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[ 索引号 ] 11500229MB1674517R/2023-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 城口县应急管理局
[ 成文日期 ] 2023-03-15 [ 发布日期 ] 2023-03-15

城口县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2.拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件草案,监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。4.依托全市统一的应急管理信息系统,负责全县信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;协调有关部门调动军队和武警部队参与应急救援工作。7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责县委县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导有关部门和乡镇、街道及社会应急救援力量建设。8.组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇、街道安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.执行煤矿安全生产法规标准和政策规划,负责煤矿安全生产执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,参与煤矿事故调查处理,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。14.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。15.开展应急管理方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资品种目录和标准,会同县级有关部门建立健全应急物资台账和调拨制度,在救灾时统一调度,负责县级救灾物资的采购、储运和管理,根据需要下达动用指令。17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。18.将原县安监局所属县安全生产综合执法大队、县安全生产应急救援指挥中心、县安全生产考试中心承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县应急局。将所属事业单位承担的行政处罚、行政检查、行政强制等行政执法职能划入综合行政执法机构。19.完成县委、县政府交办的其他任务。20.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。

(二)单位构成

城口县应急管理局是政府工作部门,为正科级,设行政机构1,下属城口县安全生产综合执法队(参公事业单位)、城口县安全生产应急救援指挥中心和城口县安全生产考试中心(事业单位)3个事业单位。内设七个科室:办公室(新闻宣传和信息化科)、应急指挥中心、地震和地质灾害救援科(火灾防治管理科、防汛抗旱科)、安全生产综合协调科(安全生产巡查科)、危险化学品安全监督管理科(工贸安全监督管理科)、矿山安全监督管理科、规划财务科(救灾和物资保障科、政策法规科、行政审批科),机构编制人数64人,现有在职职工54人,退休职工7人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数2108.74万元,其中:一般公共预算拨款 2108.74万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较2022减少878.39万元,主要是减少了上年结转结余资金

(二)支出预算:2023年年初预算数 2108.74万元,其中:一般公共服务支出预算2108.74万元,教育支出预算 0万元,社会保障和就业支出预算 0万元,卫生健康支出预算0万元,住房保障支出预算0万元。支出预算较2022减少878.39万元,主要是减少了上年结转结余资金

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 2108.74万元,一般公共预算财政拨款支出 2108.74万元,比2022年减少878.39万元。其中:基本支出1461.74万元,比2022年增加619.57万元,主要原因是人员增加,人员待遇增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出647万元,比2022年减少1497.96万元,主要原因是减少了上年结转结余的项目资金,主要用于安全生产及自然灾害救灾等重点工作。

县应急局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 25万元,比2022年增加2.5万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2022年减少(或增加) 0万元;公务接待费 7.5万元,比2022年增加2.5万元,主要原因是人员增加;公务用车运行维护费 17.5万元,比2022年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费 0万元,比2022年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 79.55万元,比上年减少10.07万元,主要原因为严格落实中央八项规定和“紧日子”要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2万元:政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 2万元:政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 647万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中应急保障车辆5辆,特种作业车辆22023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:肖钰凡 联系方式:59210728



Overview

1.财政拨款收支总表
2.财政拨款支出表
3.基本支出经济分类表
4.三公经费支出表
5.基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9政府采购预算表
10.部门整体绩效目标表
2023年安全生产应急救援指挥平台视频网络经费
2023年救灾物资仓库租赁费
2023年安全生产考试中心场地租赁费
2023年劝导站建设及劝导员经费
安全生产宣传工作经费
全县安监人员意外伤害保险
应急系统指挥中心标准化建设
2023年外聘煤矿专业技术人员驻矿经费
专家会诊
专业应急救援队伍建设经费
2023年市级自然灾害救助资金
2023年全市危险化学品烟花爆竹打非治违专项



Sheet 1:1.财政拨款收支总表


表一





张道红: 本表可从部门预算系统里面取数后填列      城口县 应急管理局2023年财政拨款收入支出总表











单位:万元
收 入 支 出
项 目 2023年
预算数
项目(按功能分类) 2023年预算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款
一、本年收入 张道红: 可直接从部门预算系统里面取数,收舍到万元后填列。      2,108.74 一、本年支出 2108.74 2108.74

