要原因是年初全额预算本年卫生健康支出。
(4)农林水支出724.57万元,占26.4%,较年初预算数增加724.57万元,增长100.0%,主要原因是年中增加了大巴山森林人家融资担保贷款贴息贴保资金、消费帮扶资金、鲁渝协作项目资金等项目预算。
(5)商业服务业等支出1386.66万元,占50.6%,较年初预算数增加187.07万元,增长15.6%,主要原因是年中增加了市商务发展专项资金、中央服务业发展资金、升限企业补助等商业服务业项目预算。
(6)住房保障支出32.53万元,占1.2%,较年初预算数无增减,主要原因是年初全额预算本年住房公积金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.05万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出625.20万元。
其中:人员经费577.92万元,与2023年度相比,减少197.93万元,下降25.5%,主要原因是在职人员退休和机构改革,人员减少,相应经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费47.28万元,与2023年度相比,减少42.83万元,下降47.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和建设节约型机关的要求,按照只减不增的要求从严控制公用经费,以及人员减少,相应支出减少,全年实际支出较上年均有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.58万元,较年初预算数减少3.08万元,下降31.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算均有所下降。较上年支出数减少11.19万元,下降63.0%,主要原因是本年招商职能划转,招商接待支出减少,三公经费支出数减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与2023年度相比,无增减;公务用车购置费0.00万元,与2023年度相比,无增减。公务用车运行维护费4.97万元,主要用于市内因公出行、下乡业务检查、招商考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.03万元,下降17.2%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制经费开支。较上年支出数减少0.02万元,下降0.4%。
公务接待费1.61万元,主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出,以及开展商务活动、招商节展会活动的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.05万元,下降56.0%,主要原因是严格控制公务接待标准和接待对象,降低接待费,以及招商职能划转,招商接待减少,相应支出减少。较上年支出数减少11.17万元,下降87.4%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制经费开支,以及招商职能划转,招商接待减少,相应支出减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待22批次190人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费84.96元,车均购置费0万元,车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少38.94万元,下降100.0%,主要原因是本年没有会议支出。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少25.29万元,下降100.0%,主要原因是本年没有相关培训支出。本年度差旅费支出8.09万元,与2023年度相比,减少4.72万元,下降36.9%,主要原因是招商职能划转,外出事项减少,差旅费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出33.18万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、印刷费、差旅费、水电费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少56.93万元,下降63.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和建设节约型机关的要求,从严控制机关运行经费,以及人员减少,相应支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额121.71万元,其中:政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.05万元。授予中小企业合同金额121.71万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额121.71万元,占政府采购支出总额100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机、会议设备等办公设施设备,以及开展“乐购城口,我为家乡代言”电商活动、老腊肉年货节等消费促销活动相关服务采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2116.53万元。
部门整体绩效自评表项目支出绩效自评表祥见附件。
(二)部门绩效评价情况
我单位对2023年中央服务业发展资金项目(县域商业建设行动)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金585万元,评价得分100分,评价等次为良好,绩效评价没有发现问题;对2024年大巴山森林人家融资担保贷款贴息项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金262.6711万元,评价得分100分,评价等次为良好;对2024年消费帮扶项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金300万元,评价得分100分,评价等次为良好;对2023年市商务发展专项资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.77万元,评价得分100分,评价等次为良好;对2021-2023年升限企业、个体奖补资金及2021、2022年限上企业、个体统计补助资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金197.2万元,评价得分100分,评价等次为良好;以及对其余10个项目都进行了绩效评价,评价等次为良好,完成了项目既定的绩效目标,并实现资金支出。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02359222911
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门:城口县商务委员会 |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,741.74 |
一、一般公共服务支出 |
390.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
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|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
181.22 | |
|
九、卫生健康支出 |
26.30 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
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十二、农林水支出 |
724.57 | ||
|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
1,386.66 | ||
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
32.53 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
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本年收入合计 |
2,741.74 |
本年支出合计 |
2,741.74 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
274.28 |
年末结转和结余 |
274.28 |
|
总计 |
3,016.02 |
总计 |
3,016.02 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门:城口县商务委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,741.74 |
2,741.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
390.46 |
390.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
388.55 |
388.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
220.40 |
220.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
162.85 |
162.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.22 |
181.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.22 |
181.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.85 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
724.57 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
724.57 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
724.57 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,386.66 |
1,386.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,136.66 |
1,136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,136.66 |
1,136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县商务委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,741.74 |
625.20 |
2,116.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
390.46 |
385.15 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
388.55 |
383.25 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
220.40 |
