- [ 索引号 ] 11500229MB1512729W/2025-00021
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县市场监督管理局
- [ 主题分类 ] 其他
- [ 成文日期 ] 2025-11-05
- [ 发布日期 ] 2025-11-05
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
城口县市场监督管理局(本级) 、城口县消费者权益保护委员会 2024年度决算公开说明
- 日期:2025-11-05
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城口县市场监督管理局(本级)
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章,执行国家标准和安全技术规范,在权限范围内拟订市场监督管理规范性文件和措施,经批准后监督实施,组织实施市场监督管理有关政策、规划和地方标准。组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略。规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2. 负责食品药品安全监督管理综合协调。组织实施食品药品安全政策措施。负责食品药品安全应急体系建设,组织实施食品药品安全事件应急处置和调查处理工作,监督实施食品药品问题产品召回制度,承担食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。建立健全食品安全重要信息直报制度。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品药品安全委员会日常工作。负责乡镇、街道履行食品药品安全监督管理职责的考核评价工作。
3. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品、食品添加剂及食品相关产品生产经营者落实主体责任。组织开展食品、食品添加剂及食品相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作,收集上报食品安全信息。组织实施特殊食品监督管理。负责食品、食品添加剂及食品相关产品生产、加工、经营及餐饮行政许可管理。负责重大活动食品安全保障工作。
4. 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责医疗器械经营许可(备案)、药品零售使用和医疗器械的检查和处罚,以及化妆品经营监督和药品、医疗器械使用环节质量的检查、处罚。负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测和报告的管理工作。负责疫苗配送、存储质量管理。
5. 负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。参与重大质量事故调查。实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。
6. 负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控,承担产品质量监督抽查相关工作。负责产品质量安全应急体系建设,组织实施产品质量安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
7. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。负责本局管辖或市局授权、委托范围内的特种设备行政许可工作,负责特种设备生产、经营、使用、气瓶和移动式压力容器充装检验检测等监督管理,负责接受特种设备安装、改造、维修的开工告知,负责特种设备安全应急体系建设,负责特种设备事故情况核实、报告和按规定权限进行调查并依法处理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。负责重大活动特种设备安全保障工作。
8. 负责市场主体统一登记注册。依法或根据总局、市局授权,开展各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。承担市场主体统一社会信用代码工作。
9. 负责推动市场主体信用体系建设。承担本辖区市场主体信用信息归集工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。建立违法失信企业名录库,推进建立对失信市场主体的联合惩戒机制和信用修复机制,加强市场主体信用监管工作。
10. 负责规范和监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施,实施公平竞争审查制度。承担反垄断职责。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。负责合同行政监督管理。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
11. 负责消费者权益保护工作。指导消费环境建设,组织开展消费维权工作,保护经营者、消费者合法权益。指导消费教育,引导健康消费,推动消费升级。指导城口县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
12. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递、溯源工作。依法实施计量监督检查,监督计量技术机构,规范和监督商品量、市场计量行为,负责能源计量工作和产品能效标识、水效标识的监督管理。
13. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准、行业标准、地方标准,负责推动团体标准、企业标准自我声明公开和监督检查。负责开展标准化试点示范项目建设,负责商品条码工作,标准化信息管理工作。
14. 负责统一管理认证认可和检验检测工作。实施国家统一的认证认可和检验检测监督管理制度。对检验检测机构实施监督管理,对认证活动实施监督管理。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场。
15. 负责知识产权发展与保护工作。贯彻落实国家和全市知识产权强国、强市建设的方针政策。拟定并组织实施知识产权发展规划、计划。组织实施强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和措施。
16. 负责开展市场监管综合执法工作。负责市场监管领域综合执法以及价格监督检查与反垄断执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。规范市场监管行政执法行为。
17. 协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,负责机关、直属单位党建工作。
18.完成县委、县政府交办的其他任务。
19.职能转变。
(1)严守安全底线。遵循 “最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
(2)深入推进简政放权。深化商事制度改革,健全改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化 “证照分离”改革,推动 “照后减证”,压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进营商环境优化。
(3)大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,以标准化促进质量强县建设。
(4)加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全县统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强市场监管综合执法。强化依据标准监管,强化风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。
(5)提高服务水平。整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业、万众创新。
(二)机构设置
城口县市场监督管理局设以下内设机构:办公室(挂县食品药品安全委员会办公室牌子)、法制科、组织人事科、财务科、注册和许可科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科、特种设备安全监察科、产品质量监督管理和质量发展科(挂认证认可科牌子)、消费者权益保护科(挂企业及信用监督管理科牌子)、物价和计量监督管理科(挂规范直销与打击传销办公室牌子)、广告和网络交易监督管理科、知识产权和标准化管理科(挂县品牌建设委员会办公室牌子)。
设立城口县市场监督管理局葛城市场监督管理所、复兴市场监督管理所、巴山市场监督管理所、修齐市场监督管理所、庙坝市场监督管理所、坪坝市场监督管理所、蓼子市场监督管理所、鸡鸣市场监督管理所、高观市场监督管理所、黄安坝亢谷景区市场监督管理所为县市场监管局派出机构。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计2795.68万元,支出总计2795.68万元。收支较上年决算数减少609.26万元,减少17.89%,主要原因是重庆市城口县消费者权益保护委员会作为独立单位纳入决算和项目经费减少。
2. 收入情况。2024年度收入合计2795.68万元,较上年决算数减少609.26万元,减少17.89%,主要原因是重庆市城口县消费者权益保护委员会作为独立单位纳入决算和项目经费减少。其中:财政拨款收入2795.68万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计2795.68万元,较上年决算数减少609.26万元,减少17.89%,主要原因是重庆市城口县消费者权益保护委员会作为独立单位纳入决算和项目经费减少。其中:基本支出2157.18万元,占77.16%;项目支出638.50万元,占22.84%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2795.68万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计减少609.26万元,减少17.89%。主要原因是重庆市城口县消费者权益保护委员会作为独立单位纳入决算和项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2795.68万元,较上年决算数减少609.26万元,减少17.89%。主要原因是重庆市城口县消费者权益保护委员会作为独立单位纳入决算和项目经费减少。较年初预算数增加602.14万元,增长27.45%。主要原因是人员工资调整和年中项目的增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2795.68万元,较上年决算数减少609.26万元,减少17.89%。主要原因是重庆市城口县消费者权益保护委员会作为独立单位纳入决算和项目经费减少。较年初预算数增加602.14万元,增长27.45%。主要原因是人员工资的调整和年中项目的增加。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年收支平衡。
4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1757.35万元,占62.86%,较年初预算数增加213.90万元,增加13.86%,主要原因是一般公共服务类项目资金的增加。
(2)社会保障与就业支出404.34万元,占14.46%,较年初预算数增加8.36万元,增加2.11%,主要原因是社会保障与就业支出方面的调整预算增加支出。
(3)卫生健康支出109.14万元,占3.91%,较年初预算数减少1.39万元,主要原因是调整到县消委会上支出。
(4)农林水支出380万元,占13.59%,较年初预算数增加380万元,增长100.00%,主要原因是新增了中药材GAP奖励资金和品牌培育项目。
