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  • [ 索引号 ] 11500229759293419E/2025-00033
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 城口县发展和改革委员会
  • [ 主题分类 ] 财政
  • [ 成文日期 ] 2025-11-05
  • [ 发布日期 ] 2025-11-05
  • [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
  • [ 有效性 ] 有效

重庆市城口县发展和改革委员会2024年度决算公开(本级)

  • 日期:2025-11-05
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重庆市城口县发展和改革委员会2024年度决算公开说明(本级)

一、部门基本情况

(一)职能职责

    一是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。受县政府委托负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议,统筹全县重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。二是提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。三是统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,提出价格改革方案,按权限制定由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。四是牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。推进民营经济发展工作。五是负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目,研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。六是推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈规划等。统筹协调新时代西部大开发、区域合作和对口支援工作。七是组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。八是推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全县战略性新兴产业、高技术产业和数字经济产业发展,会同相关部门推进相关规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策,推进创新能力建设。统筹推进战略性新兴产业招商引资和创业投资。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。九是跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划并推动实施,研究提出县级储备物资品种目录建议。组织实施全县战略储备物资、成品油、县级救灾物资、安全生产应急救援物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用指令。承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和县级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。十是负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。协助拟订物流发展规划和计划,协调解决物流业发展的重大问题。十一是推进实施可持续发展战略,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。协调实施能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划。参与编制生态环境保护有关规划。十二是会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。十三是指导、协调和监管全县公共资源交易工作。依法拟订全县建设工程招标投标管理办法和实施细则,办理县级审核、核准的依法必须招标项目的方案,开展全县招标投标工作的行政执法和监督检查,受理工程建设项目的招标投标投诉,依法查处招标投标违法行为。十四负责拟订县级能源发展战略、发展规划并组织实施,协调能源发展改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡,参与能源总量目标控制,负责能源资源综合利用,促进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。规划统筹能源重大项目布局,推动能源重大项目建设,按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目。指导能源科技进步,组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警,发布能源信息。负责油气长输管道保护工作。十五是负责全县大数据应用发展管理,协调推进信息基础设施建设,推动公共服务和社会治理信息化,协调全县重要信息资源开发利用与共享,协调解决信息化建设中的重大问题,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。十六是负责县国防动员委员会日常事务工作中由县国动办牵头负责的事项。负责组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。十七是负责机关、直属单位党建工作。十八是完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

城口县发展和改革委员会内设7个科室,分别是办公室、国民经济综合科、投资科、社会事业和服务保障科、农村经济发展科、工业交通能源科、国防动员科。我委现所属事业单位4个:有城口县价格认证中心(参公)、城口县城乡改革发展服务中心、城口县经济信息中心和城口县军粮供应站。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3326.80万元。收、支与2023年度相比,减少618.07万元,下降15.7%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级决算数收、支减少,以及减少万源-城口天然气输气管道项目经费等。

1.收入情况。2024年度收入合计3326.80万元,2023年度相比,减少618.07万元,下降15.7%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级决算数收入减少,以及减少万源-城口天然气输气管道项目经费等。其中:财政拨款收入3326.80万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3326.80万元,与2023年度相比,减少618.07万元,下降15.7%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级决算支出减少,以及减少万源-城口天然气输气管道项目经费等。其中:基本支出322.69万元,占9.7%;项目支出3004.10万元,占90.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我委严格按预算资金支付进度使用资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3326.80万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少618.07万元,下降15.7%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级财政拨款收、支减少,以及减少万源-城口天然气输气管道项目经费等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3326.80万元,与2023年度相比,减少618.07万元,下降15.7%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级财政拨款收、支减少,以及减少万源-城口天然气输气管道项目经费等。较年初预算数增加2292.07万元,增长221.5%。主要原因是增加易地扶贫搬迁融资资金贴息经费和优质粮食工程资金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3326.80万元,与2023年度相比,减少618.07万元,下降15.7%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级财政拨款支出减少,以及减少万源-城口天然气输气管道项目经费等。较年初预算数增加2292.07万元,增长221.5%。主要原因是增加易地扶贫搬迁融资资金贴息经费和优质粮食工程资金等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出197.58万元,占5.9%,较年初预算数减少266.15万元,下降57.4%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。

