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[ 索引号 ] 11500229711623642H/2022-00082 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县乡村振兴局
[ 成文日期 ] 2022-10-14 [ 发布日期 ] 2022-10-14

城口县乡村振兴局2021年度部门决算公开

2021年度县乡村振兴局决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。

2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施。

3.负责分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理,牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4.负责管理全县扶贫开发项目,并指导扶贫开发项目的实施。

5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传工作。

6.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作,指导片区扶贫开发,开展农村实用技术和科技培训工作,协调有关部门推广先进实用技术。

7.组织、协调和指导全县社会扶贫工作,联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作;联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作;组织协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作;组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。

8.负责有关扶贫的国际交流与合作,负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

9.承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位现有在编在岗职工15名,其中行政编制11名,行政工勤人员编制1名,事业编制3名(领导班子成员4名,改非领导1名,职工10名),离退休职工10名。

(三)单位构成

城口县乡村振兴局为政府职能部门,内设综合科、资金计划科和审监科、社会帮扶科、人力资源科等。有下属公益一类事业单位城口县贫困村村级互助资金管理中心。

(四)涉及机构改革

本部门2021年不涉及党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

2021年度收入总计3011.76万元,其中本年度预算收入2861.44万元,年初结转结余150.32万元;支出总计3011.76万元,本年度无结转结余。

(二)收入支出预算执行情况。

2021年度财政拨款收入数2861.44万元,年初结转结余拨入经费收入150.32万元,全年共计收入3011.76万元,本年度财政拨款支出数3011.76万元。主要包括年初下达的单位人员经费、公用经费预算,年中的人员调整预算以及专项项目小额信贷贴息款、脱贫攻坚项目管理费、防止返贫监测、综合防贫保项目、扶贫致富带头人培育、巩固脱贫保、贫困户医保及养老保险补助、志智双扶项目、雨露计划项目、老促会工作经费、驻村工作队保障经费、扶贫培训项目。

1.收入支出与预算对比分析。

本单位年初预算数为256.39万元,决算数为3011.76万元。较决算数增加2755.37万元。主要为年中增加了人员保障经费预算调整以及专项项目预算调整。

2.收入支出与上年度决算对比分析。

2021年收入2861.44万元,较上年度决算数减少2075.66万元,下降42.04%,主要为本年度减少了项目支出。2021年支出3011.76万元,较上年决算数减少1775.87,下降37.09%,主要为本年度贫困户基本医疗保险及养老保险项目预算数减少。2021年末年度结转结余0元,较上年度减少150.32万元,下降100%,主要为2021年度本部门无结转结余。

2021年度基本支出388.21万元,较上年度决算数增加95.84万元,增加32.78%,主要为2020年度的福利待遇预算安排在2021年度进行支付,2021年度项目支出2623.56万元,较上年度决算减少1871.7万元,下降41.64%,主要为本年度贫困户基本医疗保险及养老保险项目预算数减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计1.01万元,较年初预算数减少1.99万元,下降66.33%,主要原因是根据乡村振兴有效衔接工作开支情况,部分经费支出按照性质据实列入专项支出。较上年支出数减少1.06万元,下降51.42%,主要原因为一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,按照单位公车使用审批制度,规范公车使用出行。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国(境)活动,本单位今年未安排人员出国出访。

公务接待费0.47万元,较上年支出数减少0.19万元,下降28.41%,主要用于各项工作检查以及调研等发生的支出,公务车运行维护费0.54万元,较上年度支出数减少0.87万元,下降62.13%,主要用于市内因公出行、各项业务检查工作开展所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(二)“三公”经费实物量情况。按照实物量与价值量匹配原则,“三公”经费支出中无相关的因公出国(境)团组数及人数、无公务用车新购置数、保有公务应急用车1辆、国内公务接待的批次11次,国内公务接待人次95人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出27.78万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少18.47万元,下降39.94%,主要原因为按照中央八项规定精神,厉行节约,减少办公开支以及根据实际开支情况将部分专项费用纳入专项资金中列支。本年度会议费支出0.28万元,较上年决算数增加0.08万元,增加42.79%,主要为会议发生的相关支出。本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少149.9万元,下降99.77%,主要原因是项目发生的培训费未在此科目中列支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金3011.76万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。2021年全年收入为3011.76万元,执行数为3011.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了机关日常运行运转,以及工作人员待遇,三是项目资金补助,促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作,人民生活水平不断提高,群众满意度普遍提升。

