[ 索引号 ] | 115002297626504993/2023-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县葛城街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-20 | [ 发布日期 ] | 2023-11-20 |
城口县葛城街道办事处2022年度部门决算公开
城口县葛城街道办事处
2022年度部门决算公开
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.主要职能是:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。街道办事处要适当调整经济管理职能,切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道办事处的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
2.五个方面的基本职能:执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。
(二)机构设置
2022年本单位共有9个下属机关,分别为:共产党机关1个、政府机关1个、人大机关1个、财政补助单位6个(分别是:劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制,无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2269.21万元,支出总计2269.21万元。收支较上年决算数增加219.85万元、增长10.7%,主要原因是人员增加、项目增加,预算增加。
2.收入情况。2022年度收入合计2269.21万元,较上年决算数增加219.85万元、增长10.7%,主要原因人员增加、项目增加,预算增加。其中:财政拨款收入2269.21万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2269.21万元,较上年决算数增加219.85万元、增长10.7%,主要原因是人员经费、专项资金支出增加。其中:基本支出1294.79万元,占57.1%;项目支出974.42万元,占42.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各2269.21万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加219.85万元、增长10.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加,人员经费、项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2268.12万元,较上年决算数增加218.76万元,增长10.7%。主要原因是基本支出(人员经费和公用经费)和项目支出预算(财政专项资金预算)增加。较年初预算数增加427.16万元,增长23.2%。主要原因是基本支出(人员经费和公用经费)和项目支出(财政专项资金)预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2268.12万元,较上年决算数增加218.76万元、增长10.7%。主要原因是基本支出(人员经费和公用经费)和项目支出(财政专项资金)增加。较年初预算数增加427.16万元,增长23.2%。主要原因是基本支出(人员经费和公用经费)和项目支出(财政专项资金)预算增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出534.99万元,占23.6%,较年初预算数增加3.76万元,增长0.7%,主要原因是年中追加预算,支出对应增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出64.49万元,占2.8%,较年初预算数增加44.67万元,增长225.4%,主要原因是年中追加预算,支出对应增加。
(3)社会保障与就业支出500.07万元,占22%,较年初预算数增加12.04万元,增长2.5%,主要原因是年中追加预算,支出对应增加。
(4)卫生健康支出47.83万元,占2.1%,较年初预算数减少2万元,下降4%,主要原因是年中调减预算,支出对应减少。
(5)城乡社区支出6.55万元,占0.3%,较年初预算数减少2.21万元,下降25.2%,主要原因是年中调减预算,支出对应减少。
(6)农林水支出1048.47万元,占46.2%,较年初预算数增加360.9万元,增长52.5%,主要原因是年中追加预算,支出对应增加。
(7)住房保障支出55.72万元,占2.5%,与年初预算数一致。
(8)灾害防治及应急管理支出10万元,占0.4%,较年初预算数增加10万元,增长100%,主要原因是年中追加预算,支出对应增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1294.79万元。其中:人员经费1229.68万元,较上年决算数增加2.96万元,增长0.2%,主要原因是2022年在职人员相对2021年增加,主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费65.11万元,较上年决算数减少88.37万元,下降57.6%,主要原因是注重节约,严控支出,该支出的才支出,不该支出的一律不支出,践行过紧日子的运行理念,保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1.09万元,较上年决算数增加1.09万元,增长100%,主要原因是项目增加,政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出1.09万元,较上年决算数增加1.09万元,增长100%,主要原因是项目增加,政府性基金预算财政拨款支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年“三公”经费支出共计21.39万元,较年初预算数减少0.11万元,下降0.5%,主要原因是预算调减,支出对应减少。较上年支出数减少2.96万元,下降12.2%。主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神,街道严格按照“三公”经费预算管理,加强源头控制,坚持减少接待就餐,降低接待费用支出;严格公务车辆使用管理,公务用车实行统一管理和调度。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费支出。
本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。
公务车运行维护费2.5万元,主要用于公务车加油及维修等。费用支出与年初预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.46万元,下降15.5%,主要原因是维修费减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年因公出国(出境)共计0个组团,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待60批次1520人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费124.26元,车均购置费0万元,车均维护费2.5万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.2万元,下降100%,主要原因是会议费用减少,压减支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.73万元,下降100%,主要原因是培训事项减少,简化培训流程,厉行节俭。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出65.11万元,主要用于开支公用经费,包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少88.37万元,下降57.6%,主要原因是践行过紧日子的运行理念,注重节约,严控支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额125.02万元,其中:政府采购货物支出125.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额125.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额125.02万元,占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对59个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评59项,涉及财政拨款项目支出974.42万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
主管部门 |
城口县葛城街道办事处 |
部门 |
李健 |
联系电话 |
023-59222208 |
自评总分 |
99 | ||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
切实履行三保兜底责任,严格控制三公经费支出,同时全力推进乡村振兴工作,以项目为引领、统筹整合为抓手、资金监管为核心,全力确保乡村振兴支出需求 |
贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成。精准发力,落实“精准扶贫”推进工作;加强项目建设,促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
资金使用合规性 |
% |
≥ |
95 |
20 |
98 |
20 |
|||
人员待遇发放及时性 |
% |
≥ |
98 |
20 |
98 |
20 |
|||
预算支出序时进度合理性 |
% |
≥ |
95 |
10 |
92 |
19 |
|||
政府采购合理性 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
三公经费控制情况 |
% |
≥ |
95 |
10 |
99 |
10 |
|||
资金结转结余率 |
% |
≤ |
5 |
10 |
0 |
10 |
|||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
10 |
98 |
10 |
|||
资金使用公开率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
2022年度项目支出绩效自评表(二级项目) | |||||||||
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
2022年秋粮秋菜扶持项目 |
增加有劳动能力和意愿的群众生产经营性收入500元左右 |
定性 |
良 |
40 |
1 |
43 |
100 | ||
带动有劳动能力和意愿的群众参与到产业发展 |
定性 |
良 |
30 |
1 |
30 |
||||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
|||
经济成本 |
= |
1.43 |
万元 |
10 |
1.43 |
10 |
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
从评价情况来看,年度总体目标已完成,社会效益达到预期,群众满意度提高,项目完成绩效情况良好。
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
部门决算公开联系人:城口县葛城街道办事处 联系方式:023-59222208