(5)住房保障支出144.86万元,占5.18%,较年初预算数增加1.28万元,主要原因是调整预算增加了资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2157.18万元。其中:人员经费1882.27万元,较上年决算数减少345.49万元,减少15.51%,主要原因是上年清算以前年度考核奖和本年在职人员减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。公用经费274.91万元,较上年决算数增加46.80万元,增加20.52%,主要原因是工作量增加及设备设施陈旧增加了费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算收入。本年支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要用途用于本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计44.99万元,较年初预算数减少7.30万元,下降13.96%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,在支出时,按照厉行勤俭节约的要求进行把关。较上年支出数减少4.68万元,减少9.42%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,在支出时,按照厉行勤俭节约的要求进行把关。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费43.35万元,主要用于车辆燃油费、过路费、洗停车费和车辆维修费用开支。费用支出较年初预算数减少5.95万元,下降12.07%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,在支出时,按照厉行勤俭节约的要求进行把关。较上年支出数减少4.32万元,减少9.06%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,在支出时,按照厉行勤俭节约的要求进行把关。
公务接待费1.64万元,主要用于接待市级及区县级相关部门检查指导学习考察人员,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按预算要求执行年初预算。较上年支出数减少0.36万元,下降18%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,在支出时,按照厉行勤俭节约的要求进行把关。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为17辆;国内公务接待22批次176人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费93.18元,车均购置费0万元,车均维护费2.55万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无增减。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出274.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加46.8万元,增加20.52%,主要原因是工作量增加及设备设施陈旧增加了费用。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元,占政府采购支出总额的29.95%,其中:授予小微企业合同金额1.3万元,占政府采购支出总额的29.95 %。主要用于采购办公电脑、办公桌椅采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金638.50万元。
2024年度部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政处室 |
行社科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
|
2193.54 |
2795.68 |
2795.68 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
完成年初计划安排 |
完成年初计划安排,完成县委县政府及市局临时按排任务 |
按时完成各项目标任务 | ||||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||||
|
全年任务完成 |
% |
共性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | |||||||
|
说明 |
| |||||||||||||||
2024年度二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
注册许可及信用监管工作经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000088654 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
|
67.5万元 |
67.5万元 |
67.5万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||
|
其中: 县级支出 |
67.5万元 |
67.5万元 |
67.5万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||
|
项目 名称 |
小微企业个体工商户专业市场党建工作经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000088641 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
67.5万元 |
4万元 |
4万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
4万元 |
4万元 |
4万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
执法办案工作经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000088695 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
19.6万元 |
19.6万元 |
19.6万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
19.6万元 |
19.6万元 |
19.6万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
计量及检定工作经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000088755 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
0万元 |
12万元 |
12万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
0万元 |
12万元 |
12万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
认证认可及标准化管理工作经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000088764 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
8.1万元 |
8.1万元 |
8.1万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
8.1万元 |
8.1万元 |
8.1万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
药品事务管理经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000088814 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
6.3万元 |
6.3万元 |
6.3万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
6.3万元 |
6.3万元 |
6.3万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
化妆品事务管理经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000088844 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
3万元 |
3万元 |
3万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
3万元 |
3万元 |
3万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
生产和流通领域产品质量抽检经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000089073 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
0万元 |
6万元 |
6万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
0万元 |
6万元 |
6万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
食品监督抽检经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000089093 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
9万元 |
27万元 |
27万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
9万元 |
27万元 |
27万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
餐饮服务安全监督管理经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000089108 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
0万元 |
35万元 |
35万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
0万元 |
35万元 |
35万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
食品生产安全监督管理经费 |
项目 编码 |
50022922T000000089124 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
1万元 |
21万元 |
21万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
1万元 |
21万元 |
21万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
特种设备安全监察经费 |
项目 编码 |
50022922T00 0000089138 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
0万元 |
40万元 |
40万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
0万元 |
40万元 |
40万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
食品药品监管补助资金 |
项目 编码 |
50022923T000002807291 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
0万元 |
9万元 |