(2)公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管

部门

城口县乡村振兴局

财政处室

农财科

自评总分(分)

100

部门

联系人

综合科

联系电话

59221916

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

256.39

2861.44

3011.76

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

100%

100%

100%

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

公用经费控制率

%

共性指标

0

5

5

≤110%

5

5

一般性支出压减率

%

共性指标

0

10

10

≤0%

10

10

三公经费变动率

%

共性指标

0

5

5

≤0%

5

5

基本支出预算控制率

%

共性指标

0

10

10

≤150%

10

10

结转结余率

%

共性指标

0

10

10

≤9%

10

10

预算执行序时进度

%

共性指标

0

10

10

≥月份/12

10

10

往来账款变动率

%

共性指标

0

10

10

≤0%

10

10

保障工作运转率

%

个性指标

0

10

10

100%

10

10

人员经费拨付率

%

个性指标

0

10

10

100%

10

10

服务对象满意度

%

个性指标

0

20

20

≥95%

20

20

说明


一级/二级项目绩效自评表

项目

名称

城口县2021年贫困户基本医疗保险

项目

编码


自评

总分

(分)

96

主管

部门

城口县乡村振兴局

财政

处室

农业科

项目

联系人

项目办

联系电话

59221916

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

0

616.883109

616.883109

100

100

96

其中:

县级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


100%

96%

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

脱贫户数

数量指标

0

10

8

》=11592

10

8

县域内贫困人口医疗保险一站式结算率

万元

质量指标

0

20

20

》=100%

20

20

项目完工及时率

%

时效指标

0

15

15

》=100%

30

15


人均保费

元/人/年

成本指标

0

15

15

》=220

15

15


脱贫人口受益

社会效益

0

10

8

》=44573

10

8


持续享受政策

可持续影响指标

0

15

15

1

15

15


服务对象满意程度

%

服务对象满意度

0

15

15

》=95%

15

15

说明


2.绩效自评报告或案例(如有)

3.关于绩效自评结果的说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-59221916。




封面代码                     












公开部门:重庆市城口县乡村振兴局 2021年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市城口县乡村振兴局
单位负责人 王晓斌
财务负责人 向以兵
填表人 易青青
电话号码(区号) 023
电话号码 59221916
分机号
单位地址 重庆市城口县葛城镇南大街13号
组织机构代码(各级技术监督局核发) 711623642
邮政编码 405900
财政预算代码 752
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 城口县
单位基本性质 行政单位
单位执行会计制度 政府会计准则制度
预算管理级次 县级
隶属关系 城口县
部门标识代码 国家乡村振兴局
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 7116236420
报表类型 单户表
备用码
统一社会信用代码 11500229711623642H
备用码一 13648470898
备用码二 213004001
事业单位改革分类

— 1 —                     




收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市城口县乡村振兴局 2021年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 2,861.44 一、一般公共服务支出 1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 42.65


九、卫生健康支出 14.56


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出 2,935.93


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 17.50


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,861.44 本年支出合计 3,011.76
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余 150.32 年末结转和结余
总计 3,011.76 总计 3,011.76
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 







