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[ 索引号 ] 11500229711623335Q/2024-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县林业局
[ 成文日期 ] 2024-11-26 [ 发布日期 ] 2024-11-26

城口县林业局2023年度决算公开说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章,拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

    2、组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业应对气候变化的有关工作。

3、负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订全县林地保护利用规划并组织实施,负责组织公益林划定、申报和保护管理工作,监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划和相关县级标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划,拟订相关地方标准,监督管理石漠化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,承担县级重点保护的陆生野生动物、植物名录,承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作,监督管理陆生野生动植物的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业和草原改革发展工作。拟订集体林权制度、国有林场草原等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责林业和草原领域的相关行政执法工作,指导各乡镇林业和草原领域相关行政执法工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急管理指挥机构的名义,部署相关防治工作。

    12、监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的交流与合作事务。

    14、收集国内外生物多样性保护与利用最新消息,研究生物多样性保护与利用政策、法规;协助完成《大巴山生物多样性保护与利用系统工程规划》的编制;收集各相关单位任务进展情况并及时汇报;向相关部门传达上级关于大巴山生物多样性保护与利用系统工程工作动态、政策以及指示批示;负责工程进度报表等日常工作;做好对外宣传工作,及时向社会通报大巴山生物多样性保护与利用系统工程进程;协助做好各相关单位工程落地及实施;协助做好工程后期运行及维护。

15、承担草原监督、自然保护区(除重庆大巴山国家级自然保护区外)、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

16、承担所属事业单位县森林病虫害防治检疫站、县天然林保护中心的行政职能。

17、根据《中共重庆市委机构编制委员会关于上划开州区雪宝山等 5 个国家级自然保护区具体机构的通知》(渝委编委〔201928 号)精神,履行相关职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

县林业局内设机构包括办公室、政策法规科、生态修复科、森林资源管理科、防火与安全生产科、计划财务科、生态产业发展科。县林业局机关行政编制11名,设局长1名、副局长3名,内设机构领导职数原则按1名配备。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计25001.50万元,支出总计25001.50万元。收支较上年决算数增加11620.94万元,增长86.85%,主要原因是项目收入和代管资金其他收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计25001.50万元,较上年决算数增加12221.22万元,增长95.63%主要原因是项目收入和代管资金其他收入增加。

其中:财政拨款收入24696.73万元,占98.78%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入304.77万元,占1.22%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计25001.50万元,较上年决算数增加11620.94万元,增长86.85%主要原因是年度生物及物种资源保护、森林资源管理等增加。

其中:基本支出3113.20万元,占12.45%;项目支出21888.29万元,占87.55%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是资金按照实际拨付进行支付,并无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计24696.73万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加11316.17万元,增长84.57%。主要原因是本年度生物及物种资源保护、森林资源管理等收支增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入24596.73万元,较上年决算数增加11816.45万元,增长92.46%。主要原因是增加了项目收入。较年初预算数增加19350.78万元,增长368.87%。主要原因是项目收入和代管资金其他收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出24596.73万元,较上年决算数增加11216.17万元,增长83.82%。主要原因是项目资金支出增加。较年初预算数增加19350.78万元,增长368.87%。主要原因是项目收入和代管资金其他收入增加

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是按照实际拨款进行支付。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出11.46万元,占0.05%,较年初预算数无增减。