9万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
0万元 |
9万元 |
9万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
城财发[2023]770号城口县2024年中药材GAP基地创建扶持项目 |
项目 编码 |
50022924T00 0004366073 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
0万元 |
180万元 |
180万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
0万元 |
180万元 |
180万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
|
项目 名称 |
城财发[2024]80号城口县区域特色品牌培育和建设 |
项目 编码 |
50022924T00 0004407323 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政 处室 |
行社科 |
项目 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
0万元 |
200万元 |
200万元 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
其中: 县级支出 |
0万元 |
200万元 |
200万元 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成设定目标 |
完成设定目标 |
已完成设定目标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
目标任务 |
% |
个性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||
|
说明 |
| ||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59223943
— 1 —
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
公开01表 | ||
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,795.68 |
一、一般公共服务支出 |
1,757.35 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| ||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
| ||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
| ||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
| ||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| ||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
404.34 | ||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
109.14 | ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
| ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
380.00 | ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| ||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
| ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
| ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| ||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
144.86 | ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| ||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
| ||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
| ||
|
|
|
二十三、其他支出 |
| ||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
| ||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
| ||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
| ||
|
本年收入合计 |
2,795.68 |
本年支出合计 |
2,795.68 | ||
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
| ||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
| ||
|
总计 |
2,795.68 |
总计 |
2,795.68 | ||
备注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,795.68 |
2,795.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,757.35 |
1,757.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,750.00 |
1,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,491.50 |
1,491.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404.34 |
404.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
404.34 |
404.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.64 |
170.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.32 |
85.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
109.14 |
109.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
109.14 |
109.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2 .本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,795.68 |
2,157.18 |
638.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,757.35 |
1,498.85 |
258.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,750.00 |
1,491.50 |
258.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,491.50 |
1,491.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
67.50 |
0.00 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
83.50 |
0.00 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404.34 |
404.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
404.34 |
404.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.64 |
170.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.32 |
85.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
109.14 |
109.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
109.14 |
109.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,795.68 |
一、一般公共服务支出 |
1,757.35 |
1,757.35 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
404.34 |
404.34 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
109.14 |
109.14 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
380.00 |
380.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
144.86 |
144.86 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,795.68 |
本年支出合计 |
2,795.68 |
2,795.68 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,795.68 |
总计 |
2,795.68 |
2,795.68 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,795.68 |
2,157.18 |
638.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,757.35 |
1,498.85 |
258.50 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,750.00 |
1,491.50 |
258.50 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,491.50 |
1,491.50 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
67.50 |
0.00 |
67.50 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
83.50 |
0.00 |
83.50 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404.34 |
404.34 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
404.34 |
404.34 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.64 |
170.64 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.32 |
85.32 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
109.14 |
109.14 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
