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  • [ 索引号 ] 11500229762655919B/2025-00150
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 城口县教育委员会
  • [ 主题分类 ] 教育
  • [ 成文日期 ] 2025-11-11
  • [ 发布日期 ] 2025-11-11
  • [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
  • [ 有效性 ] 有效

城口县教育委员会(汇总)2024年度决算公开说明

  • 日期:2025-11-11
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城口县教育委员会(汇总)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.县委教育工委的主要职责

1)贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法 律法规,以及市、县有关教育工作的决策部署。

2)指导教育系统党的建设工作,指导教育系统工会、共青团、妇联、少先队等群众组织开展工作。

3)按照干部管理权限负责本县教育系统所属单位领导班子建设,干部教育培训和管理监督等工作。

4)负责教师队伍建设和教师思想政治建设工作。

5)负责全县教育法治建设工作,指导学校依法治教、依法治校。

6)负责教育工作领导小组秘书组日常事务工作。

7)完成县委交办的其他任务。

2.县教委的主要职责

1)拟订并组织实施本县教育改革和发展的规划及年度计划;指导实施学校布局调整、基建、校舍、校产管理、教育装备和后勤服务工作;负责教育信息统计、分析和发布。

2)统一管理学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学、社区教育和校外教育等工作。

3)指导各级各类学校的教育教学改革;负责教育督导、教学质量评估和监测工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

4)指导学校学生思想政治、德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防教育、科技教育、环境教育、法制教育等工作。

5)主管全县教育招生及考试工作,负责学籍管理。

6)负责本部门教育经费的统筹管理,会同有关部门编制、汇 总上报教育经费年度预决算;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、教育基建投资等办法和方案;归口管理市内外对本县 的教育援助。

7)负责全县教育系统有关人事工作和教师继续教育工作,指导教育人事制度改革工作。

8)指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作。

9)负责管理全县教育系统对外交流工作。

10)指导全县语言文字工作。

11)完成县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

县教委设下列内设机构:

1.办公室(行政审批服务科)、2.教育科(县招生考试委员会办公室、县语言文字工作 委员会办公室)、3.组织人事科、4.规划财务科、5.法制安全科(应急管理办公室)、6.监察审计科、7.督导室(县人民政府教育督导室)

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为83862.24万元。收、支与2023年度相比,减少7316.76万元,下降8.0%,主要原因是上年各校清算20212022年超额绩效工资剩余部分等。

1.收入情况。2024年度收入合计80090.12万元,与2023年度相比,减少5912.90万元,下降6.9%,主要原因是上年各校清算20212022年超额绩效工资剩余部分等。其中:财政拨款收入75305.42万元,占94.0%;事业收入2246.57万元,占2.8%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入2538.14万元,占3.2%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余3772.12万元。

2.支出情况。2024年度支出合计80817.73万元,与2023年度相比,减少6278.42万元,下降7.2%,主要原因是上年各校清算20212022年超额绩效工资剩余部分等。其中:基本支出60622.64万元,占75.0%;项目支出20195.09万元,占25.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余3044.51万元,与2023年度相比,减少1038.33万元,下降25.4%,主要原因是本年的项目资金及时实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为75305.42万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少2276.88万元,下降2.9%。主要原因是上年各校清算20212022年超额绩效工资剩余部分等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入75186.73万元,与2023年度相比,减少2145.83万元,下降2.8%。主要原因是上年各校清算20212022年超额绩效工资剩余部分等。较年初预算数增加3611.61万元,增长5.1%。主要原因是调整了在职人员的工资福利待遇。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出75186.73万元,与2023年度相比,减少2157.29万元,下降2.8%。主要原因是上年各校清算20212022年超额绩效工资剩余部分等。较年初预算数增加3611.61万元,增长5.1%。主要原因是调整了在职人员的工资福利待遇。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出240.49万元,占0.3%,较年初预算数减少6025.24万元,下降96.2%,主要原因是本年一般公共服务项目减少等。