一般公共预算财政拨款 2,108.74 1.一般公共服务支出 4.59 4.59

政府性基金预算财政拨款
2.外交支出 0.00


国有资本经营预算拨款
3.国防支出 0.00




4.公共安全支出 0.00




5.教育支出 0.00




6.科学技术支出 0.00




7.文化旅游体育与传媒支出 0.00




8.社会保障和就业支出 179.70 179.70



9.卫生健康支出 50.86 50.86



10.节能环保支出 0.00




11.城乡社区支出 0.00




12.农林水支出 0.00




13.交通运输支出 0.00




14.资源勘探工业信息等支出 0.00




15.商业服务业等支出 0.00




16.金融支出 0.00




17.援助其他地区支出 0.00




18.自然资源海洋气象等支出 0.00




19.住房保障支出 86.42 86.42



20.粮油物资储备支出 0.00




21.灾害防治及应急管理支出 1,787.17 1,787.17



22.其他支出 0.00


二、上年结转 0.00 23.债务还本支出 0.00


一般公共预算拨款 张道红: 反映预算拨款结余表的拨出和暂付数      
24.债务付息支出 0.00


政府性基金预算拨款
二、结转下年 0.00 2,108.74 0.00 0.00
国有资本经营预算拨款





收入总计 2,108.74 支出总计 0.00 2,108.74 0.00 0.00
说明: 1.此表反映财政拨款收支情况。本年收入分一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算三项进行反映。
2.“结转下年”是指单位的财政拨款收入未安排支出的部分,一般情况下应为“0”。

Sheet 2:2.财政拨款支出表


表二
张道红: 本表可从部门预算系统里面取数填列      城口县   应急管理局   2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
(按功能科目分)

单位:万元
科目编码 功能科目名称 2023年预算数
合计 基本支出 项目支出

合计 2,108.74 1,461.74 647.00
201 一般公共服务支出 4.59 4.59
20136 其他共产党事务支出 4.59 4.59
2013699 其他共产党事务支出 4.59 4.59
208 社会保障和就业支出 179.70 176.70 3.00
20805 行政事业单位养老支出 176.70 176.70
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.91 108.91
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.52 35.52
2080599 其他行政事业单位养老支出 32.27 32.27
2089999 其他社会保障和就业支出 3.00
3.00
210 卫生健康支出 50.86 50.86
21011 行政事业单位医疗 50.86 50.86
2101101 行政单位医疗 27.98 27.98
2101102 事业单位医疗 22.88 22.88
221 住房保障支出 86.42 86.42
22102 住房改革支出 86.42 86.42
2210201 住房公积金 86.42 86.42
224 灾害防治及应急管理支出 1,787.17 1,143.17 644.00
22401 应急管理事务 1,787.17 1,143.17
2240101 行政运行 643.10 643.10
2240150 事业运行 500.07 500.07
2240106 安全监管 261.00
261.00
2240108 应急救援 193.00
193.00
2240199 其他应急管理支出 190.00
190.00

Sheet 3:3.基本支出经济分类表


表三

张道红: 本表可从部门预算系统里面取数填列      城口县 应急局   2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(按支出经济分类分)


单位:万元
科目编码 经济分类科目名称 2023年基本支出
张道红: 本表从部门预算管理系统里面直接取数,收舍到万元后填列。      合计 人员经费 公用经费
301
工资福利支出 1,330.54 1,330.54

