[ 索引号 ] | 115002295656062291/2024-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 城口县信访办公室 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 发布日期 ] | 2024-11-26 |
重庆市城口县信访办公室2023年度部门决算情况说明
重庆市城口县信访办公室2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈城口县机构改革方案〉的通知》(渝委办〔2018〕194号)和《中共城口县委办公室城口县人民政府办公室关于印发〈城口县机构改革实施方案〉的通知》(城委办发〔2019〕1号)精神,制定本规定。
2、城口县信访办公室(以下简称县信访办)是政府工作部门,为正科级。
3、县信访办的主要职能职责是:
①接待和处理人民群众向县委、县政府的来信、来电和来访,保证信访渠道畅通;为来信、来电、来访人员提供政策、法律咨询服务,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作,为群众排忧解难。
②承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项,督查领导批示件的落实情况;向乡镇、街道和县级部门交办信访案件,督促检查重要信访事项的处理和落实;通报全县重大突出的信访问题。
③协调处理跨乡镇、街道和跨部门的重要信访问题;协调处理群众到县上访和异常、突发信访事件;依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾纠纷,维护全县社会大局和谐稳定。
④组织开展社情民意调查,倾听群众呼声,收集群众意见,了解群众所难、所思、所盼,帮助群众解决困难问题;了解社情民意,及时分析提供信息,对带有全面性的问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议,为县委、县政府提供科学决策服务,发挥参谋助手作用。
⑤布置、检查、协调和指导全县信访工作;研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案;总结推广各乡镇、街道和县级各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
⑥负责信访稳定的矛盾排查化解工作;分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患,协同实施全县重大决策事项社会稳定风险评估工作;牵头开展重大活动、重要节点期间信访维稳工作。
⑦负责组织实施全县信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强部队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。
⑧配合公安部门处置人民群众以上访为由的游行、集会、请愿活法维护信访秩序。
⑨按照《信访条例》《重庆市信访工作责任制实施细则》《城口县访维稳工作九条意见》规定,对有关信访干部提出奖励或处罚的建议。
⑩办理县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
县信访办设下列内设机构:
1、综合科
负责文电、会务、机要保密、档案等机关日常工作;负责组织人事管理、干部学习培训及信访人才队伍建设等工作;负责政务公开工作;负责政务值班及值班信息的安排、处置和报送工作。
负责信访工作的调查研究和新闻宣传工作;负责综合性文稿起草工作;负责信访工作经验的总结推广;承办党政信访稳定工作目标管理考核工作。
负责机关财务管理及后勤事务工作;负责机关社会治安综合治理工作;承担全县信访信息网络建设的职责;
负责机关公务接待、膳食服务、会务保障、办公用房和公务用车等管理工作。负责机关固定资产及办公用品的计划、采购、登记、保管及发放工作。
承办领导交办的其他工作。
2、办信科(挂复查复核科牌子)
负责受理办理群众来信;承办国家信访局、市信访办及其他国家机关转送、交办的来信事项;汇总、分析、反映和通报重要来信信息;转送、交办、督办重要来信事项;指导检查乡镇、街道和县级部门办信工作。承办复查复核的日常工作。受理办理信访事项的复查工作;
负责信访法治建设相关工作,承办信访普法宣传教育工作。负责受理、办理、转送、督查督办群众网上信访投诉事项;负责信访信息化服务工作。负责信访信息系统的管理维护工作,负责信访数据的安全管理工作。指导检查乡镇、街道和县级部门信访投诉受理工作和信访系统信息化建设工作。负责安排、督促、指导网上信访代理工作。
承办领导交办的其他工作。
3、接访科
做好人民群众来访的接待、解释、协调、登记、录入系统、统计等工作;做好集体上访的疏导、稳控和化解工作,及时上报来县信访办集体上访的动态,积极协助上级信访部门做好到市进京上访人员的工作;协调处理来访中的疑难问题,及时向有关部门和乡镇、街道转办群众来访反映的问题。做好对来访中紧急、突发事件的处理工作;做好重大活动期间现场信访维稳接待工作;做好人民群众来访情况的排查分析和信访信息的报送工作,定期向上级业务主管部门、向县委县政府有关领导报告情况,向基层通报相关情况。
承办领导交办的其他工作。
4、群众工作科(挂人民建议征集科牌子)
承办县信访工作(群众工作)联席会议办公室的日常工作;做好全县领导干部下访接访群众安排布置、督查指导等工作,总结推广先进群众工作经验;积极协助开展好深化“枫桥经验”重庆实践行动;负责人民建议征集工作,开展社情民意调研、分析报告和通报;具体负责民意调查工作的组织实施。
承办领导交办的其他工作。
5、信访稳定协调科
负责中央和市委、市政府、市信访办关于信访工作决策部署贯彻落实情况的督查、反映、通报;负责督查督办重要信访事项,统筹协调处理“三跨三分离”信访案件;提出对乡镇、街道和县级部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议;做好重大活动期间现场信访维稳接待工作;检查指导乡镇、街道和县级部门信访事项办理情况。
负责信访稳定矛盾纠纷的情况收集、排查化解等工作;分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患;做好全县重大决策事项社会稳定风险评估工作组织实施和归档备案等工作;统筹协调信访稳定突出问题专项治理工作。负责全县信访工作责任制和责任追究制贯彻落实情况的督查督办工作。
承办领导交办的其他工作。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位。县信访办机关行政编制为9名。设主任1名,副主任2名,督查专员1名,内设机构领导职数原则按1名配备。
城口县信访办公室下属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计716.50万元,支出总计697.38万元。收入较上年决算数增加178.42万元,增长33.16%,支出较上年决算数增加159.30万元,增长29.60%,增长主要原因:一是本单位用于解决特殊疑难信访问题维稳资金及稳控锰矿群体的维稳资金较上年有所增加;二是其他信访问题主管责任单位划拨至我办的维稳资金增加;三是我办在2023年新进了三名工作人员,人员经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计716.50万元,较上年决算较上年决算数增加178.42万元,增长33.16%。主要原因:一是县财政局增加了本单位用于解决特殊疑难信访问题维稳资金及稳控锰矿群体的维稳资金;二是其他信访问题主管责任单位划拨至我办的维稳资金增加;三是我办在2023年新进了三名工作人员,人员经费增加。
3.支出情况。2023年度支出合计697.38万元,较上年决算数增加159.30万元,增长29.60%。主要原因:一是2023年本单位用于解决特殊疑难信访问题维稳资金及稳控锰矿群体的维稳资金支出增加;二是我办在2023年新进了三名工作人员导致人员经费支出增加;三是因到市信访办对接“885”群众信访问题清单工作导致差旅费增加。