109.14 |
109.14 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.86 |
144.86 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,727.71 |
302 |
商品和服务支出 |
274.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
383.36 |
30201 |
办公费 |
14.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
657.38 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
177.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.21 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
170.64 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
85.32 |
30207 |
邮电费 |
9.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.07 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.62 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.07 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
144.86 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.56 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
146.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.38 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
86.34 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
7.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
43.35 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
65.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.20 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,882.27 |
公用经费合计 |
274.92 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:城口县市场监督管理局(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
274.92 |
|
(一)支出合计 |
44.99 |
44.99 |
(一)行政单位 |
274.92 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
43.35 |
43.35 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
17 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
43.35 |
43.35 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.64 |
1.64 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.64 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
16 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
17 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
22 |
(一)政府采购支出合计 |
4.34 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
4.34 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
176 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1.30 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
1.30 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
24.90 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为
包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— 1 —
重庆市城口县消费者权益保护委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 向消费者提供消费信息和咨询服务,提高消费者维护自身合法权益的能力,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式;
2. 参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准;
3. 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;
4. 就有关消费者合法权益的问题,向有关部门反映、查询,提出建议;
5. 受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解;
6. 投诉事项涉及商品和服务质量问题的,可以委托具备资格的鉴定机构鉴定,鉴定机构应当告知鉴定意见;
7. 就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费者提起诉讼;
8. 对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评;
9. 对本县消费者权益保护工作进行指导;
10. 履行法律、法规规定的其它职能;
11. 贯彻落实知识产权决策部署,推进知识产权强市建设。协助主管部门开展知识产权创造、保护和运用工作;
12. 配合组织实施知识产权政策、措施和发展规划。承担知识产权维权援助及服务等工作。
(二)单位构成
城口县消费者权益保护委员会隶属县市场监管局管理、财政全额拨款、公益一类、正科级单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计186.23万元,支出总计186.23万元。该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。
2. 收入情况。2024年度收入合计186.23万元。其中:财政拨款收入186.23万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。
3. 支出情况。2024年度支出合计186.23万元。其中:基本支出186.23万元,占100%;项目支出0.00万元,;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计186.23万元。该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入186.23万元,该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出186.23万元,该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。
4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出153.11万元,占82.22%,较年初预算数无增减,主要原因是收支平衡,无调整预算。
(2)社会保障与就业支出16.80万元,占9.02%,较年初预算数减少2.58万元,减少13.31%,主要原因是人员调出,减少了支出。
(3)卫生健康支出7.92万元,占4.25%,较年初预算数增加1.39万元,增加21.29%,主要原因是调整了与县市场监管局(本级)的预算支出。
(4)住房保障支出8.40万元,占4.51%,较年初预算数减少1.28万元,减少13.22%,主要原因是人员调出,减少了支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出186.23万元。其中:人员经费166.70万元,该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费19.53万元,该单位为新增决算单位,与上年无对比情况。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算收入。本年支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要用途用于本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元。本单位属新增决算单位,差旅费与上年无对比。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。本单位属新增决算单位,差旅费与上年无对比。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。本单位属新增决算单位,差旅费与上年无对比。
公务车运行维护费0万元, 较上年支出数无增减。 公务接待费0万元,本单位属新增决算单位,差旅费与上年无对比。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无增减。差旅费支出0.75万元,本单位属新增决算单位,差旅费与上年无对比。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出274.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加46.8万元,增加20.52%,主要原因是工作量增加及设备设施陈旧增加了费用。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元,占政府采购支出总额的29.95%,其中:授予小微企业合同金额1.3万元,占政府采购支出总额的29.95 %。主要用于采购办公电脑、办公桌椅采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体开展了绩效自评,涉及财政拨款支出资金186.23万元。
部门整体绩效自评表
2024年度部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
县市场监管局 |
财政处室 |
行社科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
王永才 |
联系电话 |
023-59223943 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
|
188.69 |
186.23 |
186.23 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
完成年初计划安排 |
完成年初计划安排,完成县委县政府及市局临时按排任务 |
按时完成各项目标任务 | ||||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||||
|
全年任务完成 |
% |