30101 基本工资 229.58 229.58

30102 津贴补贴 127.03 127.03

30103 奖金 351.85 351.85

30107 绩效工资 339.05 339.05

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.91 108.91

30109 职业年金缴费 35.52 35.52

30110 职工基本医疗保险缴费 44.20 44.20

30112 其他社会保障缴费 7.99 7.99

30113 住房公积金 86.42 86.42
302
商品和服务支出 98.93 19.38 79.55

30201 办公费 20.00
20.00

30206 电费 6.00
6.00

30211 差旅费 5.00
5.00

30217 公务接待费 7.50
7.50

30228 工会经费 14.37
14.37

30229 福利费 4.59
4.59

30231 公务用车运行维护费 17.50
17.50

30239 其他交通费用 19.38 19.38

30299 其他商品和服务支出 4.59
4.59
303
对个人和家庭的补助 32.27 32.27

30305 生活补助 16.17 16.17

30399 其他对个人和家庭的补助 16.10 16.10
说明:此表不得填报退休费支出。





Sheet 4:4.三公经费支出表


表四



城口县 应急局2023年一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
25.00
17.50
17.50 7.50

Sheet 5:5.基金预算支出表


表五
城口县   应急局  2023年政府性基金预算支出表



单位:万元
科目编码 功能科目名称 2023年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计 0

208 社会保障和就业 0

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0

2082201 移民补助 0

2082202 基础设施建设和经济发展 0


………… 0

212 城乡社区事务 0

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0

2120801 征地和拆迁补偿支出 0

2120802 土地开发支出 0


………… 0

213 农林水事务 0

21364 地方水利建设基金支出 0

2136401 水利工程建设 0

2136402 水利工程维护 0


………… 0

214 交通运输 0

21462 车辆通行费安排的支出 0

2146201 公路还贷 0

2146202 政府还贷公路养护 0


………… 0

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。




Sheet 6:6.部门收支总表


表六




城口县 2023部门收支总表




单位:万元

收入 支出

项目 2023年预算数 项目(按功能分类) 2022年预算数

一、一般公共预算拨款收入 张道红: 可直接从部门预算管理系统取数,然后收舍到万元后填列。      2,108.74 一、一般公共服务支出 4.59

二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出


四、事业收入预算
四、公共安全支出


五、事业单位经营收入预算
五、教育支出


六、其他收入预算
六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出 179.70



九、卫生健康支出 50.86



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出 86.42



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出 1,787.17



二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出








本年收入合计 2,108.74 本年支出合计 2,108.74

用事业基金弥补收支差额 张道红: 预算拨款结余表的拨出和暂付数必须填列。      
结转下年


上年结转




收入总计 2,108.74 支出总计 2,108.74

说明: 1.此表反映单位整体收支情况。




2.上年结转反映部门上年末的结转的情况。数据来源于会计账的结转之和。
3.“结转下年”是指单位的收入未安排支出的部分,一般情况下应为“0”。





Sheet 7:7.部门收入总表


表七










城口县 应急局 2023年收入总表























单位:万元
项 目 本年收入合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码 科目名称 非教育收费收入 教育收费收入