4.结转结余情况。 2023年度年末结转和结余18.62万元,较上年决算数增加18.62万元,增长100.00%,主要原因是调整的预算未支付完。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计614.20万元,支出总计614.20万元。收支较上年决算数增加了76.12万元,增加了14%,主要原因:一是县财政增加了本单位用于解决特殊疑难信访问题维稳资金及稳控锰矿群体的维稳资金; 二是本年度本单位新进了3名人员导致人员经费预算增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入614.20万元,较上年决算数增加76.12万元,增长14.15%。主要原因:一是县财政增加了本单位用于解决特殊疑难信访问题维稳资金及稳控锰矿群体的维稳资金; 二是本年度本单位新进了3名人员导致人员经费预算增加。
较年初预算数增加111.03万元,增长22.07%。主要原因: 一是县财政增加了本单位用于解决特殊疑难信访问题维稳资金及稳控锰矿群体的维稳资金; 二是本年度本单位新进了3名人员导致人员经费预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出614.20万元,较上年决算数增加76.12万元,增长14.15%。主要原因:一是本单位用于解决特殊疑难信访问题维稳资金及稳控锰矿群体维稳资金支出增加; 二是本年度本单位新进了3名人员导致人员经费支出增加。其中:基本支出385.20万元,占62%;项目支出229万元,占38%。较年初预算数增加111.03万元,增长22.07%。主要原因:一是本单位用于解决特殊疑难信访问题维稳资金及稳控锰矿群体维稳资金支出增加; 二是本年度本单位新进了3名人员导致人员经费支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是做到了收支平衡。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出545.15万元,占88.76%,主要用于基本支出和项目支出,较年初预算数增加111.62万元,增长25.75%,主要原因是人员经费增加。
(2)社会保障与就业支出36.60万元,占5.96%,较年初预算数减少0.60万元,下降1.61%,主要原因是社保基数调整。
(3)卫生健康支出12.82万元,占2.09%,较年初预算数持平。
(4)住房保障支出19.63万元,占3.20%,较年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出385.20万元。其中:人员经费362.12万元,较上年决算数增加122.74万元,增长51.27%,主要原因是本年度单位新进几名工作人员导致人员经费增加。人员经费用途主要包括发放工资、津补贴、工会慰问金、体检及医保垫底资金及缴纳五险一金、个税。公用经费23.08万元,较上年决算数增加3.38万元,增长17.16%,主要原因是本年度工作人员的增加导致办公费、印刷费、差旅费等略有增加,尤其是本年我办工作人员多次到市信访办对接“885”群众信访问题清单工作导致差旅费增加。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、电费、公务用车运行维护费、印刷费等运行经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.50万元,较年初预算数增加0.50万元,增长50.00%,主要原因是公务接待费增加。较上年支出数增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是2022年年初预算时未预算三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出0,主要原因是本年本单位无因公出国(境)。
公务车购置费0.00万元。费用支出0,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出
公务车运行维护费0.00万元,主要用于车辆公务车辆加油费、维修费、保险费支出。费用支出0,主要原因是年初公用经费未做公务用车运行经费经济分类预算。
公务接待费1.50万元,主要用于接待市级部门到我办调研指导工作产生的交通费、住宿费、餐饮费。费用支出较年初预算数增加0.50万元,增长50.00%,主要原因是公务接待的次数是不定的,年初预算数只是预估数。较上年支出数增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是上年年初做预算时候未做公务接待经济分类预算,实际产生的费用是用公用经费支付的。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待30批次276人。2023年本部门人均接待费54.35元,车辆购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出2.27万元,主要用于开展信访工作业务培训和信访工作法治化培训。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出23.08万元,机关运行经费主要用于开支日常办公耗材、电费、水费、差旅费、宣传费等科目。机关运行经费较上年支出数增加3.38万元,增长17.16%,主要原因是工作人员增加导致运行经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况(必须公开内容)
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金614.20万元。从评价结果看,2023年我办财务管理规范,财政资金使用效益较好,预算执行序时推进,项目管理规范,项目效益较好,全面完成了年初设定的绩效目标。
部门整体绩效自评表
县信访办部门整体绩效自评表
主管 部门 |
城口县信访办 |
财政处室 |
行政和社会保障科 |
自评总分(分) |
99.40 | |||||||||||
部门 联系人 |
唐巧 |
联系电话 |
023-59222332 | |||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
503.17 |
653.55 |
614.20 |
93.98 |
10 |
9.4 | |||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
认真贯彻落实市委和县委、县政府工作要求,立足新发展阶段,统筹发展和安全,牢记为民解难、为党分忧的政治责任,坚守人民情怀,坚持底线思维,忠诚履行职责使命,深入推进矛盾纠纷控增量、减存量、防变量,深入推进信访工作法治化、信息化、科学化,深入推进新时代“枫桥经验”重庆实践,抓好巡视巡察整改,深入推进基层组织、基础工作、基本能力建设,持续推动新时代信访工作高质量发展,坚绝防范化解信访领域矛盾风险,更好服务建设更高水平的平安城口。 |
认真贯彻落实市委和县委、县政府工作要求,立足新发展阶段,统筹发展和安全,牢记为民解难、为党分忧的政治责任,坚守人民情怀,坚持底线思维,忠诚履行职责使命,深入推进矛盾纠纷控增量、减存量、防变量,深入推进信访工作法治化、信息化、科学化,深入推进新时代“枫桥经验”重庆实践,抓好巡视巡察整改,深入推进基层组织、基础工作、基本能力建设,持续推动新时代信访工作高质量发展,坚绝防范化解信访领域矛盾风险,更好服务建设更高水平的平安城口。 |