220.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
162.85 |
162.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.22 |
181.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.22 |
181.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.85 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,386.66 |
0.00 |
1,386.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,136.66 |
0.00 |
1,136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,136.66 |
0.00 |
1,136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:城口县商务委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,741.74 |
一、一般公共服务支出 |
390.46 |
390.46 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
181.22 |
181.22 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
26.30 |
26.30 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
724.57 |
724.57 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
1,386.66 |
1,386.66 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
32.53 |
32.53 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,741.74 |
本年支出合计 |
2,741.74 |
2,741.74 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
13.05 |
13.05 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
13.05 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,754.79 |
总计 |
2,754.79 |
2,754.79 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:城口县商务委员会 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,741.74 |
625.20 |
2,116.53 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
390.46 |
385.15 |
5.30 |
|
20113 |
商贸事务 |
388.55 |
383.25 |
5.30 |
|
2011301 |
行政运行 |
220.40 |
220.40 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
2011350 |
事业运行 |
162.85 |
162.85 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.22 |
181.22 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.22 |
181.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.85 |
40.85 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,386.66 |
0.00 |
1,386.66 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,136.66 |
0.00 |
1,136.66 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,136.66 |
0.00 |
1,136.66 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:城口县商务委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
451.21 |
302 |
商品和服务支出 |
47.28 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
109.39 |
30201 |
办公费 |
14.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.27 |
30202 |
印刷费 |
0.37 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.19 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
96.67 |
30205 |
水费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.85 |
30206 |
电费 |
4.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.42 |
30207 |
邮电费 |
0.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.70 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.13 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.60 |
30211 |
差旅费 |
8.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
13.60 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.71 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
125.71 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.42 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.97 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
577.92 |
公用经费合计 |
47.28 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县商务委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:城口县商务委员会 |
公开08表 | |||||
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单位:万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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部门:城口县商务委员会 |
单位:万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
33.18 |
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(一)支出合计 |
6.58 |
6.58 |
(一)行政单位 |
33.18 |
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1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
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2.公务用车购置及运行维护费 |
4.97 |
4.97 |
六、资产信息 |
— |
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(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
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(2)公务用车运行维护费 |
4.97 |
4.97 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.61 |
1.61 |
2.主要领导干部用车 |
|
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(1)国内接待费 |
— |
1.61 |
3.机要通信用车 |
|
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其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
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(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
22 |
(一)政府采购支出合计 |
121.71 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
5.66 | |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
190 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
116.05 | |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
121.71 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
121.71 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
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四、差旅费 |
— |
8.09 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
城口县商务委员会(本级)2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家有关商贸流通、对外贸易经济、招商投资促进、国际贸易促进的法律、法规、规章和方针政策,提出县域发展战略和政策建议,并组织实施。
2.负责推进商贸流通业发展,拟订商务经济发展、促进消费的政策措施,培育、促进商贸流通企业发展。推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.负责城乡商贸统筹发展工作, 指导市场建设规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作, 推进城乡市场体系、流通体系建设。组织实施商贸流通重大项目建设,促进区域性商贸流通中心的形成。