合计 2,108.74 张道红: 与收入支出总表的上年结转和结余数据相对应      
张道红: 本列数据可根据财政拨款支出表填列。      2,108.74






201 一般公共服务支出 4.59
4.59






20136 其他共产党事务支出 4.59
4.59






2013699 其他共产党事务支出 4.59
4.59






208 社会保障和就业支出 179.7
179.70






20805 行政事业单位养老支出 176.7
176.70






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.91
108.91






2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.52
35.52






2080599 其他行政事业单位养老支出 32.27
32.27






2089999 其他社会保障和就业支出 3
3.00






210 卫生健康支出 50.86
50.86






21011 行政事业单位医疗 50.86
50.86






2101101 行政单位医疗 27.98
27.98






2101102 事业单位医疗 22.88
22.88






221 住房保障支出 86.42
86.42






22102 住房改革支出 86.42
86.42






2210201 住房公积金 86.42
86.42






224 灾害防治及应急管理支出 1143.16
1,143.16






22401 应急管理事务 1787.17
1,787.17






2240101 行政运行 643.1
643.10






2240150 事业运行 500.07
500.07






2240106 安全监管 261
261.00






2240108 应急救援 193
193.00






2240199 其他应急管理支出 190
190.00







Sheet 8:8.部门支出总表


表八






城口县 应急局 2023年部门支出总表














单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称

合计 2,108.74 1,461.74 647.00


201 一般公共服务支出 4.59 4.59



20136 其他共产党事务支出 4.59 4.59



2013699 其他共产党事务支出 4.59 4.59



208 社会保障和就业支出 176.70 176.70



20805 行政事业单位养老支出 176.70 176.70



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.91 108.91



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.52 35.52



2080599 其他行政事业单位养老支出 32.27 32.27



2089999 其他社会保障和就业支出 3.00
3.00


210 卫生健康支出 50.86 50.86



21011 行政事业单位医疗 50.86 50.86



2101101 行政单位医疗 27.98 27.98



2101102 事业单位医疗 22.88 22.88



221 住房保障支出 86.42 86.42



22102 住房改革支出 86.42 86.42



2210201 住房公积金 86.42 86.42



224 灾害防治及应急管理支出 1,787.17 1,143.17 644.00


22401 应急管理事务 1,787.17 1,143.17



2240101 行政运行 643.10 643.10



2240150 事业运行 500.07 500.07



2240106 安全监管 261.00
261.00


2240108 应急救援 193.00
193.00


2240199 其他应急管理支出 190.00
190.00



Sheet 9:9政府采购预算表


表九










XXXXX(单位全称)政府采购预算明细表










单位:万元

项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算 教育收费收入预算

合计 2
2








货物类 2
2








服务类











工程类






















































































































































































































































Sheet 10:10.部门整体绩效目标表


表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称 城口县应急管理局 部门支出预算数 2,108.74
当年整体绩效目标 在县委县政府的领导下,深入贯彻党的十九大精神,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立安全发展理念,按照把工作“做在前面、做在平时、做在基层”的总要求,以打好防范化解重大风险攻坚战为抓手,以大排查大整治大执法为主线,不断理顺体制机制,强化政府监管执法,深化行业专项整治,压实企业主体责任,为全区经济社会发展提供坚强的安全保障。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
公用经费控制率 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100% % 5 ≤110%
一般性支出压减率 一般性支出压减率=(本年一般性支出决算数-上年决算数)/上年决算数*100% % 10 ≤0%
三公经费变动率 三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算*100% % 5 ≤0%
基本支出预算控制率 基本支出预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100% % 10 ≤150%
结转结余率 结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100% % 10 ≤9%
预算执行序时进度 每月预算执行序时进度=当月累计支出数/当月预算指标数*100% % 10 ≥月份/12
往来账款变动率 三公经费变动率=(本年决算数-上年决算数)/上年决算数*100% % 10 ≤0%
安全隐患排查及时整改率 安全隐患排查及时整改率 % 10 ≥90
安全标准化完成率 安全标准化完成率 % 10 ≥90
培训考试合格率 培训考试合格率 % 10 ≥90
救援物资储备率 救援物资储备率 % 10 ≥90
联系人:肖钰凡

联系电话:13996688819


Sheet 11:2023年安全生产应急救援指挥平台视频网络经费


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 2023年安全生产应急救援指挥平台视频网络经费
预算情况
(万元)
项目总额 2
其中:财政资金 2
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 加强安全工程及安全生产应急救援平台建设。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 预算资金支出完成率 ≥95 % 20
产出指标 质量指标 平台使用率 ≥90 % 20
产出指标 时效指标 1年内实现预算资金支出 ≤1 10
产出指标 成本指标 预算投入资金总量控制 ≤3 万元 10
效益指标 社会效益指标 社会安全生产意识逐步提高 ≥90 % 10
效益指标 可持续影响指标 增强安全生产应急救援能力 高中低
10
满意度指标 服务对象满意度指标 进一步提高满意度 ≥95
10
说明
备注:各单位在申报时,指标需包含产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标,可根据项目的实际情况,对照预算管理一体化系统项目入库要求,对相关的绩效指标项进行调整。

Sheet 12:2023年救灾物资仓库租赁费


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 2023年救灾物资仓库租赁费
预算情况
(万元)
项目总额 12
其中:财政资金 12
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 完成救灾物资储备保管,进一步加强救灾物资储备的监管。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 储备物资可救助人次 ≥30 25
成本指标 预算投入资金总量控制 11.768 万元 25
效益指标 社会效益 提高群众对救灾工作的满意度 ≧95 % 20
满意度 服务对象满意度 进一步提高受灾群众满意度 ≧95 % 20
