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,认真落实市委、市信访办和县委县政府关于信访工作的安排部署,紧紧围绕全县中心工作,牢固树立风险意识和底线思维,坚持以防范化解重大社会稳定风险为主线,以积极推动“让群众最多访一次”为目标,以扎实做好“大走访大督查大调研”、“四重攻坚”、“3+2”信访突出问题专项治理、信访存量“清仓见底”和“治重化积”等专项工作为抓手,有力推进信访矛盾“控增量减存量防变量提质量”行动。确保实现了“五个不发生”和“七个坚决防止”目标。全县信访形势平稳可控,信访秩序持续向好。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
保证本年单位运转 |
年 |
≤ |
2023 |
0 |
2023 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
维护社会大局稳定 |
% |
≥ |
100 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
为社会大局稳定持续努力 |
% |
≥ |
100 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
满意度 |
% |
≥ |
100 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
保质保量完成 |
% |
≥ |
100 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 |
项目支出绩效自评表
县信访办项目支出绩效自评表(二级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
民意调查经费 |
2023 |
≥ |
1 |
年 |
50 |
1 |
50 |
100 | |
用于2023年全县生态文明建设社情民意调查 |
≥ |
95 |
‰ |
30 |
100 |
30 |
||||
保证调查对象对调查工作满意 |
≥ |
95 |
‰ |
10 |
100 |
10 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。”
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:唐巧,联系电话:023-59222332。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市城口县信访办公室 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
614.20 |
一、一般公共服务支出 |
628.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
102.30 |
八、社会保障和就业支出 |
36.60 |
九、卫生健康支出 |
12.82 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
19.63 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
716.50 |
本年支出合计 |
697.88 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
18.62 | |
总计 |
716.50 |
总计 |
716.50 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市城口县信访办公室 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
716.50 |
614.20 |
102.30 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
647.45 |
545.15 |
102.30 | |||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
646.14 |
543.84 |
102.30 | |||||
2010301 |
行政运行 |
166.71 |
166.71 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
331.30 |
229.00 |
102.30 | |||||
2010350 |
事业运行 |
148.13 |
148.13 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.31 |
1.31 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.31 |
1.31 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.60 |
36.60 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.60 |
36.60 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.25 |
10.25 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.70 |
1.70 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
12.82 |
12.82 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.46 |
6.46 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
19.63 |
19.63 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
19.63 |
19.63 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
19.63 |
19.63 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市城口县信访办公室 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
697.88 |
423.25 |
274.64 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
628.84 |
354.20 |
274.64 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
627.53 |
352.89 |
274.64 |
|||
2010301 |
行政运行 |
166.71 |
166.71 |
||||
2010308 |
信访事务 |
312.68 |
38.05 |
274.64 |
|||
2010350 |
事业运行 |
148.13 |
148.13 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.31 |
1.31 |
||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.31 |
1.31 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.60 |
36.60 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.60 |
36.60 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.25 |
10.25 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.70 |
1.70 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