2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

4)公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

5)教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

8)社会保障与就业支出388.43万元,占1.58%,较年初预算数减少151.42万元,下降28.05%,主要原因是退休人员部分健康休养费跨年支付的。

9)卫生健康支出108.95万元,占0.44%,较年初预算数无增减。

10)节能环保支出4908.48万元,占19.96%,较年初预算数增加4908.48万元,增长100.00%,主要原因是自然生态保护资金支出增加。

11)城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

12)农林水支出18983.88万元,占77.18%,较年初预算数增加14541.02万元,增长327.29%,主要原因是森林资源管理等项目支出增加。

13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

   16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

   17援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

18自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

19住房保障支出142.83万元,占0.58%,较年初预算数无增减。

20粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

21国有资本经营预算支出0.00万元,占0.00%0

22灾害防治及应急管理支出52.69万元,占0.21%,较年初预算数增加52.69万元,增长100.00%,主要原因是防灾减灾项目资金增加。

23其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

24债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

25债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

26抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3113.20万元。其中:人员经费2943.12万元,较上年决算数增加731.18万元,增长33.06%,主要原因是增加了人员经费。人员经费用途主要包括工资、社会保障、公积金等。公用经费170.08万元,较上年决算数减少53.81万元,下降24.03%,主要原因是严格执行政府 过紧日子十条措施。公用经费用途主要包括办公费、接待费、差旅费、公务用车运行费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元,较上年决算数增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。本年支出100.00万元,较上年决算数增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计27.15万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算执行,实行过紧日子节约机制。较上年支出数减少1.82万元,下降6.28%,主要原因是严格执行政府 过紧日子十条措施。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2023年无因公出国人员。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年无因公出国人员。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年无因公出国人员。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年度无公务用车购置。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度无公务用车购置。

公务车运行维护费10.01万元,主要用于车辆维修、保险、油费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行政府 过紧日子十条措施。较上年支出数减少4.98万元,下降33.22%,主要原因是严格执行政府 过紧日子十条措施。

公务接待费17.15万元,主要用于接待招商引资、森林督查及上级检查验收等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行政府 过紧日子十条措施。较上年支出数增加3.17万元,增长22.68%,主要原因是增加了招商引资、森林督查及上级检查验收等接待

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待489批次2990人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费57.35元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出30.60万元,较上年决算数增加30.57万元,增长101900.00%,主要原因是开展大巴山药谷产业高质量发展暨中药材GAP推进大会。本年度培训费支出1.94万元,较上年决算数增加0.24万元,增长14.12%,主要原因是业务培训增加

 (二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出170.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公设施维修维护费等。机关运行经费较上年支出数减少53.81万元,下降24.03%,主要原因是严格执行政府过紧日子十条措施。

 (三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3887.05万元,其中:政府采购货物支出628.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3258.27万元。授予中小企业合同金额294.41元,占政府采购支出总额的7.57%,其中:授予小微企业合同金额221.83万元,占政府采购支出总额的5.71 %。主要用于采购办公用品、项目设计、义务植树等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我局对2个项目(地方公益林森林生态效益补偿、退耕还林还草补助)开展了绩效自评,涉及资金5336万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位对地方公益林森林生态效益补偿开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1726万元,评价得分10分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对退耕还林还草补助开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3610万元,评价得分10分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59223366)。