4.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析商贸流通经济运行、市场运行、商品供求状况,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责重点商贸流通企业和餐饮住宿业、社区商业等商贸服务行业的指导、协调、管理、服务工作。
5.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、拍卖、木材节约、废旧商品回收利用等行业进行监督管理;负责散装水泥、酒类(除酒类生产)等重要商品经营的管理,按 有关规定对成品油流通进行监督管理。负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理, 参与打击商业欺诈等工作。组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。
6.负责推动商贸流通科技信息化建设,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金。
7.管理和指导全县产品市场开拓、对外贸易、外商投资 工作。指导协调国际服务贸易工作和外经贸进出口业务。负责外经贸标准化工作。办理有关获取自营进出口经营权的管理、审查、登记、申报、年审工作。
8.拟订对外经济合作的政策措施,负责对外经济合作,负责县内外出、外地来县举办的大型展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。负责区域经济合作、对口支援工作。拟订和审批全县境外承包工程、劳务合作、设计咨询项目的中长期规划及实施;负责指导全县外派劳务人员培训;管理全县接受外国政府和国际组织对全县的无偿援助及捐赠工作。管理和使用有关对外贸易经济发展基金。
9.承担全县的国际贸易促进工作职责。邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团出国访问与考察, 与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作; 参加有关国际组织及其活动; 收集、整理、传递和发布经贸信息; 为会员企业和其他企业提供服务;促进内地与香港、 澳门特别行政区, 祖国大陆与台湾地区的经贸交流,为内地同香 港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。
10.承担全县电子商务发展与服务工作职责。负责电子商务行业管理,统筹全县电子商务发展、指导、协调、服务工作;负责落实县电子商务发展工作领导小组的日常业务工作。
11.完成县委、县政府交办的其它任务。
(二)机构设置
县商务委为行政单位,有行政编制9名,行政工勤编1人,2024年在职职工9人,其中行政人员8人,工勤人员1人,内设5个职能科室。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2801.54万元。收、支与2023年度相比,减少1585.38万元,下降36.1%,主要原因是上年结转结余项目经费使用完毕,本年项目拨款减少,项目支出减少,以及机构改革人员减少,人员收入支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2527.26万元,与2023年度相比,减少1585.38万元,下降38.6%,主要原因是本年项目拨款减少,项目收入减少,以及机构改革人员减少,人员收入减少。其中:财政拨款收入2527.26万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余274.28万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2527.26万元,与2023年度相比,减少1585.38万元,下降38.6%,主要原因是本年项目拨款减少,项目支出减少,机构改革人员减少,人员支出减少,总支出减少。其中:基本支出410.73万元,占16.3%;项目支出2116.53万元,占83.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余274.28万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2540.31万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1360.66万元,下降34.9%。主要原因是本年项目拨款减少,项目收入减少,支出减少;以及机构改革人员减少,人员收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2527.26万元,与2023年度相比,减少1360.66万元,下降35.0%。主要原因是上年结转项目实施完毕,资金支付完成,本年市级下达的项目资金减少,以及机构改革人员减少,相应人员收入减少,总收入减少。较年初预算数增加702.81万元,增长38.5%。主要原因是年中增加了鲁渝协作资金、招商引资工作经费、市商务发展专项资金,以及中央服务业发展项目资金等预算。此外,年初财政拨款结转和结余13.05万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2527.26万元,与2023年度相比,减少1360.66万元,下降35.0%。主要原因是上年结转项目实施完毕,资金支付完成,本年市级下达的项目资金减少,项目支出减少,以及机构改革人员减少,相应人员支出减少。较年初预算数增加702.81万元,增长38.5%。主要原因是年中增加了项目预算,支出较年初预算增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出226.54万元,占9.0%,较年初预算数减少158.61万元,下降41.2%,主要原因是事业单位独立核算,机关支出减少,以及在职人员退休,人员待遇和公用经费支出减少。
(2)社会保障和就业支出155.01万元,占6.1%,较年初预算数减少25.86万元,下降14.3%,主要原因是事业单位独立核算,机关支出减少,以及在职人员退休,社保支出减少。
(3)卫生健康支出15.05万元,占0.6%,较年初预算数减少11.25万元,下降42.8%,主要原因是事业单位独立核算,机关支出减少,以及在职人员退休,卫生健康支出减少。
(4)农林水支出724.57万元,占28.7%,较年初预算数增加724.57万元,增长100.0%,主要原因是年中增加了大巴山森林人家融资担保贷款贴息贴保资金、消费帮扶资金、鲁渝协作项目资金等项目预算。
(5)商业服务业等支出1386.66万元,占54.9%,较年初预算数增加187.07万元,增长15.6%,主要原因是年中增加了市商务发展专项资金、中央服务业发展资金、升限企业补助等商业服务业项目预算。
(6)住房保障支出19.43万元,占0.8%,较年初预算数减少13.10万元,下降40.3%,主要原因是事业单位独立核算,机关支出减少,以及在职人员退休,住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.05万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出410.73万元。其中:人员经费377.55万元,与2023年度相比,减少398.30万元,下降51.3%,主要原因是事业单位人员经费独立核算,机关人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费33.18万元,与2023年度相比,减少56.93万元,下降63.2%,主要原因是事业单位公用经费独立核算,机关公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.92万元,较年初预算数减少3.08万元,下降34.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算均有所下降。较上年支出数减少11.85万元,下降66.7%,主要原因是事业单位三公经费独立核算,机关三公经费减少,以及本年招商职能划转,招商接待支出减少,三公经费支出数减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数无增减。公务用车购置费0.00万元,较上年支出数无增减。公务用车运行维护费4.97万元,主要用于市内因公出行、下乡业务检查、招商考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.03万元,下降17.2%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制经费开支。较上年支出数减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是事业单位公务用车运行维护费独立核算,机关相应减少。
公务接待费0.95万元,主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出,以及开展商务活动、招商节展会活动的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.05万元,下降68.3%,主要原因是严格控制公务接待标准和接待对象,降低接待费。较上年支出数减少11.83万元,下降92.6%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制经费开支,以及事业单位公务接待费独立核算,机关相应减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待15批次120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费79.28元,车均购置费0万元,车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元,本年度差旅费支出3.79万元,与2023年度相比,减少9.02万元,下降70.4%,主要原因是招商职能划转,外出事项减少,差旅费减少,以及事业单位独立核算,机关相关经费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出33.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、印刷费、差旅费、水电费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少56.93万元,下降63.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和建设节约型机关的要求,从严控制机关运行经费,以及人员减少,相应支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额121.71万元,其中:政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.05万元。授予中小企业合同金额121.71万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额121.71万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机、会议设备等办公设施设备,以及开展“乐购城口,我为家乡代言”电商活动、老腊肉年货节等消费促销活动相关服务采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2116.53万元。
部门整体绩效自评表项目支出绩效自评表祥见附件。
(二)部门绩效评价情况