收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市城口县乡村振兴局



2021年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 2,861.44 2,861.44





201 一般公共服务支出 1.12 1.12





20136 其他共产党事务支出 1.12 1.12





2013699 其他共产党事务支出 1.12 1.12





208 社会保障和就业支出 42.66 42.66





20805 行政事业单位养老支出 42.66 42.66





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.33 23.33





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.53 13.53





2080508 对机关事业单位职业年金的补助 0.80 0.80





2080599 其他行政事业单位养老支出 5.00 5.00





210 卫生健康支出 14.56 14.56





21011 行政事业单位医疗 14.56 14.56





2101101 行政单位医疗 12.27 12.27





2101102 事业单位医疗 1.62 1.62





2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.67 0.67





213 农林水支出 2,785.60 2,785.60





21305 扶贫 2,785.60 2,785.60





2130501 行政运行 209.85 209.85





2130505 生产发展 20.00 20.00





2130506 社会发展 35.73 35.73





2130507 扶贫贷款奖补和贴息 931.70 931.70





2130550 扶贫事业机构 43.79 43.79





2130599 其他扶贫支出 1,544.53 1,544.53





221 住房保障支出 17.50 17.50





22102 住房改革支出 17.50 17.50





2210201 住房公积金 17.50 17.50





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市城口县乡村振兴局


2021年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,011.76 388.21 2,623.56


201 一般公共服务支出 1.12 1.12



20136 其他共产党事务支出 1.12 1.12



2013699 其他共产党事务支出 1.12 1.12



208 社会保障和就业支出 42.66 42.66



20805 行政事业单位养老支出 42.66 42.66



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.33 23.33



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.53 13.53



2080508 对机关事业单位职业年金的补助 0.80 0.80



2080599 其他行政事业单位养老支出 5.00 5.00



210 卫生健康支出 14.56 14.56



21011 行政事业单位医疗 14.56 14.56



2101101 行政单位医疗 12.27 12.27



2101102 事业单位医疗 1.62 1.62



2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.67 0.67



213 农林水支出 2,935.92 312.37 2,623.55


21305 扶贫 2,935.92 312.37 2,623.55


2130501 行政运行 209.85 209.85



2130505 生产发展 20.00
20.00


2130506 社会发展 35.73
35.73


2130507 扶贫贷款奖补和贴息 964.33
964.33


2130550 扶贫事业机构 43.79 43.79



2130599 其他扶贫支出 1,662.22 58.73 1,603.49


221 住房保障支出 17.50 17.50



22102 住房改革支出 17.50 17.50



2210201 住房公积金 17.50 17.50



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市城口县乡村振兴局

2021年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,861.44 一、一般公共服务支出 1.12 1.12

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 42.65 42.65



九、卫生健康支出 14.56 14.56



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出 2,935.93 2,935.93



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 17.50 17.50



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计 2,861.44 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余 150.32 二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款 150.32 本年支出合计 3,011.76 3,011.76

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计 3,011.76 总计 3,011.76 3,011.76

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市城口县乡村振兴局






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 284.89 302 商品和服务支出 27.78 310 资本性支出
30101 基本工资 64.47 30201 办公费 5.37 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 57.93 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金 44.66 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 29.26 30205 水费 0.19 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 23.33 30206 电费 1.36 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 14.32 30207 邮电费 2.37 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 13.89 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 2.21 30211 差旅费 1.64 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 17.50 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费 0.15 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 17.33 30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 75.54 30215 会议费 0.29 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 0.35 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 0.47 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金 58.73 30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 15.79 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费
31204 费用补贴
30307 医疗费补助 0.40 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费
31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费
399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 0.53 39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 14.88 39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出 0.62 30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 0.18 39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 360.43 公用经费合计 27.78
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市城口县乡村振兴局


2021年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表






























公开09表
公开部门:重庆市城口县乡村振兴局
2021年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 27.78
(一)支出合计 3.00 1.01 (一)行政单位 27.78
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 2.50 0.53 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 1
(2)公务用车运行维护费 2.50 0.53 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 0.50 0.47 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 0.47 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 1
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆) 1 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 11 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
6.国内公务接待人次(人) 95 1.政府采购货物支出
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费 0.29 其中:授予小微企业合同金额
三、培训费 0.35

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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