2)教育支出60228.80万元,占80.1%,较年初预算数增加8394.35万元,增长16.2%,主要原因是调整了在职人员的工资福利待遇。

3)文化旅游体育与传媒支出15.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减。

4)社会保障和就业支出8287.77万元,占11.0%,较年初预算数增加218.80万元,增长2.7%,主要原因是人员增加及基数调整等。

5)卫生健康支出2394.80万元,占3.2%,较年初预算数增加30.34万元,增长1.3%,主要原因是人员增加及基数调整等。

6)农林水支出1233.13万元,占1.6%,较年初预算数增加933.13万元,增长311.0%,主要原因是本年度项目增加。

7住房保障支出2786.74万元,占3.7%,较年初预算数增加60.23万元,增长2.2%,主要原因是人员增加及基数调整等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少41.39万元,下降100.0%,主要原因是财政拨款及时实现支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出55516.40万元。

其中:

人员经费50333.45万元,与2023年度相比,减少9395.34万元,下降15.7%,主要原因是上年清算20212022年超额绩效工资剩余部分,人员工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费5182.95万元,与2023年度相比,减少83.46万元,下降1.6%,主要原因是学生人数逐年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入118.69万元,与2023年度相比,减少78.20万元,下降39.7%,主要原因是项目资金收入减少等。本年支出118.69万元,与2023年度相比,减少78.20万元,下降39.7%,主要原因是项目资金收入减少等

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计31.15万元,较年初预算数减少2.28万元,下降6.8%,主要原因是各学校严格执行年初预算、控制并压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少4.54万元,下降12.7%,主要原因是各学校严格执行年初预算、控制并压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费12.50万元,主要用于公务用车的加油、维修、过路费等。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数增加0.26万元,增长2.1%,主要原因是本年度公务用车次数增加。

公务接待费18.65万元,主要用于接待县外领导及同志到我单位考察、督查和对接工作等。费用支出较年初预算数减少2.28万元,下降10.9%,主要原因是各校认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费等。较上年支出数减少4.80万元,下降20.5%,主要原因是各校认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费等

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待289批次2432人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费76.70元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出72.40万元,与2023年度相比,减少26.55万元,下降26.8%,主要原因是教育教研培训会议活动减少等。本年度培训费支出301.05万元,与2023年度相比,减少28.70万元,下降8.7%,主要原因是教师培训活动整体减少等。本年度差旅费支出228.18万元,2023年度相比,增加27.29万元,增长13.6%,主要原因是各校本年度出差次数增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出24.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费2万元、电费4.22万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.75万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用7.42万元、办公设备购置0.42万元。机关运行经费较上年支出数减少115.02万元,下降82.3%,主要原因是财政补助运行项目减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4877.81万元,其中:政府采购货物支出4762.90万元、政府采购工程支出4.80万元、政府采购服务支出110.11万元。授予中小企业合同金额4562.61元,占政府采购支出总额的93.5%,其中:授予小微企业合同金额4402.69万元,占政府采购支出总额的90.3 %。主要用于采购各中小学设施设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金8270.32万元

部门整体绩效自评表


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59222342

(此件主动公开)


收入支出决算总表

公开01

部门:城口县教育委员会

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

75,186.73

一、一般公共服务支出

240.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

118.69

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

2,246.57

五、教育支出

65,730.44

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

15.00

八、其他收入

2,538.14

八、社会保障和就业支出

8,298.44

九、卫生健康支出

2,394.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1,233.13

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2,786.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