收入支出决算总表

公开01

公开单位:重庆市城口县林业局

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

24,596.73

一、一般公共服务支出

11.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

100.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

304.77

八、社会保障和就业支出

388.43

九、卫生健康支出

108.95

十、节能环保支出

4,908.48

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

19,288.65

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

142.83

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

52.69

二十三、其他支出

100.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

25,001.50

本年支出合计

25,001.50

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

25,001.50

总计

25,001.50

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市城口县林业局

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

25,001.50

24,696.73

304.77

201

一般公共服务支出

11.46

11.46

20136

其他共产党事务支出

11.46

11.46

2013699

其他共产党事务支出

11.46

11.46

208

社会保障和就业支出

388.43

388.43

20805

行政事业单位养老支出

356.21

356.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.89

185.89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.16

87.16

2080599

其他行政事业单位养老支出

83.17

83.17

20808

抚恤

32.22

32.22

2080801

死亡抚恤

32.22

32.22

210

卫生健康支出

108.95

108.95

21011

行政事业单位医疗

108.95

108.95

2101101

行政单位医疗

29.23

29.23

2101102

事业单位医疗

79.72

79.72

211

节能环保支出

4,908.48

4,908.48

21104

自然生态保护

1,644.77

1,644.77

2110401

生态保护

356.42

356.42

2110404

生物及物种资源保护

1,101.86

1,101.86

2110406

自然保护地

186.50

186.50

21105

天然林保护

238.41

238.41

2110501

森林管护

238.41

238.41

21106

退耕还林还草

3,025.30

3,025.30

2110602

退耕现金

120.36

120.36

2110699

其他退耕还林还草支出

2,904.94

2,904.94

213

农林水支出

19,288.65

18,983.88

304.77

21302

林业和草原

18,438.41

18,133.63

304.77

2130201

行政运行

676.01

676.01

2130204

事业机构

1,816.61

1,816.61

2130205

森林资源培育

446.00

446.00

2130206

技术推广与转化

43.40

43.40

2130207

森林资源管理

12,578.57

12,578.57

2130209

森林生态效益补偿

1,726.00

1,726.00

2130211

动植物保护

119.54

119.54

2130212

湿地保护

58.80

58.80

2130234

林业草原防灾减灾

668.70

668.70

2130299

其他林业和草原支出

304.77

304.77

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

850.25

850.25

2130505

生产发展

850.25

850.25

221

住房保障支出

142.83

142.83

22102

住房改革支出

142.83

142.83

2210201

住房公积金

142.83

142.83

224

灾害防治及应急管理支出

52.69

52.69

22406

自然灾害防治

52.69

52.69

2240602

森林草原防灾减灾

52.69

52.69

229

其他支出

100.00

100.00

22960

彩票公益金安排的支出

100.00

100.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

100.00

100.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市城口县林业局

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

25,001.50

3,113.20

21,888.29

201

一般公共服务支出

11.46

11.46

20136

其他共产党事务支出

11.46

11.46

2013699

其他共产党事务支出

11.46

11.46

208

社会保障和就业支出

388.43

356.21

32.22

20805

行政事业单位养老支出

356.21

356.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.89

185.89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.16

87.16

2080599

其他行政事业单位养老支出

83.17

83.17

20808

抚恤

32.22

32.22

2080801

死亡抚恤

32.22

32.22

210

卫生健康支出

108.95

108.95

21011

行政事业单位医疗

108.95

108.95

2101101

行政单位医疗

29.23

29.23

2101102

事业单位医疗

79.72

79.72

211

节能环保支出

4,908.48

4,908.48

21104

自然生态保护

1,644.77

1,644.77

2110401

生态保护

356.42

356.42

2110404

生物及物种资源保护

1,101.86

1,101.86

2110406

自然保护地

186.50

186.50

21105

天然林保护

238.41

238.41

2110501

森林管护

238.41

238.41

21106

退耕还林还草

3,025.30

3,025.30

2110602

退耕现金

120.36

120.36

2110699

其他退耕还林还草支出

2,904.94

2,904.94

213

农林水支出

19,288.65

2,493.75

16,794.90

21302

林业和草原

18,438.41

2,493.75

15,944.65

2130201

行政运行

676.01

676.01

2130204

事业机构

1,816.61

1,816.61

2130205

森林资源培育

446.00

446.00

2130206

技术推广与转化

43.40

43.40

2130207

森林资源管理

12,578.57

1.13

12,577.45

2130209

森林生态效益补偿

1,726.00

1,726.00

2130211

动植物保护

119.54

119.54

2130212

湿地保护

58.80

58.80

2130234

林业草原防灾减灾

668.70

668.70

2130299

其他林业和草原支出

304.77

304.77

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

850.25

850.25

2130505

生产发展

850.25

850.25

221

住房保障支出

142.83

142.83

22102

住房改革支出

142.83

142.83

2210201

住房公积金

142.83

142.83

224

灾害防治及应急管理支出

52.69

52.69

22406

自然灾害防治

52.69

52.69

2240602

森林草原防灾减灾

52.69

52.69

229

其他支出

100.00

100.00

22960

彩票公益金安排的支出

100.00

100.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

100.00

100.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表


公开单位: 重庆市城口县林业局

公开04


单位:万元



项目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

24,596.73

一、一般公共服务支出

11.46

11.46


二、政府性基金预算财政拨款

100.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出

388.43

388.43


九、卫生健康支出

108.95

108.95


十、节能环保支出

4,908.48

4,908.48


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出

18,983.88

18,983.88


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出

142.83

142.83


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出

52.69

52.69