我单位对2023年中央服务业发展资金项目(县域商业建设行动)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金585万元,评价得分100分,评价等次为良好,绩效评价没有发现问题;对2024年大巴山森林人家融资担保贷款贴息项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金262.6711万元,评价得分100分,评价等次为良好;对2024年消费帮扶项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金300万元,评价得分100分,评价等次为良好;对2023年市商务发展专项资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.77万元,评价得分100分,评价等次为良好;对2021-2023年升限企业、个体奖补资金及2021、2022年限上企业、个体统计补助资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金197.2万元,评价得分100分,评价等次为良好;以及对其余10个项目都进行了绩效评价,评价等次为良好,完成了项目既定的绩效目标,并实现资金支出。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02359222911
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,527.26 |
一、一般公共服务支出 |
226.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
155.01 | |
|
九、卫生健康支出 |
15.05 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
724.57 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
1,386.66 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
19.43 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
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本年收入合计 |
2,527.26 |
本年支出合计 |
2,527.26 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
274.28 |
年末结转和结余 |
274.28 |
|
总计 |
2,801.54 |
总计 |
2,801.54 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,527.26 |
2,527.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.54 |
226.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
225.70 |
225.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
220.40 |
220.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.01 |
155.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.01 |
155.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
724.57 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
724.57 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
724.57 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,386.66 |
1,386.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,136.66 |
1,136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,136.66 |
1,136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,527.26 |
410.73 |
2,116.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.54 |
221.24 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
225.70 |
220.40 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
220.40 |
220.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.01 |
155.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.01 |
155.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,386.66 |
0.00 |
1,386.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,136.66 |
0.00 |
1,136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,136.66 |
0.00 |
1,136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,527.26 |
一、一般公共服务支出 |
226.54 |
226.54 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
155.01 |
155.01 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
15.05 |
15.05 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
724.57 |
724.57 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
1,386.66 |
1,386.66 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
19.43 |
19.43 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,527.26 |
本年支出合计 |
2,527.26 |
2,527.26 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
13.05 |
13.05 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
13.05 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,540.31 |
总计 |
2,540.31 |
2,540.31 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,527.26 |
410.73 |
2,116.53 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.54 |
221.24 |
5.30 |
|
20113 |
商贸事务 |
225.70 |
220.40 |
5.30 |
|
2011301 |
行政运行 |
220.40 |
220.40 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.01 |
155.01 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.01 |
155.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
724.57 |
0.00 |
724.57 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,386.66 |
0.00 |
1,386.66 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,136.66 |
0.00 |
1,136.66 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,136.66 |
0.00 |
1,136.66 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
250.84 |
302 |
商品和服务支出 |
33.18 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
65.10 |
30201 |
办公费 |
11.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.02 |
30202 |
印刷费 |
0.37 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.19 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.37 |
30206 |
电费 |
0.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.69 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.42 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.13 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.63 |
30211 |
差旅费 |
3.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
12.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.71 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
125.71 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.97 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
377.55 |
公用经费合计 |
33.18 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:城口县商务委员会(本级) |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
33.18 |
|
(一)支出合计 |
5.92 |
5.92 |
(一)行政单位 |
33.18 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.97 |
4.97 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.97 |
4.97 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.95 |
0.95 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.95 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
15 |
(一)政府采购支出合计 |