共性 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | |||||||
|
说明 |
| |||||||||||||||
项目支出绩效自评表(一级项目)
我单位没有项目支出。
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-59223943
|
收入支出决算总表 | |||
|
| |||
|
|
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公开01表 |
|
部门:重庆市城口县消费者权益保护委员会 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
186.23 |
一、一般公共服务支出 |
153.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16.80 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.92 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.40 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
186.23 |
本年支出合计 |
186.23 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
186.23 |
总计 |
186.23 |
备注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市城口县消费者 权益保护委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
186.23 |
186.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
153.11 |
153.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市城口县消费者权益保护委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
186.23 |
186.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
153.11 |
153.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市城口县消费者权益保护委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
186.23 |
一、一般公共服务支出 |
153.11 |
153.11 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
186.23 |
本年支出合计 |
186.23 |
186.23 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
186.23 |
总计 |
186.23 |
186.23 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算
财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市城口县消费者权益保护委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
186.23 |
186.23 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
153.11 |
153.11 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:重庆市城口县消费者权益保护委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
166.70 |
302 |
商品和服务支出 |
19.53 |
310 |
资本性支出 |
| ||||
|
30101 |
基本工资 |
37.67 |
30201 |
办公费 |
12.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
8.31 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
| ||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| ||||
|
30107 |
绩效工资 |
87.60 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
| ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.20 |
30206 |
电费 |
0.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.60 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
| ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
| ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.39 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| ||||
|
30113 |
住房公积金 |
8.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| ||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
| ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| ||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
| ||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
| ||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| ||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| ||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
| ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| ||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.54 |
31206 |
其他资本性补助 |
| ||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
| ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
| ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| ||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.15 |
39909 |
经常性赠与 |
| ||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
| ||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
| ||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| ||||
|
人员经费合计 |
166.70 |
公用经费合计 |
19.53 | |||||||||
备注:1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市城口县消费者权益保护委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基
金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市城口县消费者权益保护委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,
故本表无数据。
|
机构运行信息表 | |||||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |||
|
部门:重庆市城口县消费者权益保护委员会 |
|
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
| |||
|
(一)支出合计 |
|
|
(一)行政单位 |
| |||
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
| |||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— | |||
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
| |||
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
| |||
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
| |||
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
| |||
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
| |||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
| |||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
| |||
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
| |||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
| |||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
| |||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— | |||
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
| |||
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
| |||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
| |||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
| |||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
| |||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
| |||
|
二、会议费 |
— |
|
|
| |||
|
三、培训费 |
— |
|
|
| |||
|
四、差旅费 |
— |
0.75 |
|
| |||
备注:1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费
全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结
转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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