118.69

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

80,090.12

本年支出合计

80,817.73

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

3,772.12

年末结转和结余

3,044.51

总计

83,862.24

总计

83,862.24

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:城口县教育委员会

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

80,090.12

75,305.42

0.00

2,246.57

634.21

0.00

0.00

2,538.14

201

一般公共服务支出

240.49

240.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

240.49

240.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

240.49

240.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

65,013.51

60,228.80

0.00

2,246.57

634.21

0.00

0.00

2,538.14

20501

教育管理事务

1,563.54

1,476.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87.32

2050101

行政运行

265.17

177.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87.32

2050102

一般行政管理事务

441.35

441.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

857.02

857.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

58,293.50

53,684.07

0.00

2,158.62

634.21

0.00

0.00

2,450.82

2050201

学前教育

5,965.77

3,974.70

0.00

1,701.17

397.63

0.00

0.00

289.90

2050202

小学教育

24,193.90

22,824.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,369.45

2050203

初中教育

16,584.08

15,920.89

0.00

17.04

0.00

0.00

0.00

646.15

2050204

高中教育

11,046.46

10,460.73

0.00

440.41

236.58

0.00

0.00

145.32

2050299

其他普通教育支出

503.30

503.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,472.62

4,472.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

4,472.62

4,472.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

141.10

141.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

141.10

141.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

542.75

454.80

0.00

87.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2050801

教师进修

542.75

454.80

0.00

87.95

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8,287.77

8,287.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8,233.08

8,233.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,670.78

3,670.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,869.61

1,869.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2,692.68

2,692.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

54.69

54.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

54.69

54.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,394.80

2,394.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,394.80

2,394.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1,973.81

1,973.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

410.05

410.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,233.13

1,233.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,233.13

1,233.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

1,225.43

1,225.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,786.74

2,786.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,786.74

2,786.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2,786.74

2,786.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

118.69

118.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

118.69

118.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

47.01

47.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

64.34

64.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:城口县教育委员会

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

80,817.73

60,622.64

20,195.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

240.49

240.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

240.49

240.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

240.49

240.49

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

65,730.44

46,902.17

18,828.27

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,681.63

635.57

1,046.07

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

383.26

383.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

441.35

0.00

441.35

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

857.02

252.30

604.71

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

58,888.80

43,103.64

15,785.16

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

5,980.99

3,331.82

2,649.17

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

24,579.48

21,053.82

3,525.66

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

16,543.89

13,311.54

3,232.35

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

11,281.14

5,406.47

5,874.67

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

503.30

0.00

503.30

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,472.62

2,576.55

1,896.07

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

4,472.62

2,576.55

1,896.07

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

141.10

71.40

69.70

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

141.10

71.40

69.70

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

546.29

515.01

31.28

0.00

0.00

0.00

2050801

教师进修

546.29

515.01

31.28

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8,298.44

8,298.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8,243.75

8,243.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,681.46

3,681.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,869.61

1,869.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2,692.68

2,692.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

54.69

54.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

54.69

54.69

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,394.80

2,394.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,394.80

2,394.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1,973.81

1,973.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

410.05

410.05

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,233.13

0.00

1,233.13

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,233.13

0.00

1,233.13

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

1,225.43

0.00

1,225.43

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.70

0.00

7.70

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,786.74

2,786.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,786.74

2,786.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2,786.74

2,786.74

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

118.69

0.00

118.69

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

118.69

0.00

118.69

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

47.01

0.00

47.01

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

