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[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2023-03-15 [ 发布日期 ] 2023-03-15

城口县交通执法支队2023年预算情况说明


城口县交通运输综合行政执法支

2023年部门预算情况说明


一、单位基本情况

城口县交通运输综合行政执法支队事业编制 66 名。设支队 长 1 名,政委 1 名,副支队长 2 名。内设机构领导职数按 1 名核定。现大队合并后实有在编人56,同时,编外聘用人员50人(城府发〔201712号批复核定人数),县财政将交巡警大队招录的11名协勤人员的工资等费用统一划拨到我队,由我们共同管理并发放工资。车辆情况年末车辆数19辆,单位巡查执法车

(一)基本情况

1.主要职能城口县交通运输综合行政执法支队以县交通局名义,统一行使交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等 执法职能。(一)宣传和贯彻执行上级交通运输工作有关方针政策、法 律法规及其他规范性文件。参与拟订全县交通运输综合行政执法 工作相关规定和制度,并组织实施(二)承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作(三)承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政(包括超限运输治理)的执法职能(四)承担交通建设工程质量和安全生产监督管理规定的执法职能(五)依法承担交通运输领域安全生产管理相关法律法规、规章规定的执法职能(六)统筹组织、指挥协调全县交通行业的专项整治,查处违法案件(七)完成县委、县政府、市交通运输综合行政执法总队、县交通局交办的其他工作。

(二)单位构成城口县交通运输综合行政执法支队设下列内设机构:

(一)综合科。组织协调支队日常工作;负责支队信息、调

研、督办、保密、宣传、机要、档案、文务、会务、党群、政务公开等工作;负责编制财务预决算、日常财务管理及账务处理; 负责安排使用交通运输执法专项经费;负责国有资产管理、支队基础设施维护、后勤服务工作;负责车辆的调度使用和日常管理 工作;完成支队交办的其他工作。

(二)法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决

定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、

执法人员持证上岗和资格管理制度。承担交通运输综合行政执法

违法案件的审查和督办;行政处罚听证、复议、应诉;有关信访、

投诉举报事项的受理。承担交通运输综合行政执法规范性文件的

审核。承担行政执法有关宣传教育工作。联系指导有关乡镇(街

道)交通运输行政执法工作。

(三)行政执法一大队 。负责城区范围内客运(城市公共客运、出租车)、货运、驾 培、维修、汽车租赁、客货运站场的日常执法监管工作;负责高 速公路、铁路与公路结合部的交通运输行政执法工作;负责葛城、 复兴、龙田、高燕、北屏辖区的交通运政、路政、港航执法监督 管理;完成支队交办的其他工作。

(四)行政执法二大队 。负责修齐镇、高观镇、东安镇、治平乡、厚坪乡、河鱼乡、 岚天乡辖区的交通运政、路政、港航执法监督管理;完成支队交 办的其他工作。

(五)行政执法三大队 。负责坪坝镇、庙坝镇、巴山镇、双河乡、左岚乡、高楠镇、 沿河辖区的交通运政、路政、港航执法监督管理;完成支队交办的其他工作。

(六)行政执法四大队 。负责明通镇、蓼子乡、明中乡、鸡鸣乡、咸宜镇、周溪乡辖区的交通运政、路政、港航执法监督管理;完成支队交办的其他工作。

(七)行政执法五大队 。负责全县交通建设工程质量和安全生产行政执法监督管理;完成支队交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数1789.07万元,其中:一般公共预算拨款1798.07万元政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加684.86万元,主要原因是人员经费的增加、在职人员工资福利及社会保险缴费的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,专项治超人员劳务费,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

(二)支出预算2023年年初预算数1789.07万元,其中:一般公共服务支出预算 0万元教育支出预算 0万元,社会保障和就业支出预算200.35万元,卫生健康支出预算50.78万元,交通运输支出1448.11万元,住房保障支出预算89.83万元。支出预算较2022年增加684.86万元,主要是基本支出预算增加593.69万元,项目支出预算增加91.17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1789.07万元,,一般公共预算财政拨款支出1789.07万元,比2022年增加684.86万元。其中:基本支出1326.35万元,比2022增加593.69万元,主要原因是人员经费的增加、在职人员工资福利及社会保险缴费的增加,主要用于保障单位56人在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出462.72万元,比2022年增加91.63万元,主要原因2023年增加了在编在岗人员制式服装费,二是增加了超限超载治理专项工作人员了工资。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 万元,比2020年增加(或减少) 0万元,主要原因是城口县交通运输综合行政执法支队2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算49.5万元,比2022年增加1万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2022年减少(或增加) 0万元,公务接待费2万元,比2022年增加1万元,主要原因是2022年疫情影响在做预算时就做得少公务用车运行维护费47.5万元,比2022年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费 0万元,比2022年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费105.14万元,比上年减少36.64万元,主要原因2023年根据财政预算要求其他交通费用列入了一般公共预算财政拨款人员经费。一般公共预算财政拨款运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款462.72万元。其中交通行政执法“四基四化”建设项目30万元(按照交通运输部要求,开展基层执法队伍职业化,基层执法站所标准化,基层管理制度规范化,基层执法工作信息化建设,其中以基层执法站所标准化建设为重点)

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆 19辆,其中一般公务用车辆、执勤执法用车 19辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式

部门预算公开联系人:袁作轩联系电话:59222730




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