2)社会保障和就业支出94.90万元,占2.9%,较年初预算数减少38.50万元,下降28.9%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。

3)卫生健康支出14.71万元,占0.4%,较年初预算数减少19.84万元,下降57.4%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。

4)城乡社区支出9.66万元,占0.3%,较年初预算数无增减。

5)农林水支出2808.69万元,占84.4%,较年初预算数增加2458.58万元,增长702.2%,主要原因是增加易地扶贫搬迁融资资金贴息经费等。

6住房保障支出20.25万元,占0.6%,较年初预算数减少23.03万元,下降53.2%主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。

7粮油物资储备支出181.00万元,占5.4%,较年初预算数增加181.00万元,增长100.0%,主要原因是增加优质粮食工程资金和县级应急成品粮油储备费等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出322.69万元。其中:

人员经费293.20万元,与2023年度相比,减少422.69万元,下降59.0%,主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休干部休养费等。

公用经费29.49万元,与2023年度相比,减少22.55万元,下降43.3%主要原因是我委厉行节约,减少办公经费的开支,以及2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计9.00万元,较年初预算数减少1.00万元,下降10.0%,主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。较上年支出数减少25.49万元,下降73.9%,主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。

二)三公经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用,与年初预算和上年决算支出持平。

公务用车购置费0.00万元,主要用于我委经常性赶赴施工现场察看项目建设情况的公车购置费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.49万元,下降100.0%,主要原因是2024年我委未购置公务用车。

公务用车运行维护费5.00万元,主要用于重大项目检查、考察调研、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务接待费4.00万元,主要用于接待九龙坡对口协同及其他区县到我县调研学习、上级相关部门检查指导工作以及招商引资等。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降20.0%,主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。较上年支出数减少1.00万元,下降20.0%,主要原因是2024年资金预算到我委各所属事业单位,资金进行分流而致使本级支出减少。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待30批次520人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费76.92元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.09万元,下降100.0%主要原因是本年度减少会议费。本年度培训费支出1.10万元,与2023年度相比,增加0.82万元,增长292.9%主要原因是本年度职工培训增加。本年度差旅费支出22.55万元,2023年度相比,增加9.05万元,增长67.0%主要原因是本年度职工出差增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及信息网络设备购置更新等费用。机关运行经费较上年支出数减少22.55万元,下降43.3%主要原因是我委厉行节约,减少机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.80万元,其中:政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.80元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额3.80万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购单位办公桌椅和办公电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和12个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评12项(见附件),涉及资金3004.10万元。

部门整体绩效自评表

城口县发展和改革委员会2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

城口县发展和改革委员会

部门
联系人

王旭

联系电话

59225531

自评总分
(分)

99.50

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深刻领悟两个确立的决定性意义,增强四个意识、坚定“四个自信、做到两个维护,深刻领会中央经济工作会议精神,认真落实中央、市委、县委部署要求,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会

发展,加快推进成渝地区双城经济圈建设,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,持续提振信心,持续扩大内需,持续深化供给侧结构性改革,紧盯三县一城一枢纽目标任务,努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感,奋力推进新时代新征程新城口建设。

坚持以习近平时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深刻领悟两个确立的决定性意义,增强四个意识、坚定“四个自信、做到两个维护,深刻领会中央经济工作会议精神,认真落实中央、市委、县委部署要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会

发展,加快推进成渝地区双城经济圈建设,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,持续提振信心,持续扩大内需,持续深化供给侧结构性改革,紧盯三县一城一枢纽目标任务,努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感,奋力推进新时代新征程新城口建设。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

公用经费控制率

%

100%

20

100%

20

一般性支出压减率

%

100%

20

100%

20

三公经费变动率

%

100%

20

100%

20

基本支出预算控制率

%

100%

10

100%

10

结转结余率

%

100%

10

100%

10

预算执行序时进度

%

100%

10

100%

10

往来账款变动率

%

100%

10

95%

9.5











六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王旭 023-59225531


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关于城口县人民政府网站(新版)内测的公告
城口县人民政府网站正在进行全面改版升级,内测期间,网站部分栏目还在不断调整、完善中,热忱欢迎社会各界人士对新版网站提出宝贵意见和建议,对网站中存在的问题和疏漏进行批评指正。
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