说明

Sheet 13:2023年安全生产考试中心场地租赁费


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 2023年安全生产考试中心场地租赁费
预算情况
(万元)
项目总额 6
其中:财政资金 6
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 做好全县安全生产培训工作,为全县安全生产培训提供服务保障。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 安全考试场地租赁1年 1 20
质量指标 安全生产考试合格率 ≧90 % 20
时效指标 一年内实现资金支出 ≤1 10
成本指标 预算投入资金总量控制 ≤6 万元 10
效益指标 社会效益 社会安全生产逐步意识提升 ≧90 % 20
满意度 服务对象满意度 进一步提高满意度 ≧95 % 10












说明
备注:各单位在申报时,指标需包含产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标,可根据项目的实际情况,对照预算管理一体化系统项目入库要求,对相关的绩效指标项进行调整。

Sheet 14:2023年劝导站建设及劝导员经费


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 2023年劝导站建设及劝导员经费
预算情况
(万元)
项目总额 46
其中:财政资金 46
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 劝导和制止农村道路上交通违法行为,预防重大事故的发生。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 劝导站数量总量控制 ≦48 20
质量指标 事故发生次数 ≦5 20
时效指标 每日值守时间 ≧0.5 10
成本指标 预算资金投入总量控制 ≤46 万元 10
效益指标 社会效益 劝导站规范运行,降低群众举报次数。 ≤5 20
满意度 服务对象满意度 进一步提高群众满意度 ≧95 % 10












说明
备注:各单位在申报时,指标需包含产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标,可根据项目的实际情况,对照预算管理一体化系统项目入库要求,对相关的绩效指标项进行调整。

Sheet 15:安全生产宣传工作经费


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 安全生产宣传工作经费
预算情况
(万元)
项目总额 77
其中:财政资金 77
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 制作安全生产督查视频,宣传标语,宣传手册、宣传单、宣传横幅等。在全社会进一步弘扬安全发展,增强全民安全意识,提升公众安全素质,提高全民防灾减灾救灾能力。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 质量指标 通过宣传提高群众安全知识的掌握率 ≧95 % 20
时效指标 预算支出进度达到相关要求 ≧95 % 20
成本指标 预算投入资金总量控制 ≤13 万元 10
效益指标 社会效益 全面提升全民安全意识

20
满意度 服务对象满意度 满意度 ≧95 % 20


















说明

Sheet 16:全县安监人员意外伤害保险


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 全县安监人员意外伤害保险
预算情况
(万元)
项目总额 3
其中:财政资金 3
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 切实改善安监人员工作条件,保障安监工作人员的人身安全。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 涉及乡镇 25 10
保险人数 202 10
成本指标 保险总价 25452 10
保险单价 126 元/人/年 10
时效指标 赔付时间 30 5
生效时间 365 5
效益指标 社会效益 促进工作落实 明显改善
10
强化应急工作履职保障 明显改善
10
可持续影响指标 全身心投入应急抢险工作,降低生产安全事故发生率 持续降低生产安全起数,减少人民生命财产安全损失
10
满意度 服务对象满意度 政府对安监人员参保满意度 ≧99 % 5
工作人员对参加满意度 ≧99 % 5
说明

Sheet 17:应急系统指挥中心标准化建设


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 应急系统指挥中心标准化建设
预算情况
(万元)
项目总额 11
其中:财政资金 11
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 应急指挥(值班)体系建设是应急管理体系和能力建设的重要内容,是突发事件信息汇集、处置应对的基本保障,是各级应急管理部门体制机制建设的重要环节。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 应急系统指挥中心建设购买服务年限 3 20
成本指标 网络租用费 19200 元/年 20
建设总投入 359930 10
效益指标 可持续影响指标 增强安全生产应急救援能力 高中低
20
满意度 服务对象满意度 政府对指挥中心标准化满意度 ≧99 % 10
乡镇对指挥中心标准化建设满意度 ≧99 % 10


