64.34

0.00

64.34

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

7.33

0.00

7.33

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:城口县教育委员会

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

75,186.73

一、一般公共服务支出

240.49

240.49

二、政府性基金预算财政拨款

118.69

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

60,228.80

60,228.80

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

15.00

15.00

八、社会保障和就业支出

8,287.77

8,287.77

九、卫生健康支出

2,394.80

2,394.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1,233.13

1,233.13

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2,786.74

2,786.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

118.69

118.69

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

75,305.42

本年支出合计

75,305.42

75,186.73

118.69

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

75,305.42

总计

75,305.42

75,186.73

118.69

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:城口县教育委员会

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

75,186.73

55,516.40

19,670.33

201

一般公共服务支出

240.49

240.49

0.00

20136

其他共产党事务支出

240.49

240.49

0.00

2013699

其他共产党事务支出

240.49

240.49

0.00

205

教育支出

60,228.80

41,806.60

18,422.20

20501

教育管理事务

1,476.21

430.15

1,046.07

2050101

行政运行

177.84

177.84

0.00

2050102

一般行政管理事务

441.35

0.00

441.35

2050199

其他教育管理事务支出

857.02

252.30

604.71

20502

普通教育

53,684.07

38,304.99

15,379.09

2050201

学前教育

3,974.70

1,343.71

2,630.99

2050202

小学教育

22,824.45

19,682.82

3,141.63

2050203

初中教育

15,920.89

12,688.54

3,232.35

2050204

高中教育

10,460.73

4,589.91

5,870.82

2050299

其他普通教育支出

503.30

0.00

503.30

20503

职业教育

4,472.62

2,576.55

1,896.07

2050302

中等职业教育

4,472.62

2,576.55

1,896.07

20507

特殊教育

141.10

71.40

69.70

2050701

特殊学校教育

141.10

71.40

69.70

20508

进修及培训

454.80

423.52

31.28

2050801

教师进修

454.80

423.52

31.28

207

文化旅游体育与传媒支出

15.00

0.00

15.00

20703

体育

15.00

0.00

15.00

2070307

体育场馆

15.00

0.00

15.00

208

社会保障和就业支出

8,287.77

8,287.77

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8,233.08

8,233.08

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,670.78

3,670.78

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,869.61

1,869.61

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2,692.68

2,692.68

0.00

20808

抚恤

54.69

54.69

0.00

2080801

死亡抚恤

54.69

54.69

0.00

210

卫生健康支出

2,394.80

2,394.80

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,394.80

2,394.80

0.00

2101101

行政单位医疗

10.94

10.94

0.00

2101102

事业单位医疗

1,973.81

1,973.81

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

410.05

410.05

0.00

213

农林水支出

1,233.13

0.00

1,233.13

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,233.13

0.00

1,233.13

2130506

社会发展

1,225.43

0.00

1,225.43

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.70

0.00

7.70

221

住房保障支出

2,786.74

2,786.74

0.00

22102

住房改革支出

2,786.74

2,786.74

0.00

2210201

住房公积金

2,786.74

2,786.74

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:城口县教育委员会

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

47,436.79

302

商品和服务支出

5,165.75

310

资本性支出

17.20

30101

基本工资

13,360.28

30201

办公费

2,296.32

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

3,328.94

30202

印刷费

46.75

31002

办公设备购置

17.20

30103

奖金

11.35

30203

咨询费

12.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.50

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

19,996.33

30205

水费

97.14

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,670.78

30206

电费

296.14

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

1,869.61

30207

邮电费

174.70

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

1,984.75

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

27.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

410.05

30211

差旅费

225.59

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

2,804.70

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

348.15

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

2.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

2,896.66

30215

会议费

72.29

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

122.70

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

16.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

7.22

312

对企业补助

30304

抚恤金

54.69

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2,533.05

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

234.23

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

308.92

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

917.98

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

201.64

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

12.50

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

7.81

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

47.09

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

50,333.45

公用经费合计

5,182.95

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:城口县教育委员会

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

118.69

118.69

0.00

118.69

0.00

229

其他支出

0.00

118.69

118.69

0.00

118.69

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

118.69

118.69

0.00

118.69

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

47.01

47.01

0.00

47.01

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

64.34

64.34

0.00

64.34

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

7.33

7.33

0.00

7.33

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:城口县教育委员会

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:城口县教育委员会

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

24.74

(一)支出合计

31.15

31.15

(一)行政单位

24.74

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

12.50

12.50

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

12.50

12.50

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

18.65

18.65

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

18.65

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

6

4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

289

(一)政府采购支出合计

4,877.81

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4,762.90

6.国内公务接待人次(人)

2,432

2.政府采购工程支出

4.80

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

110.11

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

4,562.61

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

4,402.69

二、会议费

72.40

三、培训费

301.05

四、差旅费

228.18

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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