二十三、其他支出

100.00

100.00


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

24,696.73

本年支出合计

24,696.73

24,596.73

100.00


年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


国有资本经营预算财政拨款


总计

24,696.73

总计

24,696.73

24,596.73

100.00
















备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市城口县林业局

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

24,596.73

3,113.20

21,483.52

201

一般公共服务支出

11.46

11.46

20136

其他共产党事务支出

11.46

11.46

2013699

其他共产党事务支出

11.46

11.46

208

社会保障和就业支出

388.43

356.21

32.22

20805

行政事业单位养老支出

356.21

356.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.89

185.89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.16

87.16

2080599

其他行政事业单位养老支出

83.17

83.17

20808

抚恤

32.22

32.22

2080801

死亡抚恤

32.22

32.22

210

卫生健康支出

108.95

108.95

21011

行政事业单位医疗

108.95

108.95

2101101

行政单位医疗

29.23

29.23

2101102

事业单位医疗

79.72

79.72

211

节能环保支出

4,908.48

4,908.48

21104

自然生态保护

1,644.77

1,644.77

2110401

生态保护

356.42

356.42

2110404

生物及物种资源保护

1,101.86

1,101.86

2110406

自然保护地

186.50

186.50

21105

天然林保护

238.41

238.41

2110501

森林管护

238.41

238.41

21106

退耕还林还草

3,025.30

3,025.30

2110602

退耕现金

120.36

120.36

2110699

其他退耕还林还草支出

2,904.94

2,904.94

213

农林水支出

18,983.88

2,493.75

16,490.13

21302

林业和草原

18,133.63

2,493.75

15,639.88

2130201

行政运行

676.01

676.01

2130204

事业机构

1,816.61

1,816.61

2130205

森林资源培育

446.00

446.00

2130206

技术推广与转化

43.40

43.40

2130207

森林资源管理

12,578.57

1.13

12,577.45

2130209

森林生态效益补偿

1,726.00

1,726.00

2130211

动植物保护

119.54

119.54

2130212

湿地保护

58.80

58.80

2130234

林业草原防灾减灾

668.70

668.70

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

850.25

850.25

2130505

生产发展

850.25

850.25

221

住房保障支出

142.83

142.83

22102

住房改革支出

142.83

142.83

2210201

住房公积金

142.83

142.83

224

灾害防治及应急管理支出

52.69

52.69

22406

自然灾害防治

52.69

52.69

2240602

森林草原防灾减灾

52.69

52.69

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市城口县林业局

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,551.46

302

商品和服务支出

170.08

310

资本性支出

30101

基本工资

429.20

30201

办公费

12.34

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

249.65

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

49.79

30203

咨询费

0.40

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

1,157.72

30205

水费

1.20

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

185.89

30206

电费

10.33

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

87.16

30207

邮电费

0.80

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

92.61

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

24.28

30211

差旅费

14.07

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

275.17

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

8.01

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

391.66

30215

会议费

0.42

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.61

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

17.15

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

13.29

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

290.94

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

87.43

30227

委托业务费

10.71

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

23.21

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

8.87

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

10.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

28.73

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

23.24

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,943.12

公用经费合计

170.08

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市城口县林业局

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

100.00

100.00

100.00

229

其他支出

100.00

100.00

100.00

22960

彩票公益金安排的支出

100.00

100.00

100.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

100.00

100.00

100.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市城口县林业局

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开单位: 重庆市城口县林业局

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

170.08

(一)支出合计

27.15

27.15

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

170.08

2.公务用车购置及运行维护费

10.01

10.01

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

4

2)公务用车运行维护费

10.01

10.01

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

17.15

17.15

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

17.15

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

489

(一)政府采购支出合计

3,887.05

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

628.78

6.国内公务接待人次(人)

2,990

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

3,258.27

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

294.41

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

221.83

二、会议费

30.60

三、培训费

1.94

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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