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[ 索引号 ] 11500229MB16749046/2020-00022 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县规划和自然资源局
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-08-20

城口县规划和自然资源局2020年部门预算公开

一、单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责:履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订全县城乡规划政策并监督实施;负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;是负责管理地质勘查行业和地质工作;是负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;是负责矿产资源管理工作;是负责测绘地理信息管理工作;是促进空间规划和自然资源领域科技发展;是承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作;负责机关、所属单位党群工作,承担城口县规划委员会办公室的日常工作,完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

1、县规划自然资源局所属事业单位:县土地房屋征收中心、县乡镇规划和自然资源事务中心、县不动产登记服务中心、县城乡规划服务中心、县土地整治储备流转中心、县地质环境监测站、县矿产品费用征收管理所。

2、县规划自然资源局设下列内设机构:办公室(政策法规科、财务审计科)负责机关政务工作,负责文电、会务、机要、档案、机关后勤等机关日常运转工作,承担政务信息、外事、保密、安全、督查督办等工作;自然资源调查确权科、自然资源开发利用科(自然资源保护修复科)、规划编制科、规划管理科(行政审批科)、地质灾害防治科、矿产资源管理科。

3、县规划自然资源局机关编制共计142名,其中行政编制 12 名编制,事业编制129名编制、机关后勤服务人员事业编制 1 名在职。在职人员131名,退休职工35名。

(三)本轮机构改革相关情况。

1、县城乡建设委员会城乡规划编制管理职能职责划入县规划和自然资源局,内设科室规划编制科、规划管理科、规划综合科整体转隶到县规划和自然资源局。

2、县国土资源和房屋管理局国土资源管理职能职责划入县规划和自然资源局,内设科室耕地保护科、矿产资源管理科整体转隶到县规划和自然资源局;县国土资源和房屋管理局房屋管理职能职责划入县住房和城乡建设委员会,内设科室房地产管理科、住房保障科(城口县住房制度改革办公室)整体转隶到县住房和城乡建设委员会。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1742.81元,其中:一般公共预算拨款1564.44万元,上年结转178.37万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算收入较去年增加75.78万元,主要是项目经费增加30万元,一般公共服务支出增加0.7万元,社会保障和就业支出减少15.71万元,卫生健康支出增加3.63万元,自然资源海洋气象等支出增加51.65万元,住房改革支出增加5.51万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1564.44万元,其中:一般公共服务9.06万元,社会保障和就业224.77万元,卫生健康支出100.47万元,自然资源海洋气象等支出1117.75万元,住房保障支出112.39万元,支出较去年增加75.78万元,主要是基本支出增加45.78万元,项目支出增加30万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1564.44万元,上年结转178.37万元。2020年一般公共预算财政拨款支出1742.81万元,比2019年减少922.56万元。其中:基本支出增加75.78万元,项目支出比2019年减少998.34万元,主要原因是2018年项目结转到2019年,2019年度无结转结余数。

2020年政府性基金预算收入0万元比2019年减少737.99万元,主要原因2018年项目结转到2019年,2019年度无结转结余数。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算32.76万元,比2019年减少0.24万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费22.76万元,比2019年减少0.24万元,主要原因是严格按照八项规定,严格接待标准;公务用车运行维护费10万元,与上年度持平。

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费157.49万元比上年增加6.36万元主要原因为我局人员较上年增加主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额14.1万元:政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购14.1万元:政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式。

    部门预算公开联系人:付孝琴联系方式:  023-59225753

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