121.71 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
5.66 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
120 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
116.05 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
121.71 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
121.71 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
3.79 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
城口县电子商务发展与服务中心2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.根据电子商务发展的方针政策,负责研究编制电子商
务发展战略中长期规划和年度计划并组织实施,为推进全县电子商务产业化发展提供支撑服务。
2.承担电子商务行业管理和服务等事务性工作,牵头推
进各行业电子商务应用发展,培育和引进电子商务市场主体,协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展,推动电子商务服务体系建设的事务性工作。
3.承担电子商务培训的事务性工作,为推进电子商务发
展载体和服务平台建设提供支撑服务。
4.完成主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
城口县电子商务发展与服务中心为公益一类事业单位,领导职数主任1名,有事业编制5名,2024年实有在职人员5人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为45.69万元。收、支与2023年度相比,增加45.69万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。
1.收入情况。2024年度收入合计45.69万元,与2023年度相比,增加45.69万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。其中:财政拨款收入45.69万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计45.69万元,与2023年度相比,增加45.69万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。其中:基本支出45.69万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为45.69万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加45.69万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入45.69万元,与2023年度相比,增加45.69万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。较年初预算数增加45.69万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位与机关共同预算,2024年事业单位独立预算,因此增长100%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出45.69万元,与2023年度相比,增加45.69万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。较年初预算数增加45.69万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位与机关共同预算,2024年事业单位独立预算,因此增长100%。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出34.95万元,占76.5%,较年初预算数增加34.95万元,增长100.0%。
(2)社会保障和就业支出5.57万元,占12.2%,较年初预算数增加5.57万元,增长100.0%。
(3)卫生健康支出2.39万元,占5.2%,较年初预算数增加2.39万元,增长100.0%。
(4)住房保障支出2.78万元,占6.1%,较年初预算数增加2.78万元,增长100.0%。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出45.69万元。其中:人员经费45.69万元,与2023年度相比,增加45.69万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年事业单位公用经费预算在机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是本年事业单位三公经费列报在商务信息中心。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,与2023年度相比,无增减。公务用车购置费0.00万元,与2023年度相比,无增减。公务用车运行维护费0.00万元,与2023年度相比,无增减。公务接待费0.00万元,较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,培训费支出0.00万元,差旅费支出0.00万元。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度电子商务发展与服务中心未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对县商务委和下属事业单位电商中心、投资促进中心进行了部门整体绩效自评。
(二)部门绩效评价情况
2024年电子商务发展与服务中心无项目支出,因此不涉及绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02359222911
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
45.69 |
一、一般公共服务支出 |
34.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
5.57 | |
|
九、卫生健康支出 |
2.39 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
2.78 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
45.69 |
本年支出合计 |
45.69 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
45.69 |
总计 |
45.69 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
45.69 |
一、一般公共服务支出 |
34.95 |
34.95 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
5.57 |
5.57 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
2.39 |
2.39 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
2.78 |
2.78 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
45.69 |
本年支出合计 |
45.69 |
45.69 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
45.69 |
总计 |
45.69 |
45.69 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
45.69 |
45.69 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
45.69 |
302 |
商品和服务支出 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
10.71 |
30201 |
办公费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.77 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
22.00 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.71 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.86 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.97 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
2.78 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.48 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
45.69 |
公用经费合计 |
||||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:城口县电子商务发展与服务中心 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
(一)行政单位 |
|||
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
|||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
城口县投资促进中心2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责收集商务信息,提供信息支撑服务。
2.承担重要商品的市场供求状况监测工作;负责市场预
测、预警和信息发布的事务性工作。
3.承担建立流通产业信息数据库和网络系统;分析商贸
流通经济运行状况并提出政策建议;负责商贸流通统计,编制有关商品运行、经济运行各类重要资料的事务性工作。
4.负责开展内外贸经济技术和信息交流与合作;提供会展业务和交流活动的信息咨询、会展策划等服务。
5.承担电子商务信息建设及云数据分析等相关的事务性
工作。
6.负责口岸和物流管理的具体工作,做好与市口岸物流
办的衔接工作;负责物流项目招商引资,培育物流市场主和物流服务品牌等事务性工作。
7.完成主管部门交办的其他工作
(二)机构设置
城口县商务信息中心为公益一类事业单位,领导职数 2名,主任 1名,副主任 1名,有事业编制 6名;2024年实有在职人员6人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为168.79万元。收、支与2023年度相比,增加168.79万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。
