[ 索引号 ] | 1150022976886202XK/2025-00004 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;综合政务 | [ 体裁分类 ] | 公文;统计分析;财政 |
[ 发布机构 ] | 城口县坪坝镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-27 | [ 发布日期 ] | 2025-02-27 |
城口县坪坝镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告
城口县坪坝镇人民政府2024年
财政预算执行情况和2025年财政
预算(草案)的报告
——2025年2月25日在坪坝镇第十九届人民代表大会第八次会议上
各位代表:
现将坪坝镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告提请大会审查,并请各位代表提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年,镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下,深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神,认真落实市委、县委财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,积极应对复杂严峻的经济形势,充分发挥财政职能,提高财政资金运行的质量和效益,有效促进全镇经济社会持续健康发展,较好地完成了全年各项财政工作任务。
(一)财政收入情况
坪坝镇2024年一般公共预算财政拨款收入2794.39万元,无政府性基金预算财政拨款收入。其中:本年预算内财力拨款2794.39万元,无上年结转。
(二)财政支出情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出2794.39万元,占全年预算总收入的100%,较好的完成了全年预算支出,具体支出项目为:
- 基本支出1028.15万元
(1)一般公共服务支出490.03万元(主要用于机关运行、事业运行及其他党建事物方面支出)。
(2)文化体育与传媒支出12.16万元(主要用于文化服务中心职工待遇支出)。
(3)社会保障与就业支出257.73万元(主要用于人员待遇保障、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老及死亡抚恤等方面支出)。
(4)卫生健康支出50.58万元(主要用于工伤保险缴费、医疗保险缴费及其他社会保险缴费方面支出)。
(5)农林水支出161.23万元(主要用于事业单位职工待遇保障、村组织办公和服务群众经费、驻村工作队补助及对高校毕业生到基层任职补助方面支出)。
(6)住房保障支出56.42万元(主要用于住房保障方面支出)。
2. 项目支出1766.24万元
(1)一般公共服务支出392.65万元(主要用于办公费、劳务费、差旅费等相关支出)。
(2)文化体育与传媒支出9.43万元(主要用于文化活动及场地修缮等方面支出)。
(3)社会保障和就业支出9.92万元(主要用于基层政权建设、社区治理和临时救助支出)。
(4)城乡社区支出2.71万元(主要用于城乡社区卫生环境方面支出)。
(5)节能环保支出1.8万元(主要用于农村环境保护和森林管护方面支出)。
(6)农林水支出1316.45万元(主要用于林业草原防灾减灾、水利工程运行与维护、抗旱、特色产业到户补助、产业发展、基础设施建设等方面支出)。
(7)商业服务业等支出30万元(主要用于归垫用特色小镇资金支付的坪坝镇商贸中心改造项目支出)。
(8)灾害防治及应急管理支出3.28万元(主要用于自然灾害救灾等基础建设方面支出)。
坪坝镇2024年预算收支平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
总计 |
|
总计 |
|
一、上级转移支付收入 |
2794.39 |
一、预算支出 |
2794.39 |
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|
一般公共服务支出 |
882.68 |
|
|
节能环保支出 |
1.8 |
二、上年结转收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
21.59 |
|
|
社会保障和就业支出 |
267.65 |
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卫生健康支出 |
50.58 |
|
|
城乡社区支出 |
2.71 |
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农林水支出 |
1,477.68 |
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商业服务业等支出 |
30 |
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住房保障支出 |
56.42 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
3.28 |
|
|
二、结转下年支出 |
|
二、2024年财政主要工作的回顾
(一)全力以赴抓收入
面对社会经济下行、各项减税改革推进等多方面减收因素的影响,我镇深入研究市、县财政投入政策,结合本镇优势资源,加强与县级各部门的密切联系,积极争取项目资金,2024年度全镇争取衔接资金项目共计13个,涉及资金653万元。
(二)全面深化政府采购制度改革
依托政府采购云平台和预算管理一体化系统强化政府采购预算约束,严格执行“无预算不采购、无系统不交易、无合同不支付、无验收不结项”的原则,杜绝盲目采购、重复采购现象,规范政府采购执行管理。同时推进采购需求、采购过程、采购结果的全流程信息公开,加强社会监督,打造阳光采购。我镇2024年全年政府采购货物计划申请4次,涉及金额11.03万元,通过分散采购、集中采购等方式,实际执行采购金额11.03万元,确保财政资金用在刀刃上,提高资金使用效益。
各位代表,2024年在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督下,镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展重大决策部署,在促进乡域经济发展中壮大财力,在优化支出结构中改善民生,在积极稳妥运作中保障重点建设,圆满完成了各项财政工作目标任务。
三、2025财政预算(草案)情况
根据2024年的经济形势分析,围绕全面落实“三保”任务,巩固拓展经济社会发展成果,促进经济社会稳定恢复和民生持续改善,扎实做好年度预算编制工作,2025财政预算拟作如下安排:
(一)收入预算:2025年年初预算数1541.75万元,其中:一般公共预算拨款1541.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。年初预算数较2024年增加267.46万元,主要是增加了一般公共服务支出和农林水支出。
(二)支出预算:2025年年初预算数1541.75万元,其中:一般公共服务支出预算 930.8万元,文化旅游体育与传媒支出16.96万元,社会保障和就业支出预算279.73万元,卫生健康支出预算44.51万元,农林水支出214.11万元,住房保障支出预算55.64万元。支出预算较2024年增加267.46万元。
四、2025年的财政工作重点
各位代表,2025年我们将在县委、县政府统一部署要求下结合本镇实际,全力抓好以下三个方面的工作,确保本镇经济平稳有序运行。
(一)坚持党政机关过紧日子
继续将过紧日子作为预算编制的基本原则,坚持以收定支、量入为出,建立健全节约型财政保障机制,加强一般性支出和“三公”经费预算管理,硬化预算执行约束,严禁无预算、超预算拨款,严格执行各项经费开支标准。加大预算公开力度,不断提高“三公”经费透明度。
(二)积极争取专项资金
一是积极配合相关部门做好项目资金的申报工作,争取财政专项资金。继续做好财政项目的申报工作及项目资金的申请、审核、拨付工作,为项目推进提供有力的资金保障;二是加大向上争取资金力度,充分运用坪坝镇特色优势资源,精准谋划项目,确保完成向上争取资金任务。
(三)继续硬化预算执行
一是规范预算调整程序,预算原则上不得随意调整和零星追加,对确需增加的支出也要控制在财力可控范围内,按规定程序进行报批;二是推进预算绩效管理。要深入贯彻“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念,加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制,促进财政资源有效配置。
各位代表!2025年,财政工作任务光荣而艰巨,我们必须坚持以党的二十大精神为指引,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大监督和大力支持下,踔厉奋发、勇毅前行,切实将各项财政工作抓实、抓细,稳步推进乡村振兴战略!
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