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  • [ 索引号 ] 11500229768870548A/2025-00125
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 城口县人力资源和社会保障局
  • [ 主题分类 ] 财政
  • [ 成文日期 ] 2025-11-05
  • [ 发布日期 ] 2025-11-05
  • [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
  • [ 有效性 ] 有效

城口县劳动人事仲裁院2024年度决算公开说明

  • 日期:2025-11-05
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城口县劳动人事仲裁院

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

城口县劳动人事仲裁院主要职责是:宣传劳动保障法律、法规和规章;依法承担劳动保障监察执法辅助性、事务性工作;负责为指导全县劳动用工监管经办业务提供支撑服务;负责处理辖区内各类用人单位的劳动人事争议案件;负责指导基层劳动人事争议调处工作提供支撑服务;承担统筹协调全县保障农民工工资支付相关的工作;承担全县劳动用工监管信息化建设工作;负责县本级仲裁员、监察员、调解员日常管理;完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

城口县劳动人事仲裁院城口县人力资源和社会保障局直属事业单位,设下列内设机构

1.投诉接待科。负责劳动保障法律法规政策普法和对外宣传工作;负责接待大厅和法律援助站管理;负责政策咨询、来件接件、来信来访等工作;负责业务数据统计、上报工作;承办领导交办的其他事项。

2.立案调处科。负责调解仲裁立案和监察举报投诉受理工作;负责矛盾纠纷协调处理、案前调解等多元化解劳动纠纷一站式调处工作;负责劳动人事争议总对总在线诉调对接工作;负责文书校对、印发、卷宗档案装订归档、阅卷复制和印鉴保管工作;承办领导交办的其他事项。

3.监察事务科。承担劳动保障监察行政执法辅助性、事务性工作;参与全县劳动保障监察业务指导相关工作;负责根治欠薪的业务指导和具体事务;牵头全县根治欠薪考核工作;牵头处置根治欠薪领域突发和群体性事件;负责涉及农民工维权以工代赈工作;负责矛盾纠纷事项排查及回复;负责县级农民工工资保证金运行、管理工作;承办领导交办的其他事项。

4.仲裁事务科。负责县劳动人事争议仲裁委员会日常工作;按照县劳动人事争议仲裁委员会的授权,依法组织仲裁庭,承办劳动人事争议案件的处理工作,负责全县基层劳动人事争议调解委员会的业务指导;组织实施劳动人事争议仲裁制度,负责劳动人事争议案件的调查取证,负责本县专兼职仲裁员、调解员的日常管理工作;参与仲裁对接、裁审衔接等工作;承办领导交办的其他事项。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为146.29万元。收、支与2023年度相比,增加146.29万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算

1.收入情况。2024年度收入合计146.29万元,2023年度相比,增加146.29万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算

其中:财政拨款收入146.29万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计146.29万元,2023年度相比,增加146.29万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算。其中:基本支出146.29万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本单位上年度未独立核算

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为146.29万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加146.29万元,增长100.0%。主要原因为本单位上年度未独立核算

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入146.29万元,2023年度相比,增加146.29万元,增长100.0%。主要原因是本单位上年度未独立核算较年初预算数增加146.29万元,增长100.0%。主要原因是本单位上年度未独立核算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出146.29万元,2023年度相比,增加146.29万元,增长100.0%。主要原因是本单位上年度未独立核算较年初预算数增加146.29万元,增长100.0%。主要原因是本单位上年度未独立核算,年中按财政要求调剂预算独立核算

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)社会保障就业支出125.27万元,占85.6%较年初预算数增加125.27万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算,年中按财政要求调剂预算独立核算

2)卫生健康支出9.01万元,占6.2%较年初预算数增加9.01万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算,年中按财政要求调剂预算独立核算

3住房保障支出12.02万元,占8.2%较年初预算数增加12.02万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算,年中按财政要求调剂预算独立核算

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本单位上年度未独立核算

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出146.29万元。其中:人员经费142.15万元,2023年度相比,增加142.15万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算,年中按财政要求调剂预算独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费4.14万元,2023年度相比,增加4.14万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算,年中按财政要求调剂预算独立核算。用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是三公经费均预算在县人社局本级较上年支出数无增减,主要原因是本单位上年度未独立核算。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年未购置公务车较上年支出数无增减,主要原因是本年未购置公务车

公务车运行维护费0.00万元,本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位上年度未独立核算。较上年支出数无增减,主要原因是本单位上年度未独立核算。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本单位上年度未独立核算。本年度培训费支出0.00万元,2023年度相比,无变化,主要原因是本单位上年度未独立核算。本年度差旅费支出0.00万元,2023年度相比,无变化,主要原因是本单位上年度未独立核算。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出4.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、水费、电费、物业费、差旅费等机关运行经费较上年支出数增加4.14万元,增长100.0%,主要原因是本单位上年度未独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,因本单位无二级项目故未开展绩效自评

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张倩,023-59265280


收入支出决算总表




公开01

部门城口县劳动人事仲裁院


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

146.29

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

125.27



九、卫生健康支出

9.01



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

12.02



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

146.29

本年支出合计

146.29

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

146.29

总计

146.29

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门城口县劳动人事仲裁院







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

146.29

146.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

125.27

125.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

104.27

104.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

104.27

104.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门城口县劳动人事仲裁院





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

146.29

146.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

125.27

125.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

104.27

104.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

104.27

104.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门城口县劳动人事仲裁院




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

146.29

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

125.27

125.27





九、卫生健康支出

9.01

9.01





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

12.02

12.02





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

146.29

本年支出合计

146.29

146.29



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

146.29

总计

146.29

146.29



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门城口县劳动人事仲裁院


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

146.29

146.29

0.00

208

社会保障和就业支出

125.27

125.27

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

104.27

104.27

0.00

2080101

行政运行

104.27

104.27

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.00

21.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.00

14.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.00

7.00

0.00

210

卫生健康支出

9.01

9.01

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.01

9.01

0.00

2101101

行政单位医疗

7.44

7.44

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.57

1.57

0.00

221

住房保障支出

12.02

12.02

0.00

22102

住房改革支出

12.02

12.02

0.00

2210201

住房公积金

12.02

12.02

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门城口县劳动人事仲裁院




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

142.15

302

商品和服务支出

4.14

310

资本性支出


30101

基本工资

29.42

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

59.16

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

11.55

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.00

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

7.00

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

7.44

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.57

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

12.02

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

4.14

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

142.15

公用经费合计

4.14

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门城口县劳动人事仲裁院





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门城口县劳动人事仲裁院


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门城口县劳动人事仲裁院



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

4.14

(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

4.14

2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费




四、差旅费




备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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