12.82 |
12.82 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.46 |
6.46 |
||||
221 |
住房保障支出 |
19.63 |
19.63 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
19.63 |
19.63 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
19.63 |
19.63 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市城口县信访办公室 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
614.20 |
一、一般公共服务支出 |
545.15 |
545.15 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
36.60 |
36.60 |
||||
九、卫生健康支出 |
12.82 |
12.82 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
19.63 |
19.63 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
614.20 |
本年支出合计 |
614.20 |
614.20 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
614.20 |
总计 |
614.20 |
614.20 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市城口县信访办公室 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
614.20 |
385.20 |
229.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
545.15 |
316.15 |
229.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
543.84 |
314.84 |
229.00 |
2010301 |
行政运行 |
166.71 |
166.71 |
|
2010308 |
信访事务 |
229.00 |
229.00 | |
2010350 |
事业运行 |
148.13 |
148.13 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.31 |
1.31 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.31 |
1.31 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.60 |
36.60 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.60 |
36.60 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.25 |
10.25 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.70 |
1.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.82 |
12.82 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.46 |
6.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.63 |
19.63 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.63 |
19.63 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.63 |
19.63 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市城口县信访办公室 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
360.42 |
302 |
商品和服务支出 |
23.08 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
109.52 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.67 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
6.57 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
94.93 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.65 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.25 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.89 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.31 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.70 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
1.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.31 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.31 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
7.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
362.12 |
公用经费合计 |
23.08 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市城口县信访办公室 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市城口县信访办公室 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门: 重庆市城口县信访办公室 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
23.08 |
(一)支出合计 |
1.50 |
1.50 |
(一)行政单位 |
23.08 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
3.公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.50 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
30 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
276 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
|||
三、培训费 |
— |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。