1.收入情况。2024年度收入合计168.79万元,与2023年度相比,增加168.79万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。其中:财政拨款收入168.79万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计168.79万元,与2023年度相比,增加168.79万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。其中:基本支出168.79万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为168.79万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加168.79万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入168.79万元,与2023年度相比,增加168.79万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位与机关共同预算,2024年事业单位独立预算,因此增长100%。较年初预算数增加168.79万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位未独立预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出168.79万元,与2023年度相比,增加168.79万元,增长100.0%。主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。较年初预算数增加168.79万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位未独立核算,支出列报在机关,因此增长100%。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出128.96万元,占76.4%,较年初预算数增加128.96万元,增长100.0%。
(2)社会保障和就业支出20.64万元,占12.2%,较年初预算数增加20.64万元,增长100.0%。
(3)卫生健康支出8.86万元,占5.3%,较年初预算数增加8.86万元,增长100.0%。
(4)住房保障支出10.32万元,占6.1%,较年初预算数增加10.32万元,增长100.0%。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出168.79万元。其中:人员经费154.68万元,与2023年度相比,增加154.68万元,增长100.0%,主要原因是上年事业单位与机关共同核算,2024年事业单位独立核算,因此增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费14.11万元,与2023年度相比,增加14.11万元,增长100.0%,主要原因是本年事业单位公用经费独立核算,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.66万元,较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.66万元,增长100.0%,主要原因是本年事业单位公用经费独立核算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,与2023年度相比,无增减。
公务接待费0.66万元,主要用于接待招商引资客人,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.66万元,增长100.0%,主要原因是本年事业单位公用经费独立核算。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次70人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费94.71元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化。本年度差旅费支出4.30万元,与2023年度相比,增加4.30万元,增长100.0%,主要原因是本年事业单位公用经费独立核算。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度商务信息中心未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(三)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对县商务委和下属事业单位电商中心、投资促进中心进行了部门整体绩效自评。
(四)部门绩效评价情况
2024年县投资促进中心无项目支出,因此不涉及绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02359222911
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:城口县投资促进中心 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
168.79 |
一、一般公共服务支出 |
128.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
20.64 | |
|
九、卫生健康支出 |
8.86 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
10.32 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
168.79 |
本年支出合计 |
168.79 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
168.79 |
总计 |
168.79 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:城口县投资促进中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
168.79 |
168.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.96 |
128.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
127.90 |
127.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
127.90 |
127.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县投资促进中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
168.79 |
168.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.96 |
128.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
127.90 |
127.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
127.90 |
127.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:城口县投资促进中心 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
168.79 |
一、一般公共服务支出 |
128.96 |
128.96 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
20.64 |
20.64 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
8.86 |
8.86 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
168.79 |
本年支出合计 |
168.79 |
168.79 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
168.79 |
总计 |
168.79 |
168.79 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:城口县投资促进中心 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
168.79 |
168.79 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.96 |
128.96 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
127.90 |
127.90 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
127.90 |
127.90 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:城口县投资促进中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
154.68 |
302 |
商品和服务支出 |
14.11 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.58 |
30201 |
办公费 |
3.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.48 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
74.67 |
30205 |
水费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.76 |
30206 |
电费 |
3.49 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.88 |
30207 |
邮电费 |
0.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.31 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.55 |
30211 |
差旅费 |
4.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.37 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
154.68 |
公用经费合计 |
14.11 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县投资促进中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:城口县投资促进中心 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:城口县投资促进中心 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
0.66 |
0.66 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
|
3.公务接待费 |
0.66 |
0.66 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.66 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
7 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
70 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
4.30 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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