说明

Sheet 18:2023年外聘煤矿专业技术人员驻矿经费


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 2023年外聘煤矿专业技术人员驻矿经费
预算情况
(万元)
项目总额 20
其中:财政资金 20
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 加强煤矿安全监督质量,提升技术人员能力,减少安全事故发生。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 质量指标 全面完成年度目标任务 100 % 20
时效指标 全年接受经费开支监督 365 20
成本指标 预算投入资金总量控制 19.84 万元 10
效益指标 社会效益 提高煤矿安全生产专业技术人员经费保障率。 ≧100 % 20
满意度 服务对象满意度 进一步提高煤矿安全生产专业技术人员满意度 ≧95 % 20


















说明

Sheet 19:专家会诊


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 专家会诊
预算情况
(万元)
项目总额 100
其中:财政资金 100
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 减少安全事故,改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面的状况。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 专家技术服务次数 ≧100 20
质量指标 参加安全项目评审、资质评审、安全检查,提出检查结果 100 % 20
参与事故应急救援,提出方案 100 % 10
时效指标 完成技术服务时限 365 5
成本指标 总成本投入 1000000 5
效益指标 社会效益指标 政府购买技术服务,改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面状况 明显改善
10
可持续影响
指标
辅助政府服务,安全监管和应急抢险救援越来越到位,事故越来越少 明显改善
10
满意度指标 购买服务的监管人员满意度 100 % 5
接受技术服务的企业满意度 100 % 5
说明

Sheet 20:专业应急救援队伍建设经费


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 2023年专业应急救援队伍建设经费
预算情况
(万元)
项目总额 180
其中:财政资金 180
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 以控大事故、防大灾害为核心目标,以大排查大整治大执法为工作主线,理顺体制机制,压实主体责任,严格监管执法,深化共建共治,狠抓专项整治,夯实基础保障,努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系.森林火灾受害率控制在0.3‰以内。水旱灾害损失同比下降5%
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 应急救援队伍人数 ≦30 10
质量指标 专业应急救援队伍能力提升 明显提升
10
时效指标 年内达到预算执行要求的进度 ≧95 % 10
成本指标 预算资金投入总量控制 180 万元 10
效益指标 社会效益 通过提升应急救援队伍建设,保障群众人身财产安全。 明显提升
10
生态效益 森林火灾防控率 ≧95 % 10
水旱灾害损失率 ≦5 % 10
可持续影响
指标
提升部门安全监管能力 明显改善
5
提升防灾减灾救灾能力 明显提升
5
满意度 服务对象满意度 政府满意、社会满意、群众满意度 ≧95 % 10
说明

Sheet 21:2023年市级自然灾害救助资金


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 2023年市级自然灾害救助资金
预算情况
(万元)
项目总额 180
其中:财政资金 180
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 做好受灾群众紧急转移安置、抚慰遇难人员家属、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,做好灾区因在倒损民房恢复重建工作,争取受灾群众早入入住新居。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 成本指标 转移安置标准 20 元/人*天 20
时效指标 应急救灾资金下拨率 100 % 10
数量指标 转移安置人口 200 20
数量指标 涉及受灾乡镇(街道) 25 10
效益指标 社会效益指标 灾区社会秩序稳定率 100 % 20
满意度 满意度指标 受灾群众满意度 95 % 10
说明

Sheet 22:2023年全市危险化学品烟花爆竹打非治违专项


2023年部门项目绩效目标表
项目名称 2023年全市危险化学品烟花爆竹打非治违专项
预算情况
(万元)
项目总额 10
其中:财政资金 10
财政专户管理资金
单位资金
社会投入资金
银行贷款
整体目标 严厉打击各类非法违法生产经营建设行为,有效防范危险化学品和烟花爆竹生产安全事故,切实维护人民群众生命财产安全
绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 质量指标 全面完成年度目标任务 100 % 20
数量指标 全年打非治违次数 10 20
效益指标 社会效益指标 改进安全监督质量,提高安全质量合格率。 95 % 20
满意度 满意度指标 进一步提高群众满意度 95 % 10
效益指标 经济成本指标 预算投入资金总量控制 7 万元 20
说明



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